sybila3
29.01.08,13:20
Ahojte, môžem dať notebook - cena 22 tis. na 501-do spotreby? Poplatky za poštovné a balné mi vstupujú tiež do ceny, môžem ich dať na 501 tiež, alebo nie? ďakujem
Tweety
29.01.08,12:22
Ahojte, môžem dať notebook - cena 22 tis. na 501-do spotreby? Poplatky za poštovné a balné mi vstupujú tiež do ceny, môžem ich dať na 501 tiež, alebo nie? ďakujem
Áno, vstupujú do OC. Môžeš aj zaúčtovať ako spotrebu materiálu.
Pru
04.02.08,07:43
Firma kúpila nejakú oceľ.konštrukciu na kilá, ja som to zaúčtovala ako spotr.mat. na 501, ale teraz to predáva ďalej, zaúčtujem to na 542 alebo na 504 ako tovar? ďakujem
evženia
11.03.08,11:27
interným dokladom preúčtuješ na 542... výnos tým pádom budeš mať na 642
jenny7
12.03.08,12:46
Ahojte, chcela by som sa spýtať,nakúpili sme do firmy pracovné stoly, môžem to zaúčtovať do 501? a ešte sme kúpili 2ks USB klúčov, môžem to tiež zaradiť do 501?? Ďakujem.
evženia
13.03.08,12:44
pokiaľ cena nepresiahla 30 tis, môžeš
Pru
29.03.08,20:35
Prosím ešte k príspevku 3, preúčtovať v nákupnej cene? Tak isto mám prípad, že nakupujeme materiál pre vlast. potrebu ten dávam na 501, ale ked niekto potrebuje ho predávame, takže by som preúčtovala predaný 542/501 ale tiež neviem či v nákupných? ďakujem
Zoltán Kovács
29.03.08,20:50
Prosím ešte k príspevku 3, preúčtovať v nákupnej cene? Tak isto mám prípad, že nakupujeme materiál pre vlast. potrebu ten dávam na 501, ale ked niekto potrebuje ho predávame, takže by som preúčtovala predaný 542/501 ale tiež neviem či v nákupných? ďakujem

Môžeš nechať na 501. A predaj bude 642.
Pru
29.03.08,20:54
Mám to tak zaúčtované na 501, predaj na 642, ale som myslela, že by to malo ísť na 542. lebo k 642 je párovací účet 542? tak neviem.
Pru
04.06.08,12:39
Môžem teda ten materiál nechávať na 501, alebo ho preúčtovávať na 542, neviem, čo je správne? ďakujem, lebo to by som mala hromadu interných dokladov.
Pru
10.06.08,08:55
Môže mi niekto poradiť, lebo teraz pozerám, že predaj materiálu mám každú druhú alebo tretiu faktúru, či má zmysel, vytvárať interné doklady a preúčtovavať z 501 na 542, je toho dosť, pri nákupe účtujem 501/321, potom by sa malo cez ID preúčtovať 542/501 a predaj 311/642.
Lenže pri nákupe neviem, ktorý materiál bude predaný, keď ho kupujeme pre seba, až pri predaji, poradí mi niekto. dík
Vranová
10.06.08,09:07
Môže mi niekto poradiť, lebo teraz pozerám, že predaj materiálu mám každú druhú alebo tretiu faktúru, či má zmysel, vytvárať interné doklady a preúčtovavať z 501 na 542, je toho dosť, ďakujem.
Ak to chceš mať na protiúčte so 642, a nechceš stále robiť ID ku každej faktúre, tak si sprav súhrnný mesačný doklad a na konci mesiaca to daj jednou sumou a podlož ten ID súhrnným dokladom za celý mesiac!!!
Pru
10.06.08,10:30
no veru už som nad tým rozmýšľala, asi to bude lepšie, ako každú jednu faktúru preúčtovavať. a preúčtovávam to v nákupných cenách, v predajných ide na 642?
4326
10.06.08,10:41
Na 501 to máš zaúčtované v nákupnej cene predpokladám, takže v nákupnej to aj odúčtuješ a predaj máš už cez faktúru na 642.
maroskoq
10.06.08,12:19
nema zmysel, par ks materialu co kupite pre seba sa strati pri vacsom pocte
Pru
19.06.08,19:05
Lenže teraz rozmýšľam: nakupujeme materiál-náhradné diely a dávam ich na sklad na 501. Potom keď niekto chce sa im predajú ND to zaúčtujem na 642. Teraz by som mala preúčtovať 542/501, lenže musím si pracne vyhľadať tie ND, čo sme predali a vyčísliť v nákupných cenách. To už ako tak by som mala, je s tým veľa roboty, ale čo ak nakupujeme na blok pre seba, ale náhodou sa predá, z bloku nemôžem v softe zadávať na sklad, takže to ide všetko do spotreby, čo s tým a to nemám šancu nájsť z akého bloku a vyčísliť cenu, no mám v tom totálny hokej, môže mi s tým niekto pomôcť? dík
Pru
30.06.08,15:05
Poradí mi niekto s tým? prosím
Anna1974
13.07.08,19:39
No neviem čo myslíš pod tým "kupujeme si na blok pre seba" ale nevidím problém účtovať na základe hotovostného nákupu na "blok" prijať toto na sklad materiálu a potom následne vydať. Ja účtujem firme, ktorá zväčša kupuje materiál na faktúru,ale stane sa,že sa kúpi hotovostne. Postupujem však rovnako pri oboch prípadoch.
fizzy
14.07.08,06:53
Prosim Vas, kolky nakupene a hned spotrebovane mozem dat na 501 alebo na 538?
Zoltán Kovács
14.07.08,06:58
Prosim Vas, kolky nakupene a hned spotrebovane mozem dat na 501 alebo na 538?

