plavčík
29.01.08,08:16
Máme prenajaté nebyt.priestory za ktoré budeme v priebehu roku 2008 robiť vyúčtovanie energií-elekrina, teplo..- no vypadá to tak, že budeme vracať peniaze budú preplatky za rok 2007 ako to zaúčtovať v roku 2008 ak budeme vlastne ponižovať výnosy roku 2007 ?
Vyúčtovanie bude asi v 5-6/08


ĎAKUJEM
plavčík
29.01.08,08:45
Nikto mi neporadí?
Stefan2005
29.01.08,09:00
My vyúčtovávame spotrebu energií nájomníkom 1x ročne vždy k 31.12. (tak to máme v nájomných zmluvách).
Keď máme stanovené iné termíny vyúčtovania, riešil by som rok 2007 cez časové rozlíšenie výnosov.
rok 2007 ako 385/6xx
rok 2008 ako 311/385.
KvetkaK
29.01.08,09:04
Možno by sa dal použiť aj účet 326, keďže nieje známa výška. Alebo sa mýlim?
Stefan2005
29.01.08,09:58
Možno by sa dal použiť aj účet 326, keďže nieje známa výška. Alebo sa mýlim?

No výška by mala byť známa (potreba vykonania odpočtov k 31.12., veď iná cenová úroveň 2007/2008,...)
Otázke som porozumel tak, že budú faktúrovať - teda ide o výnosy, a protiúčet by mal byť aktívny. Účet 326 je účet záväzkový, používa sa pri došlých faktúrach, keď ale je známa výška záväzku - ak nie je, tak rezerva...
plavčík
30.01.08,07:47
No tomu by som rozumel, ale my nebudeme mať výnos s vyúčtovania ale naopak budeme vracať peniažky......mal by som to urobit ako -385/ - 6xx ???
Stefan2005
30.01.08,09:01
No tomu by som rozumel, ale my nebudeme mať výnos s vyúčtovania ale naopak budeme vracať peniažky......mal by som to urobit ako -385/ - 6xx ???

A keby si to účtoval (t.j. urobil vyúčtovanie) k 31.12., vtedy by si neponížil svoje výnosy? Alebo ich chceš zdaniť výnosy ktoré si nemal?
Keby si to časovo nerozlíšil, tak v roku 2008 vyúčtovanie (vrátený preplatok) týkajúce sa r. 2007 bola pripočítateľná položka...
plavčík
30.01.08,09:52
No práve ja si "chcem " ponížiť výnosy v roku 2007 ale akosi sa mi nepáči, to účtovanie na strane dal......to znamienko mínus pred 6xx. A preto som sa pýtl, či to tak bude, ale asi áno, tak ako pri bežnom dobropise.

ĎAKUJEM za všetky názory.
varka
07.03.08,14:00
poprosila by som Vas o pomoc : vyuctovanie dostanem:
1.v marci
2. v auguste
v oboch prikladoch nedoplatok cca 60 tisic.Pripad c.2 - Kedze neviem odhadnut vysku - neviem vytvorit rezervu, nakolko vysku neviem odhadnut. ako by ste riesili danu situaciu - dali by ste to v r.2007 do nakladov, alebo spravili dodatocne DP?
inak k vyuctovaniu energii danovaci vydali usmernenie, alebo pokyn, len neviem sa k tomu prepracovat - vie mi niekto poradit, poslat link, alebo dany material?
Dav
07.03.08,14:22
Na portáli DRSR , Daňové informácie,Pokyny, usmernenia, výnosy, opatrenia a stanoviská vydané:


* Daňovým riaditeľstvom SR
* Ministerstvom financií SR
* Colným riaditeľstvom SR
plavčík
11.03.08,23:03
Mám ešte "otázočku"... Čo mám robiť v prípade ak prenajímame bytový dom a spravuje nám ho správcovská spoločnosť, ktorá nám vyúčtovanie za správu za rok 2007 dá asi až v 5/08 ....bude to asi preplatok.
Ja som urobil 385/602 .... v odhadnej sume
ALE!!!
Audítor mi povedal, že si mám urobiť 311/602 s tým, že 311AU=odhad.
Podľa mňa to nie je správne.

Poradí mi niekto?
liba2
11.03.08,23:24
Mám ešte "otázočku"... Čo mám robiť v prípade ak prenajímame bytový dom a spravuje nám ho správcovská spoločnosť, ktorá nám vyúčtovanie za správu za rok 2007 dá asi až v 5/08 ....bude to asi preplatok.
Ja som urobil 385/602 .... v odhadnej sume
ALE!!!
Audítor mi povedal, že si mám urobiť 311/602 s tým, že 311AU=odhad.
Podľa mňa to nie je správne.

Poradí mi niekto?účet 311 v žiadnom prípade teraz nie! Použije sa až príde dobropis. Uvažuješ správne, ale účet 385 tiež nie, pretože nie je splnená jedna z 3 podmienok pre účty časového rozlíšenia, a to nie je známa suma.
Odporúčam použiť účet 315-Ostatné pohľadávky (je to pohľadávka voči dodávateľovi energie).
plavčík
11.03.08,23:34
Ďakujem