milada1
11.02.08,07:23
Dobrý deň,
vopred sa ospravedlnujem, ak podobna tema tu uz bola rozoberana, ale nenasla som nic podobne.
SZCO neplatca DPH,pouziva na podnikanie(nema ho vlozene do firmy) nakladne vozidlo za ktore zaplatil cestnu dan.Vozidlo prenajima inej SZCO, ktorej vystavuje faktury za prenajom a dava si ich do prijmu.Je tento postup spravny ?A este si dava do nakladov svoje jazdy km + 6,20 ako nahradu.Mne ako uctovnicke sa tento postup nezda.Predsa 6,20 sa moze uctovat len pri osobnom automobile a prijem z prenajmu nakladneho vozidla sa moze uctovat do zivnosti, len ked je auto zaradene do podnikania.
Je moja dedukcia spravna ? Dakujem za odpoved
milada1
11.02.08,06:45
nik sa nezapoji ?