Na 538.
Manual
14.07.08,06:58
Prosim Vas, kolky nakupene a hned spotrebovane mozem dat na 501 alebo na 538?
Na 538......
babula12
22.07.08,18:18
Dobrý večer.
Dosť tu bolo toho napísané ohľadom účtovania na 501, ale aj tak Vás prosím o radu.
Naša firma robila rekonštrukciu a nakúpila rôzne materiáli napr. vedro, rebrík, pílku, malú skrutkovačku a atď. všetko v hodnote do 30 000,-
môžem každé zaúčtovať na 501/211?
Mám to potom niekam zapísať, lebo nám to vo firme zostalo. Napr. na inven. kartu, alebo niečo iné.
Veľmi pekne ďakujem za skorú odpoveď;)
Tweety
22.07.08,18:22
Dobrý večer.
Dosť tu bolo toho napísané ohľadom účtovania na 501, ale aj tak Vás prosím o radu.
Naša firma robila rekonštrukciu a nakúpila rôzne materiáli napr. vedro, rebrík, pílku, malú skrutkovačku a atď. všetko v hodnote do 30 000,-
môžem každé zaúčtovať na 501/211?
Mám to potom niekam zapísať, lebo nám to vo firme zostalo. Napr. na inven. kartu, alebo niečo iné.
Veľmi pekne ďakujem za skorú odpoveď;)
Áno, použiješ účet 501AE a operatívnú evidenciu.
babula12
22.07.08,18:28
Ďakujem veľmi pekne;):);):)
operat. evidenciou bola myslená inventárna karta HM
Tweety
22.07.08,18:34
Ďakujem veľmi pekne;):);):)
operat. evidenciou bola myslená inventárna karta HM
V tomto prípade drobného.
j.u.l.i.a
23.07.08,07:34
Prosím o vysvetlenie účtu 501: je to náklad prevádzkový alebo výrobný? Alebo to závisí od analytiky? Som úplný začiatočník. :-(
Anna1974
23.07.08,07:41
Vrele ti v tomto prípade odporúčam kúpiť si od Cenigovej knihu "Podvojné účtovníctvo podnikateľov" kde je všetko krásne opísané a vysvetlené, vrátane účtov, čo treba a kde sa účtuje, vrátane zákonov a odkazov. A kniha je písané pomerne dosť prehľadne a dobre. Ja ju dosť často používam. Na jej webovej adrese sa dá tá kniha objednať.
j.u.l.i.a
23.07.08,07:53
Ale ja by som to potrebovala vedieť čím skôr. Prosím, poraďte.
j.u.l.i.a
23.07.08,09:54
Prosím Vás, tá 501 je výrobný alebo prevádzkový náklad? Strašne súrne to potrebujem... :-(((
evina
23.07.08,10:06
Prosím Vás, tá 501 je výrobný alebo prevádzkový náklad? Strašne súrne to potrebujem... :-(((

Asi by si nám najprv musela objasniť aký rozdiel Ty vidíš medzi pojmom "výrobný" a "prevádzkový"...
azla
23.07.08,10:16
Prosím Vás, tá 501 je výrobný alebo prevádzkový náklad? Strašne súrne to potrebujem... :-(((
Učet 501 ovplyvňuje výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti.

V krátkosti ...

na účte 501 - Spotreba materiálu učtujeme

- spotrebu surovín,
- spotrebu pomocných a prevádzkových látok
- spotreba náhradných dielcov pri opravách
- spotreba phm
- spotreba obalov
- spotreba rekl. a propag. materiálu
- spotreba tlačív, kanc. potrieb, čistiacich prostriedkov
- spotreba kratkod. majetku (30.000,- a menej)

Anal. evidenciu si tvoriš pre účely dane aby si vedela rozlíšiť daňové a nedaňové náklady a tiež podľa rozhodnutia účtovnej jednotky, aby poskytovala podklady pre interné posúdenie hospodárenia apod.
... napr. podľa odrážok , ktoré som Ti v rýchlosti ponukla
evina
23.07.08,10:16
§ 9 Postupov účtovania PÚ

4) Výsledok hospodárenia sa člení podľa toho, z akej činnosti vznikol, na výsledok hospodárenia z
a) hospodárskej činnosti,
b) finančnej činnosti,
c) mimoriadnej činnosti.

5) Hospodárska činnosť je prevádzková činnosť, ktorá súvisí s predmetom podnikania účtovnej jednotky, činnosť vykonávaná na podporu prevádzkovej činnosti a súvisí s hospodárskou činnosťou okrem finančných činností a mimoriadnych činností. Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti je rozdiel výnosov účtovaných na účtoch účtových skupín 60 až 65 a na účte 697 – Prevod výnosov z hospodárskej činnosti a nákladov účtovaných na účtoch účtových skupín 50 až 55 a na účte 597 – Prevod nákladov na hospodársku činnosť.
j.u.l.i.a
23.07.08,11:29
ďakujem veľmi pekne za odpovede. Veľmi mi pomohli.