mirianka
25.01.08,09:36
Dobrý deň,
prosím Vás skúste mi niekto potvrdiť tézu, že PO1 identifikovaná pre daň v SR fakturuje sprostredkovanie zákazky,ktorú PO2 identifikovanej pre daň tiež v SR vykoná v ČR. Je jasné,že PO2 bude fakturovať do ČR bez DPH,ale ako bude prebiehať fakturácia medzi PO1 a PO2.
mirianka
25.01.08,08:45
Šéf mi totiž stále tvrdí,že tým,že PO2 toto fakturuje do ČR bez DPH,všetky subdodávky,ktoré fakturujú iné PO hoci aj zo SR musia byť bez DPH. Neviem sa,ale oprieť o žiadny §. Trojstranný obchod to jednoznačne nie je.
mirianka
25.01.08,09:09
Prosím,skúste niekto zareagovať. Ide konkrétne o dodanie stavby v ČR
VATspecialist
25.01.08,09:10
Odporúčam ust. § 16 ods. 6 prvá veta.
mirianka
25.01.08,09:18
ale on sprostredkuje vo svojom mene a na svoj účet. ja mi myslím,že medzi PO na Slovensku by mala prebehnúť fa s DPH
rogalo
26.09.09,13:55
Sportovy klub, ktory ma vyrobnu cinnost /doprava/ je platcom DPH a v sportovej cinnosti nie je platcom DPH. Predavame nahradne diely z malotraktora, ktory bol zaradeny v hmotnom majetku na stredisku sportovej cinnosti. Mame fakturovat predaj tychto dielov s DPH, alebo bez DPH. Dakujem za odpoved a prajem prijemny zvysok vikendu.