Zuzana Boháčová
12.02.08,07:40
Dobrý deň poraďáci,
prosím Vás,
bude správne,keď zaúčtujem
dobropis k tovaru,ktorý vystavujem ja za tovar fakturovaný v r.2007,vystavujem v r.2008
do DPH zahrniem až v r.2008
ide mi o r.2007

môže byť -385/-604? /r.2007/
r. 2008 -311/-385
:confused:
Ďakujem moc
Zuzana Boháčová
12.02.08,09:53
Dobrý deň poraďáci,
prosím Vás,
bude správne,keď zaúčtujem
dobropis k tovaru,ktorý vystavujem ja za tovar fakturovaný v r.2007,vystavujem v r.2008
do DPH zahrniem až v r.2008
ide mi o r.2007

môže byť -385/-604? /r.2007/
r. 2008 -311/-385
:confused:
Ďakujem moc

poradíte mi niekto prosím?
Zoltán Kovács
12.02.08,09:55
Skôr 383, lebo 385 sú príjmy budúcich období, a pri dobropise asi nebudeš mať príjem ale skôr výdaj.
Zuzana Boháčová
12.02.08,14:21
Skôr 383, lebo 385 sú príjmy budúcich období, a pri dobropise asi nebudeš mať príjem ale skôr výdaj.

no áno,ale keď znižujem tržby 604, 602, znížim aj príjmy 385.... aspoň ja to tak chápem..
neviem:confused:
Zoltán Kovács
12.02.08,15:13
no áno,ale keď znižujem tržby 604, 602, znížim aj príjmy 385.... aspoň ja to tak chápem..
neviem:confused:

Znižovanie príjmu je výdavok.
Zuzana Boháčová
12.02.08,15:50
Znižovanie príjmu je výdavok.
aha..
takže skôr 383 myslíš.. hm
ale keď dám mínus 385,tak je to ako plus 383 nie??
neviem,mam v tom nejako chaoz:-((
lenkak
12.02.08,18:00
ja si myslím, že môže byť mínusom aj 385. Chápané ako dobropis na tržbu.
Anna1974
12.02.08,18:10
No ja by som to riešila asi tak, ked ja k 31.12.2007 viem,že v roku 2008 budem musieť vystaviť dobropis - cenovú zľavu na predaný tovar v určitej výške - resp.podľa ročného obratu, kedže účet nákladov minulých období neexistuje,tak by som použila účet 326. A to i v tom prípade, ak iný mne dobropisujú cenové zľavy, napríklad vyúčtovanie elektriny za predchádzajúci rok. Používam tento účet a nikto mi na to nič nepovedal...
Zuzana Boháčová
13.02.08,16:28
No ja by som to riešila asi tak, ked ja k 31.12.2007 viem,že v roku 2008 budem musieť vystaviť dobropis - cenovú zľavu na predaný tovar v určitej výške - resp.podľa ročného obratu, kedže účet nákladov minulých období neexistuje,tak by som použila účet 326. A to i v tom prípade, ak iný mne dobropisujú cenové zľavy, napríklad vyúčtovanie elektriny za predchádzajúci rok. Používam tento účet a nikto mi na to nič nepovedal...

hm.. ja 326 používam ako nevyfakturované dodávky,ale väčšinou iba k dodávateľským faktúram a dodávateľským dobropisom
myslíš že by bolo ok niečo takéto:
-326/602, 604
(mne sa to nejako nepáči:cool:
ale rada sa poradím;)
mikumi
10.03.08,15:21
Ahojte, pripájam sa k problému-
mám 3.12.2007 vystavenu faktúru, ktorú odberateľ nezaplatil v lehote splatnosti. Zaúčtované 311/602,343 - odvedená DPH za 12/2007.Dnes 10.3.2008 bol podpísany nový dodatok v ktorom sa odberateľ zaväzuje zaplatiť, ale žiada znížiť faktúru. výnosy mi musia ostať v roku 2007.
Aby som znížila výnosy r.2007 môžem vystaviť ID31.12.2007/ -326/-602.
A v roku 2008 vystavím dobropis v uvedenej faktúre, -311/-326,-343 a DPH si budem žiadať naspäť v marcovej DPH, alebo musím podať dodatočné daňové priznanie za 12/2007.
Prosím poradte, pripadne ma usmernite čo mám robiť a hlavne ako.
Veľmi pekne ďakujem za skorú odpoveď.
mikumi
10.03.08,17:08
Prosím pomôžte mi. Ďakujem. M*
mikumi
11.03.08,12:12
Ja viem, že máte všetci plno práce, ale prosím poradte mi, skutočne to veľmi potrebujem.Ďakujem M*
lenkak
11.03.08,18:44
Keď vystavíš dobropis v 3/2008, tak v ten mesiac ide do dph. K dobropisu si priložíš zmluvu, aspoň kópiu, ak máš zmluvy niekde inde evdované. Resp. dodatok.
Anna1974
11.03.08,18:51
Samozrejme,že žiadne dodatočné daňové priznanie nepodávaš, prečo aj, ved to priniesla situácia,že nastala zmena, dokonca aj zákon o DPH s tým počíta, takže pekne DPH si uplatni v marci, t.j. kedy vystavíš dobropis. :rolleyes:
mikumi
12.03.08,10:21
Ďakujem.
Chcem sa ešte spýtať na váš názor: k odoslanej faktúre som vystavila dobropis, pracujem v POHODE a tá dokáže vystavit cez tlačové zostavy:

1.DOBROPIS - DAŇOVY DOKLAD č.280200001 - celkom k úhrade je suma kladná, ale u seba v zaúčtovaní mám sumu s minusom.

2.Faktúra - oprava základu dane č.280200001 - celkom k úhrade je suma so znamiemkom mínus. A u seba v zaúčtovaní mám sumu s mínusom.
Čiže v konečnom dôsledku je to síce jedno, problém spočíva v tom, že sa neviem rozhodnúť, ktorý doklad mám poslať odberateľovi - aby bol spokojný.
Prosím poradte mi aké máte skúsenosti.
M*
mikumi
17.03.08,07:56
Nikto mi nechce poradiť a pomôcť. Prosím.M*
azla
17.03.08,08:15
Použi doklad Faktúra - oprava základu dane.
Doklad vystavuješ podľa § 75 odst.7 zákona o Dph