rage1
14.03.05,15:54
Musim opravit DPHcku, lebo som pri uzavierke zistila, ze ju mam zle vypocitanu aj odvedenu. Je to za 1Q 2004. Len sa chcem spytat, podavam dodatocne ci opravne priznanie?a opravim to tak, ze napisem len zistene rozdiely oproti riadnemu?teda napr. dan na vstupe pred tym 100 000,- teraz 120 000 a ja napisem dan na vstupe 20 000 do dodatocneho?
lubos f
14.03.05,14:57
Podla mna dodatocne, kde su uvedene vsetky zdanitelne obchody, tak ako v tom povodnom, ibaze spravne a dole je potom uvedeny rozdiel oproti tomu povodnemu (+ alebo -)
rage1
14.03.05,15:00
cize ho mam napisat nanovo len odskrtnem dodatocne danove a dole dam ten rozdiel?
lubos f
14.03.05,15:01
Podla DU by to malo byt tak. Opravne podavas ked prides na rozdiel po podani priznania a pred splatnostou. Pozor na to, aby si pouzila formular 2004
rage1
14.03.05,15:03
ale jedna sa mi najmä o to, ci mam to tlacivo vypisat tak, ze vypisem akoby tlacivo nanovo, alebo len tie rozdiely ako som pisala hore?uz som asi prepracovana...
lubos f
14.03.05,15:05
Myslel som to tak, ze ho napises nanovo, na prvej strane uvedies ze ide o dodatocne priznanie a na konci je uvedeny ten rozdiel.
rage1
14.03.05,15:06
dakujem tak idem nato
rage1
14.03.05,15:13
juj teda Vysledok dodat. dan. priznanie- tam vypocitam rozdiel?cize ak bolo pred tym vypocit. dan 2000 Sk, teraz ma byt 10 000 tak tam napisem 8000?
lubos f
14.03.05,15:16
Ked tam bolo predtym 2000 a teraz vyslo 10000, das rozdiel + 8000.
rage1
14.03.05,15:17
tak fajn, snad uz to bude o.k. dakujem papa
lubos f
14.03.05,15:18
Teraz neviem, ci som ta nepoplietol. V tomto novom priznani mas mat uz spravne sumy a deklarovany rozdiel oproti uz podanemu priznaniu....
rage1
14.03.05,15:21
no ved tak, ze tam budu sumy akoby som robila riadne danove priznanie, len s tym, ze to uz budu tie opravene, nie?a dole v poslednom riadku ten rozdiel oproti riadnemu, hej?
lubos f
14.03.05,15:24
tak tak tak (nechapem preco sa neda poslat trojpismenova odpoved)
rage1
14.03.05,15:27
no tak sme sa k tomu nejak dopracovali. papa idem nato...
ZuzanaA
15.03.05,07:32
Rage1, ak robíš dodatočné priznanie, a ak opravuješ DPH do 1.5.2004 na priznaní uvádzaš iba rozdiely (teda nie tak, že ako by malo priznanie skutočne vyzerať), a ak opravuješ priznanie k DPH po 1. 5. 2004 vypisujuš nanovo priznanie už v správnych sumách - teda komplet ako to má správne byť.
schreiterka
30.03.05,13:53
NO NEVIEM TOTO SA MI MOC NEZDA.

JA SOM SI VZDY MYSLELA, ZE DODATOCNE PODAVAS KED ZISTIS ROZDIEL A ESTE NEUBEHLA DOBA DOKEDY PRIZNANIE TREBA PODAT.
A OPRAVNE DAVAS VTEDY, AK UZ DOBA NA PODANIE PRIZNANIA UBEHLA. TEDA NAPR. KED PO POL ROKU, ALEBO PO ROKU ZISTIS, ZE SI PODALA DANOVE PRIZNANIE ZLE.

AK SA MYLIM, TAK MA LUDIA OPRAVTE.
ZuzanaA
31.03.05,06:30
Schreiterka, je to presne naopak:
PRED uplynutim lehoty na podanie priznania môže daňovník v zmysle ustanovenia § 39 ods. 1 zákona o správe daní a poplatkov podať OPRAVNÉ priznanie.........

