SMartina
09.02.08,17:15
Dobrý večer.
V roku 2008 mi prišla došlá faktúra s dátumom vystavenia 18.01.2008, zd. pl. 18.01.2007, splatná 25.01.2008, ale je za služby, ktoré sa týkajú roku 2007 ale odovzdané boli v roku 2008. Ako to budem účtovať? Ako klasickú faktúru počas roka? Ďakujem.
:)
calawen
09.02.08,16:17
A aké máte účtovníctvo jednoduché alebo podvojné?
SMartina
09.02.08,16:23
Podvojné účtovníctvo.
Zoltán Kovács
09.02.08,16:25
Podvojné účtovníctvo.

V tom prípade tú faktúru môžeš zaúčtovať do nákladov r. 2007 pomocou interného dokladu ako nevyfakturoané dodávky 518/326. V roku 2008 faktúru zaúčtuješ 326,343/321.
mníška
13.02.08,11:52
Ale veď rok 2007 je uzatvorený, aj tak treba urobiť zápis 518/326?
Alebo to treba zaučtovať do počiatočných stavov, všetky takéto výdavky?
Zoltán Kovács
13.02.08,11:54
Ale veď rok 2007 je uzatvorený, aj tak treba urobiť zápis 518/326?
Alebo to treba zaučtovať do počiatočných stavov, všetky takéto výdavky?

Rok 2007 bude uzavretý keď sa vyhotoví DP.:D A v podvojnom účtovníctve sa časovo rozlišujú náklady do príslušného obdobia.
mníška
13.02.08,12:05
Školy ako RO majú účtovný rok zhodný s kalendárnym rokom a výkazy už máme dávno odovzdané na daňové úrady,začneme sa boriť nielen s akruálnym učtovníctvom ale aj novým prekomplikovaným programom WinIBEU.
Takže ani nevieme čo všetko nám treba do počiatočných stavov doučtovať. Asi tak
Zoltán Kovács
13.02.08,12:09
Školy ako RO majú účtovný rok zhodný s kalendárnym rokom a výkazy už máme dávno odovzdané na daňové úrady,začneme sa boriť nielen s akruálnym učtovníctvom ale aj novým prekomplikovaným programom WinIBEU.
Takže ani nevieme čo všetko nám treba do počiatočných stavov doučtovať. Asi tak

Ale tu hovoríme o účtovníctve podnikateľov a nie rozpočtových, resp. príspevkových organizácii. Tie majú iné účto ako podnikatelia.