sitar1
29.01.08,12:49
ako mam douctovat rozdielne DPH ktore som zistil az na konci roka. Pri spatnej previerke som zistil, ze dve prijate faktury z Q1 a jedna faktura z Q2 nebola zaradena do danoveho priznania, t.j. zaplatil som vyssiu dan. Nejedna sa o velku sumu a som ochotny ju ozeliet, nakolko nemam povinnost podavat opravne priznanie. Ide o to, ako to spravne zauctovat, aby mi to v mojom uctovnictve sedelo. Poradili mi uctovny predpis 548/343 ale ze to treba potom priratad k zakladu dane, lebo je to nedanovy naklad. Je to spravne?? A ak ano, v ktorom riadku danoveho priznania sa to priratava???
Dakujem za pomoc
Tweety
29.01.08,11:52
ako mam douctovat rozdielne DPH ktore som zistil az na konci roka. Pri spatnej previerke som zistil, ze dve prijate faktury z Q1 a jedna faktura z Q2 nebola zaradena do danoveho priznania, t.j. zaplatil som vyssiu dan. Nejedna sa o velku sumu a som ochotny ju ozeliet, nakolko nemam povinnost podavat opravne priznanie. Ide o to, ako to spravne zauctovat, aby mi to v mojom uctovnictve sedelo. Poradili mi uctovny predpis 548/343 ale ze to treba potom priratad k zakladu dane, lebo je to nedanovy naklad. Je to spravne?? A ak ano, v ktorom riadku danoveho priznania sa to priratava???
Dakujem za pomocÁno, je to tak. AK to nedáš na účet 343, ale do nákladov, v DP k dph to mať teda nebudeš. V DP k dani z príjmov PO to budeš mať na r. 130.
sitar1
29.01.08,13:27
tweety,
dakujem, mas u mna za to pivo:)
Tweety
29.01.08,13:28
tweety,
dakujem, mas u mna za to pivo:)
mimotemya nedalo by sa niečo iné?:---