ivetkavrb
24.01.08,15:00
Potrebovala by som poradiť s účtovnými prípadmi na prelome rokov.
Ako mám zaúčtovať tovar, ktorý sme vyfaktúrovali v decembri 2007 ale tento tovar nám príde až v r. 2008 aj s došlou faktúrou. Vystavovali sa ostré faktúry a nie zálohové. Účtujem PU spôsob A.
A čo ešte v prípade predaja na komis. Tovar bol predaný v r. 2007 ale dodávateľ nám vystavil faktúru až v 01/08. Ďakujem za radu.:rolleyes:;)http://www.porada.sk/images/icons/icon5.gif
Gabi03
24.01.08,14:19
Potrebovala by som poradiť s účtovnými prípadmi na prelome rokov.
Ako mám zaúčtovať tovar, ktorý sme vyfaktúrovali v decembri 2007 ale tento tovar nám príde až v r. 2008 aj s došlou faktúrou. Vystavovali sa ostré faktúry a nie zálohové. Účtujem PU spôsob A.
A čo ešte v prípade predaja na komis. Tovar bol predaný v r. 2007 ale dodávateľ nám vystavil faktúru až v 01/08. Ďakujem za radu.:rolleyes:;)http://www.porada.sk/images/icons/icon5.gif

1. Nakupujete tovar za účelom jeho ďalšieho predaja? Ak áno, tak ste nemali fakturovať, keď ešte nenastalo dodanie tovaru. Nemôžete predávať niečo, čo nemáte. Mohlo ísť len o zálohové faktúry, ktoré sa neúčtujú a následne podľa platby vyúčtovanie DPH faktúrou.

2. Komis... Dodávateľ mal vystaviť faktúru s dátumom dodania v 2007 (bez ohľadu dátumu vystavenia). Potom môžeš dať faktúru aj do 2007, alebo cez časové rozlíšenie 131,132/383326 a v 2008 faktúru 383326/321.
ivetkavrb
24.01.08,15:02
1.Minulý rok sme to robili cez zálohové faktúry ale je to komplikovanejšie tak mi auditorka poveda, že to môžem dať priamo na faktúry a zaúčtovať ako časové rozlíšenie, len neviem či mala pravdu. Skúste mi poradiť čo teraz s tým. Zaúčtovať výnosy do r. 08 alebo r.07
2. Ak bude faktúra vystavená s dátumom dodania v r.08 nemôže to ísť cez časové rozlíšenie. Ak nie tak čo s tým????
ivetkavrb
24.01.08,15:03
A ešte som zabudla dodať k bodu č. 1, že to nešlo na zálohové faktúry z toho dôvodu, že sme si mysleli, že tovar nám dodajú ešte v r.2007.
Katarína Cigánová
24.01.08,15:21
súhlasím s Gabi v bode č. 1 , ale v bode č. 2 by som účtovala cez nevyfakturované dodávky - k 31.12.2007 131,132/326 , + ešte int : 504/132 , v roku 2008 ked príde fa od dodavatela 326/321. Tým pádom mám v. r2007 v nákladoch predaný tovar a zúčtovávam len nevyfakturovanú dodávku . účet 383 podla mna slúzi na trochu iné pripady
ivetkavrb
24.01.08,16:53
K 1. mám to dať do výnosov r.2007 alebo 2008???
Ešte raz ďakujem
Stefan2005
24.01.08,17:01
K 1. mám to dať do výnosov r.2007 alebo 2008???
Ešte raz ďakujem

V príspevku #2 máš predsa odpoveď. Ak si nič nedodala, nemáš čo faktúrovať... Takže maximálne storno faktúra....
halimino
22.01.09,18:30
Chcela by som sa uistiť ako je to s úhradou ZP a SP za december 2008. Môže byť uplatnené do daň. výdavkov, hoci bolo zaplatené v januári 2009 v EUR (sumu si prepočítam na SK a uplatním do výdavkov). Je to tak???
halimino
25.01.09,18:03
Poradí niekto: zdravotné a sociálne poistenie za december zaplatené v januári si uplatním do daňových výdavkov za január???
halimino
01.03.09,19:56
Už som našla v inej porade, že odvody za december 2008 uhradené v januári 2009 sa zahrnú do daňových výdavkov za zdaňovacie obdobie 2009.

No ako je to s faktúrou za poskytnuté služby v decembri 2008 (v texte fa je uvedené "za práce vykonané v decembri 2008), ktorá bola uhradená až v januári 2009. Tieto príjmy si daňovník zdaní až v roku 2009??? Musí daňovník, ktorý mal len príjem zo živnosti, a to 20 tis. podať daňové priznanie? Veľmi pekne prosím o radu, za čo vopred ďakujem.
halimino
03.03.09,08:27
Prosííííím poradí mi niekto? Ide o jednoduché účt., prípadne evidenciu podľa § 6 ods. 10 ZDzP. Viem, že asi sa pýtam na banality, ktoré sú každému jasné, ale mne predsa nie.
atka4
03.03.09,10:59
Už som našla v inej porade, že odvody za december 2008 uhradené v januári 2009 sa zahrnú do daňových výdavkov za zdaňovacie obdobie 2009.

No ako je to s faktúrou za poskytnuté služby v decembri 2008 (v texte fa je uvedené "za práce vykonané v decembri 2008), ktorá bola uhradená až v januári 2009. Tieto príjmy si daňovník zdaní až v roku 2009??? Musí daňovník, ktorý mal len príjem zo živnosti, a to 20 tis. podať daňové priznanie? Veľmi pekne prosím o radu, za čo vopred ďakujem.

Ak sa FA týka roku 2008, tak ju zaúčtuješ do knihy záväzkov.Týmto spôsobom vstúpi do výkazu o majetku a záväzkoch v roku 2008 a prenesie sa Ti ako neuhradený záväzok do roku 2009.

Ak bola FA uhradená až v roku 2009, bude to Výdavok až v roku 2009. (či ovplyvňujúci základ dane alebo nie záleží na konkrétnom prípade)
halimino
06.03.09,11:51
posúvam
halimino
07.03.09,17:52
Vďaka, atka4. Takže aj všetky príjmy za rok 2008, ktoré boli uhradené až v roku 2009 vediem v roku 2008 ako pohľadávky.

Tým pádom asi aj výdavky za rok 2008 vediem ako záväzky za rok 2008 a môžem si ich uplatniť ako VOZD až v roku 2009 (napr. aj daň z mot. vozidiel za rok 2008), je to tak?????
halimino
09.03.09,13:30
Vďaka, atka4. Takže aj všetky príjmy za rok 2008, ktoré boli uhradené až v roku 2009 vediem v roku 2008 ako pohľadávky.

Tým pádom asi aj výdavky za rok 2008 vediem ako záväzky za rok 2008 a môžem si ich uplatniť ako VOZD až v roku 2009 (napr. aj daň z mot. vozidiel za rok 2008), je to tak?????

posúvam
atka4
16.03.09,22:33
Vďaka, atka4. Takže aj všetky príjmy za rok 2008 =pohľadávky zaúčtované v roku 2008, ktoré boli uhradené až v roku 2009 vediem v roku 2008 ako pohľadávky.áno

Tým pádom asi aj výdavky za rok 2008 vediem ako záväzky za rok 2008 Výdavkami sú až po zaplatení /len nesprávna formulácia, zaúčtované došlé faktúry a iné plnenia napr. zo zmlúv a pod., ale rozumiem, čo chceš povedať.../ a môžem si ich uplatniť ako VOZD až v roku 2009 po úhrade (napr. aj daň z mot. vozidiel za rok 2008), je to tak????? áno;)