sojciakova
13.02.08,12:41
Mám IBEU 1,08 Dos program.V prevodovom mostíku som chcela opraviť majetok , počítač mi ho dal automaticky na 701/428 901, prepísala som to na 701/355 -od zriadovatela a 701/384 - od štátu. Keď som to však urobila aktíva mi nesedeli s pasívami. Mám to nechať na 428? Akosi sa mi to nezdá. Kde robím chybu? Ak viete pomôžte. Ďakujem.
Anežob
13.02.08,15:45
Podľa mňa je postup správny.
Napr.
901 5 000 000,- Sk stav 31.12.2007
355 4 000 000,- Sk stav 1.1.2008
428 1 000 000,- Sk stav 1.1.2008
začiatočný účet súvahový
701/355 4 mil.Sk
701/428 1 mil.Sk
Aktíva a pasíva by mali byť vyrovnané.
Program IBEU nepoznám. Po účtovnej stránke to máš v poriadku.

Účet 355 má zrkadlovo súhlasiť na zriaďovateľa,čiže na tomto účte musí byť zostatková hodnota majetku vlastného bez neodpisovaného majetku-napr.pozemky. Ja som dala pozemky na účet 428 a cudzí majetok nemám. Zriaďovateľ od nás pýtal tieto hodnoty, tak teraz čakám čo ešte vymyslia naši nadriadení.
sojciakova
14.02.08,05:54
Podľa príkladov, ktoré nám dali na školení, aj pozemok patrí do 355. Je to totiž majetok zriaďovateľa, iba sa neodpisuje.Ak si bola na školení akruálneho účtovníctva štátu, pozri si to v riešení komplexného príkladu na strane č.6. Nechápem však prečo, keď to tak zaúčtujem mi nesedí súvaha. Zvláštne.
blazonko
14.02.08,07:39
áno, aj pozemok má ísť na 355. Potom by ti to malo sedieť. Na 428 by si mala mať len časové rozlíšenie, ak si ho účtovala
sojciakova
14.02.08,07:48
Už som na to prišla. Súvaha mi nesedí,keď zaúčtujem 384- kapitálové zo štátneho rozpočtu. Dala som všetko na 355 a súvaha je vyrovnaná . Nechápem, prečo treba majetok vôbec deliť.Nechám to radšej tak.
Ako postupujete po odsúhlasení počiatočných stavov? Zostavím súvahu začiatočných stavov k 1.1.2008 v Sk aj tisícoch, až potom zaúčtujem rezervy, opravné položky, atď. a znova zostavím súvahu? Je to tak dobre, alebo nie? Ďakujem
natascha
14.02.08,08:05
Podľa mňa musíme majetok rozlišovať podľa zdrojov na vlastné resp. cudzie, aby sme vedeli, z čoho vzniká výsledok hospodárenia,
natascha
14.02.08,08:06
Podľa mňa musíme majetok rozlišovať podľa zdrojov na vlastné resp. cudzie, aby sme vedeli, z čoho vzniká výsledok hospodárenia
sojciakova
14.02.08,09:08
Lenže mne potom nesedí súvaha. Tak čo mám robiť? Som zúfalá.
kvet
14.02.08,09:40
Podľa mňa musíme majetok rozlišovať podľa zdrojov na vlastné resp. cudzie, aby sme vedeli, z čoho vzniká výsledok hospodárenia,

Zostatková cena majetku obstaraného z vlastných zdrojov zriaďovateľa a tiež zo zdrojov ŠR nesmie ovplyvniť výsledok hospodárenia. Preto sa ZC majetku obstaraného z vlastných zdrojov od zriaďovateľa účtuje na zúčtovací účet 355 (tento účet používa aj zriaďovateľ - je to zrkadlový účet) a v priebehu roka sa postupne rozpúšťa do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s oprávkami (a tiež s opravnými položkami ak sú vytvorené, alebo so ZC ak sa majetok neodpísaný vyradí). Podobne je to aj so ZC majetku obstaraného z prostriedkov ŠR. V priebehu roka sa účet 384 postupne rozpúšťa do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s oprávkami (a opravnými položkami, resp. ZC vyradeného majetku). V tomto prípade nejdo o zrkadlový obraz so zriaďovateľom, preto sa nepoužíva zúčtovací vzťah.
adi11
14.02.08,09:56
Lenže mne potom nesedí súvaha. Tak čo mám robiť? Som zúfalá.
pozrite FS 12/2007, str. 556 Súvaha
anfro11
20.02.08,09:14
Upozornujem ze treba sledovat zmeny v Ibeu kde uz boli 3 opravy po prvom prevodovom mostiku kde jednou z chyb bola aj zla suvaha. Treba si IBEU 1.08 akzualizovat!