Jaroslav Packa
14.02.08,10:15
Účtujem podvojne. Mám takýto problém:
Došlú faktúru za nájom chce šéf aby som zaúčtoval časť do nákladov (účet 518- Nájomné) a zvyšok z faktúry zaúčtoval ako depozit. Teda nie do nákladov ale na nejaký účet. Z tohto depozitu sa bude neskôr hradiť FA za nájom (celá suma FA). Príklad : FA za nájom 500 000. Časť 100 000 sa zaúčtuje do nákladov na účet 518-Nájomné a zvyšok na depozit (účet ? ). Z tohto účtu sa potom neskôr uhradí suma 500 000. Pýtam sa poradí mi niekto čo s týmto problémom ?
evina
14.02.08,15:02
Účtujem podvojne. Mám takýto problém:
Došlú faktúru za nájom chce šéf aby som zaúčtoval časť do nákladov (účet 518- Nájomné) a zvyšok z faktúry zaúčtoval ako depozit. Teda nie do nákladov ale na nejaký účet. Z tohto depozitu sa bude neskôr hradiť FA za nájom (celá suma FA). Príklad : FA za nájom 500 000. Časť 100 000 sa zaúčtuje do nákladov na účet 518-Nájomné a zvyšok na depozit (účet ? ). Z tohto účtu sa potom neskôr uhradí suma 500 000. Pýtam sa poradí mi niekto čo s týmto problémom ?

O tom nemôže rozhodnúť šéf. Buď máte s odberateľom takúto dohodu /o depozite/, a potom by sa to odrazilo na jeho faktúre, alebo nemáte potom celkom asi nechápem...