Ak daňovník zistí, že jeho daň má byť vyššia, ako bola ním priznaná alebo správcom dane vyrubená, je povinný podať do konca nasledujúceho mesiaca po tomto zistení DODATOČNE priznanie....
bea
31.03.05,06:35
Presne tak, ako píše ZuzanaA.
adam
31.03.05,06:41
Rage 1 píše o opravnom DP z DPH za 1Q 2004:-)
ZuzanaA
31.03.05,06:52
Adam, my vieme o čom píše Rage1 :D (za 1Q/2004 už nemôže podať opravné ale dodatočné..)....ale teraz bola reč o tom, čo si myslela Schreiterka :D :D
adam
31.03.05,06:56
Sory...:-)
anka1
31.03.05,07:16
Rage1, ak robíš dodatočné priznanie, a ak opravuješ DPH do 1.5.2004 na priznaní uvádzaš iba rozdiely (teda nie tak, že ako by malo priznanie skutočne vyzerať), a ak opravuješ priznanie k DPH po 1. 5. 2004 vypisujuš nanovo priznanie už v správnych sumách - teda komplet ako to má správne byť.
Rege1, tak ako píše Zuzka. Ak robíš dodatočné za 1Q 2004 uvádzaš iba rozdiely.
misurka
26.04.06,10:14
Prosím Vás, ak potrebujem podať dodatočné DP za rok 2004, pretože som mala zle vypočítané odpisy /uplatnila som vyššie/, mením v dodatoč. DP HV hneď na r. 100 al. to uvediem v položkách znižujúcich základ dane????

Prosím, pomôžte potrebujem to dodatoč. DP podať do konca apríla.

ďakujem pekne
misurka
26.04.06,10:42
prosím neviete mi niekto poradiť ohľadom predchádzajúceho príspevku?
atomka
28.05.06,20:56
Poradí mi niekto? Mám veľký problém. Keďže sa mi nahlásila kontrola DP r. 2004, začala som prehrabávať všetky doklady a s hrôzou som zistila, že som prehliadla pri predaji automobilu, že je to úžitkové vozidlo (na vstupe sme si uplatnii DPH) a my sme ho predali FO bez DPH. V pokladni bol príjmový bloček a zmluva niekde u šéfa, tak mi to uniklo. Je rok 2006 a chyba v r. 2004. Dá sa s tým urobiť niečo ešte pred príchodom kontroly, alebo už ma neminú penále?
Zita5
28.05.06,21:00
Poradí mi niekto? Mám veľký problém. Keďže sa mi nahlásila kontrola DP r. 2004, začala som prehrabávať všetky doklady a s hrôzou som zistila, že som prehliadla pri predaji automobilu, že je to úžitkové vozidlo (na vstupe sme si uplatnii DPH) a my sme ho predali FO bez DPH. V pokladni bol príjmový bloček a zmluva niekde u šéfa, tak mi to uniklo. Je rok 2006 a chyba v r. 2004. Dá sa s tým urobiť niečo ešte pred príchodom kontroly, alebo už ma neminú penále?

Myslím a nie že myslím , ale som o tom presvedčená, že ak už je nahlásená kontrola tak s tým už nič nenarobíš ........ale je to nepríjemný kyks.:rolleyes:SAnkčný úrok by Ťa tak či tak neobišiel.
atomka
28.05.06,21:08
To si ma teda nepotešila. Ja už ani v noci nespím, bolí ma žalúdok, keď si na to spomeniem... Streda 31.5. sa blíži a ja som z toho riadne nešťastná. Ktovie, čo mi ešte nájdu...
Zita5
28.05.06,21:14
To si ma teda nepotešila. Ja už ani v noci nespím, bolí ma žalúdok, keď si na to spomeniem... Streda 31.5. sa blíži a ja som z toho riadne nešťastná. Ktovie, čo mi ešte nájdu...

Nuž nerada , ale je to skutočnosť .Myslím , že iné nezostáva ,len to predýchať a držím Ti place:) A hlavne sa na to všetko dobre vyspi .;)
lamik
13.06.06,09:27
Ahojte,
neviem či presne trafim k téme ale neviem, kde inde by som sa na to mohol spytať. Mal som daňovú kontrolu a ty mi zistili chybu, s ktorou si neviem celkom rady. Minuly rok som fakturoval za vykon sluzby pocas ktorej vykonu som este nebol platca DPH, v case fakturacie som uz platcom DPH bol tak som na tu mesacnu fakturu dal aj DPH (myslel som ze konam spravne :() .
Kontrola sice toto nebrala mne ako chybu lebo ja som tu DPH aj odviedol v priznani, ale obchodnemu partnerovi tuto DPH neuznala a musel ju teda zaplatit este raz. Teraz neviem ci mozem a ak ano tak ako by som mohol tu DPH dostat ja nazad aby som ju vratil. Vsak stat nemoze predsa pozadovat DPH z vykonu jednej sluzby 2x, alebo ano? Dalo by sa to riesit dodatocnym priznanim?
Vopred dakujem za kazdu radu :)