Iva1
13.02.08,08:59
Dobry den,
potrebujem vystavit fakturu zahranicnemu odberatelovi - EU, za realizaciu akcie (predvadzanie jeho vyrobkov spolu so zabezpecenim cateringu, hostesiek......) u nas na Slovensku. Fakturu vystavim s DPH podla par. 15, ods. 4. Postupujem spravne. Odberatel by to chcel bez DPH, ale dalo by sa to nejak napasovat na ods. 7 ?
Dalej sa chcem spytat, fakturu vystavim v EUR, zauctujem ju kurzom NBS podla dňa dodania sluzby, alebo dnom vystavenia? Mne vychadza, ze v den vzniku danovej povinnosti, spravne?

Dakujem