Zuzana Boháčová
15.02.08,08:16
Ahojte poraďáci,
prosím Vás,bude správne,keď zaúčtujem odpredaj platobných poukazov vydávateľovi platobnýcho poukazov cez ID 321/213 ??
províziu za sprostredkovanie účtujem 518, 343/321
a potom urobím zápočet.
Môže byť?
ďakujem moc
alušik
15.02.08,07:22
Zuzka, ja to robím takto:
Z pokladne máš vyčlenené stravenky na ceninách, takže tie eviduješ asi na tej 213.
Keď ich vydáš spoločnosti, zúčtuješ 315/213. Faktúrku, ktorú Ti pošlú za províziu zaúčtuješ normálne 518,343/321. Následne urobíš zápočet 321/315.
Na účet Ti príde už len rozdiel, takže tam sa Ti vyrovná zvyšná suma 221/315. Osobne som pred viacerými rokmi začala používať účet 311 namiesto 315, ale teraz som pozerala Cenigovú a tá používa 315.;)
Zuzana Boháčová
15.02.08,07:54
Zuzka, ja to robím takto:
Z pokladne máš vyčlenené stravenky na ceninách, takže tie eviduješ asi na tej 213.
Keď ich vydáš spoločnosti, zúčtuješ 315/213. Faktúrku, ktorú Ti pošlú za províziu zaúčtuješ normálne 518,343/321. Následne urobíš zápočet 321/315.
Na účet Ti príde už len rozdiel, takže tam sa Ti vyrovná zvyšná suma 221/315. Osobne som pred viacerými rokmi začala používať účet 311 namiesto 315, ale teraz som pozerala Cenigovú a tá používa 315.;)

whaw alušik,takéto riešenie sa mi páči:rolleyes:
ďakujem ti moc,aj ja to budem účtovať cez 315,super:)