Zuzana30
14.02.08,09:36
Dobrý deň chcem sa opýtať keď mám vytvorenú opravnú položku k 31.12.2006 v sume 10000,- Sk na pohľadávku a odberateľ ju zaplatil v roku 2007 tak ako zruším opravnú položku účet 391. Cez MD 391 a DAL 547? A nevadí že účet 547 bude mínusom? Vysvetli mi to niekto prosím
ingi
14.02.08,08:51
Dobrý deň chcem sa opýtať keď mám vytvorenú opravnú položku k 31.12.2006 v sume 10000,- Sk na pohľadávku a odberateľ ju zaplatil v roku 2007 tak ako zruším opravnú položku účet 391. Cez MD 391 a DAL 547? A nevadí že účet 547 bude mínusom? Vysvetli mi to niekto prosím

Áno, pri úhrade účtuješ 391/547.
Ak bola tvorba OP daňovým výdavkom, po úhrade pohľadávky bude táto suma pripočítateľnou položkou k základu dane.
Zuzana30
14.02.08,09:08
Ďakujem to znamená že vo výkaze ziskov a strát sa mi zobrazí mínusovým znamienkom a vlastne ponižim si iba náklady? Však. Namiesto výnosu sa to dáva na 547 DAL hej tak som pochopila. A daňovom priznaní nič sa s tým nerobí lebo som si ponížila náklady.
ingi
14.02.08,09:16
Ďakujem to znamená že vo výkaze ziskov a strát sa mi zobrazí mínusovým znamienkom a vlastne ponižim si iba náklady? Však. Namiesto výnosu sa to dáva na 547 DAL hej tak som pochopila. A daňovom priznaní nič sa s tým nerobí lebo som si ponížila náklady.

Neviem aký máš soft, ale zjednodušene - v r. 2006 si si znížila základ dane o tútu sumu, v r. 2007 po úhrade pohľadávky musíš zvýšiť základ dane u túto sumu (účet 547 musí byť daňový).
Prípadne, ak Ťa soft nepustí, môžeš účtovať aj - 547/391.
Zuzana30
14.02.08,09:21
Super ďakujem softver ma pusti aj tak aj tak.