judythf1
05.02.08,20:57
Ahojte,

ja by som chcela spýtať, či použijem správny postup účtovania.

Mám vyúčtovanie za predaj vstupeniek na obdobie od 01.12.2007 do 31.12.2007. Je účtovaná aj provízia, na ktorú ide DPH. DPH sa týka roku 2007, ale nezaúčtovaná v daňovom priznaní za dec. 2007. Platba bola vykonaná v januáry 2008. Zaúčtujem v roku 2007 interne na účet 383 na strane MD a v r. 2008 na strane D spolu s DPH (Tým, DPH je zaúčtovaná v jan. r. 2008) alebo musím podať dodatočné daň. priznanie za dec. r. 2007?