Zuzana Boháčová
09.02.08,09:26
Dobrý deň,
prosím Vás, trochu mám nejasko,
daň z príjmu je daňovo uznateľný náklad alebo nie?
V podvoj.účtovníctve účtujem 591/341
a v jednoduchom účtovníctve ako položku neovplyvňujúcu základ dane..
správne?
ďakujem moc
evina
09.02.08,08:29
Dobrý deň,
prosím Vás, trochu mám nejasko,
daň z príjmu je daňovo uznateľný náklad alebo nie?
V podvoj.účtovníctve účtujem 591/341
a v jednoduchom účtovníctve ako položku neovplyvňujúcu základ dane..
správne?
ďakujem moc

Áno,účtujeme tak. Nie je to daňovo uznateľný náklad.
Zuzana Boháčová
09.02.08,08:36
Áno,účtujeme tak. Nie je to daňovo uznateľný náklad.

hm a v podvojnom účtovn.-musím si zaškrtnúť v softe (mám OMEGU)
ako "nedaňový náklad"?
ako pripočitateľná položka??
z toho som nejako jeleň:(
Zuzana Boháčová
09.02.08,09:36
hm a v podvojnom účtovn.-musím si zaškrtnúť v softe (mám OMEGU)
ako "nedaňový náklad"?
ako pripočitateľná položka??
z toho som nejako jeleň:(

poradí mi prosím niekto?
betka
09.02.08,10:28
JU: VNZD

PU Postup:
Zostatky súvahových účtov prevedieme na 702. Zostatky výsledkových účtov na 710. Rozdiel MD a D na 702 musí byť zhodný s rozdielom na 710.
Tento rozdiel je VH pred zdanením.

Teraz tento HV ide do riadku 100 DP a potom musíme transformovať na ZD z príjmov.

Daň z príjmov:591/341. Po zaúčtovaní dane z príjmmov je posledným zápisom zisk:710/702 a naopak v prípade straty.

DP:
591 je nedaňový náklad, teda PP k ZD
KEJKA
09.02.08,11:05
JU: VNZD

PU Postup:
Zostatky súvahových účtov prevedieme na 702. Zostatky výsledkových účtov na 710. Rozdiel MD a D na 702 musí byť zhodný s rozdielom na 710.
Tento rozdiel je VH pred zdanením.

Teraz tento HV ide do riadku 100 DP a potom musíme transformovať na ZD z príjmov.

Daň z príjmov:591/341. Po zaúčtovaní dane z príjmmov je posledným zápisom zisk:710/702 a naopak v prípade straty.

DP:
591 je nedaňový náklad, teda PP k ZD
súhlasím so všetkým až na to škrtnuté miesto.
591 je MIMO ZD., žiadna pripočitateľná položka, ale ako je napísané - posledný účtovný zápis pred uzavretím účtovných kníh. V DPPO sa nikde neobjaví - len ako splatná daň.
Zuzana Boháčová
09.02.08,11:18
súhlasím so všetkým až na to škrtnuté miesto.
591 je MIMO ZD., žiadna pripočitateľná položka, ale ako je napísané - posledný účtovný zápis pred uzavretím účtovných kníh. V DPPO sa nikde neobjaví - len ako splatná daň.


joj uz som sa zlakla
ja si to tiež tak účtujem,až úplne posledný účtovný zápis..
ani vo výsledovke ani nikde sa mi to neobjaví
len to ma vystrašilo,že keď je nedaňový náklad,či mi to nepojde do PP...
ďakujem moc
evina
09.02.08,12:31
joj uz som sa zlakla
ja si to tiež tak účtujem,až úplne posledný účtovný zápis..
ani vo výsledovke ani nikde sa mi to neobjaví
len to ma vystrašilo,že keď je nedaňový náklad,či mi to nepojde do PP...
ďakujem moc

Vo výsledovke sa Ti to objaví- len nemá vplyv na základ dane. Po zaúčtovaní dane dostaneš z hrubého HV čistý, teda disponibilný. Daň sa Ti objaví aj vo Výkaze ZaS.
azla
09.02.08,13:41
Ohľadom účtu 591 - Daň z príjmov splatná, by som pre Zuzku B. zhrla:

1. Po zaúčtovaní všetkých účtovných prípadov uzavrieme účty
2. /ja si zvyknem urobiťa strát predzdanením/ mám podložený riadok 100/
3. Urobíme daňové priznanie
4. Zaučtujeme daň z príjmov splatnú /591/
5. Zaučtujeme daň z príjmov odloženú - /robia to tie jednotky, ktoré majú
audit/, možno aj dobrovoľne, neviem
6. Po zaúčtovaní dane zostavíme súvahu a výkaz ziskov a strát po zdanení
ktoré tvoria prílohu daňového priznania.
Zuzana Boháčová
09.02.08,15:39
ďakujem MOC MOC poraďáčky, ste zlaté:)
Alenaa
03.09.08,08:21
Zdravím Vás,

s hrôzou som zistila, že pri jednej firme - /neplatca DPH, tak som sa neponáhľala s účtovaním/ - som na konci r. 2007 neurobila zápis 591/341- nenaúčtovala som splatnú daň. /Je to malá čiastka len 3tisíc Sk./
Stane sa niečo, ak vystavím ID v januári 2008?

Ďakujem
gogina
03.09.08,08:38
A čo výkazy, súvaha, výsledovka, ja by som urobila opravné a podala by som opravené výkazy, nech je to kóšer. Musíš mať niekde predpis dane DPPO, a následne v r. 2008 ju uhradiť.
deni27
03.09.08,09:01
Aj mne sa stalo toto isté, ale prišla som na to ešte pred 31. marcom. Zavolala som na DÚ a dohodli sme sa, že ručne poopravujem všetky chybné riadky vo výkazoch a v daňovom priznaní. No milí boli daňováci ... Skús tam zavolať.
Vladimír Ozimý
03.09.08,09:32
Zdravím Vás,

s hrôzou som zistila, že pri jednej firme - /neplatca DPH, tak som sa neponáhľala s účtovaním/ - som na konci r. 2007 neurobila zápis 591/341- nenaúčtovala som splatnú daň. /Je to malá čiastka len 3tisíc Sk./
Stane sa niečo, ak vystavím ID v januári 2008?

Ďakujem

nič sa nestane môžte to kľudne tak zaúčtovať
Alenaa
03.09.08,09:34
:D:D:D:D:D:D
amisova
13.09.08,11:24
Aký je rozdiel medzi daňou z príjmu ako VOZP a VNZD ?
V peňažnom denníku sú 2 stĺpce /č.18c a 32/ a neviem, s akou odlišnosťou sa čo a kam účtuje.
Ďakujem
Anja111
13.09.08,11:39
Aký je rozdiel medzi daňou z príjmu ako VOZP a VNZD ?
V peňažnom denníku sú 2 stĺpce /č.18c a 32/ a neviem, s akou odlišnosťou sa čo a kam účtuje.
Ďakujem
Daň zo závislej činnosti (za zamestnancov) - VOZD,
daň z príjmov FO (za SZČO) - VNZD.
amisova
13.09.08,15:24
Ďakujeeeeem :-)