monnica
15.02.08,12:17
Prosím pomôže mi niekto?
Neviem si rady

v r. 1 je suma celkových preddavkov dane za 2007 a to je 51 689,-
v r. 2 mám nič
v r. 3 je suma preplatkov z ročného zučtov. zamestnancov z roku 2006
a to je suma 15 601,-

o túto sumu som znižovala preddavky čiže
v r. 4 je suma 36 088,-

Lenže náš celkový daňový bonus je suma 62 370,-

suma 36 088,- a to sme platili daňový bonus a rozdiel 26 282,- sme ešte žiadali od DÚ vo štvrťročných prehľadoch postupne pretože je to vyplatené z prostriedkov zamestnávateľa.

Ale čo do riadku 5? a ďalej? neviem sa proste pohnúť dalej
Prosím vie niekto poradiť?
liba2
15.02.08,17:31
Hlásenie je vlastne súčet všetkých Prehľadov, skús vychádzať z toho .
Dan1
16.02.08,18:44
Dobrý večer, chcela by som si upresniť jednu vec ohľadom Hlásenia za rok 2007. Pokiaľ sme zamestnancovi počas roka uplatňovali nižšiu nezdan. čiastku a daň. bonus než má nárok, je potom správne, keď si to on vyrovná v daň. priznaní, ktoré si podáva ? Alebo firma to musí vysporiadať v hlásení za rok 2007, ale v hlásení sa uvádza sumár toho, čo sme počas roka uviedli v štvrťročných hláseniach, takže pri zmene by to potom nesedelo. Prosím o radu, ako to urobiť. Ďakujem za pomoc.
evina
16.02.08,18:45
Dobrý večer, chcela by som si upresniť jednu vec ohľadom Hlásenia za rok 2007. Pokiaľ sme zamestnancovi počas roka uplatňovali nižšiu nezdan. čiastku a daň. bonus než má nárok, je potom správne, keď si to on vyrovná v daň. priznaní, ktoré si podáva ? Alebo firma to musí vysporiadať v hlásení za rok 2007, ale v hlásení sa uvádza sumár toho, čo sme počas roka uviedli v štvrťročných hláseniach, takže pri zmene by to potom nesedelo. Prosím o radu, ako to urobiť. Ďakujem za pomoc.

Tak ako ste naozaj urobili, on si to vysporiada pri podaní DP.
Dan1
16.02.08,19:04
ďakujem za odpoveď . Pekný večer.
jamis
17.02.08,11:23
Mám taký menší problém.
Pri ročnom hlásení o dani za rok 2007 sa uvádza aj zrážková daň a ak áno tak kde?
Alebo sú na rok 2007 nové tlačivá ?
Neviem, či som niečo neprepásla.
Zoltán Kovács
17.02.08,11:35
Mám taký menší problém.
Pri ročnom hlásení o dani za rok 2007 sa uvádza aj zrážková daň a ak áno tak kde?
Alebo sú na rok 2007 nové tlačivá ?
Neviem, či som niečo neprepásla.

Ak si tlačila z MRP, tak tam je ešte staré tlačivo. V novom tlačive je na zrážkovú daň samostatné riadky 12 až 15 na strane 2.
Prikladám nové tlačivo za rok 2007.
jamis
17.02.08,11:40
To ma práve pomýlilo, lebo pri zrážkovej dani bolo tlačivo nulové a logicky viem, že nemôže byť.
Ďakujem za nové tlačivo.
SilviaS
27.02.08,08:51
Dobrý den poradáci!:)
Chcem sa opýtať a dúfam,že mi poradíte ako vždy.
Vypisujem tlačivo hlásenie za rok 2007 a v Časti I riadok 2 mám napísať
daňové nedoplatky,ktoré mi vyšli z ročného zúčtovania a v riadku 3 čo treba tam vlastne napísať????
Vďaka pekne za pomoc.Silvia
Tweety
27.02.08,08:54
Dobrý den poradáci!:)
Chcem sa opýtať a dúfam,že mi poradíte ako vždy.
Vypisujem tlačivo hlásenie za rok 2007 a v Časti I riadok 2 mám napísať
daňové nedoplatky,ktoré mi vyšli z ročného zúčtovania a v riadku 3 čo treba tam vlastne napísať????
Vďaka pekne za pomoc.Silvia
Ak boli nedoplatky- iné ako z RZ.
katkaj
27.02.08,08:55
Dobrý den poradáci!:)
Chcem sa opýtať a dúfam,že mi poradíte ako vždy.
Vypisujem tlačivo hlásenie za rok 2007 a v Časti I riadok 2 mám napísať
daňové nedoplatky,ktoré mi vyšli z ročného zúčtovania a v riadku 3 čo treba tam vlastne napísať????
Vďaka pekne za pomoc.Silvia

Riadky 1 až 7 v časti 1 sú vlastne súčtom riadkov zo všetkých kvartálnych prehľadov. Takže treba len prepísať riadky z prehľadov :rolleyes:
Farks
10.03.08,06:52
Dobrý deň!
V prílohe hlásenia za rok 2007 mi program dáva výšku daňového bonusu u jedného zamestnanca vo výške 7 110,- SK. Zistila som, že program mi tam zarátal aj preplatok RZD z roku 2006 kedy bol tomuto zamestnancovi doplatený za jeden mesiac daňový bonus. Je to správne? Naozaj to tam má byť?
ďakujem
certik
10.03.08,10:09
Hlásenie je vlastne súčet prehľadov, tak potom zrážková daň, ktorá sa zrazila v 01/08 za 12/07 a bude vykázaná až v prehľade 01/08 sa do hlásenia neuvádza - je to tak správne? ( lebo program mi ju tam hádže) Ďakujem
Paula
10.03.08,10:15
Hlásenie je vlastne súčet prehľadov, tak potom zrážková daň, ktorá sa zrazila v 01/08 za 12/07 a bude vykázaná až v prehľade 01/08 sa do hlásenia neuvádza - je to tak správne? ( lebo program mi ju tam hádže) Ďakujem



Správne, táto zr. daň sa Ti prejaví v prehľade + hlásení v r. 2008.
Farks
10.03.08,10:30
Dobrý deň!
V prílohe hlásenia za rok 2007 mi program dáva výšku daňového bonusu u jedného zamestnanca vo výške 7 110,- SK. Zistila som, že program mi tam zarátal aj preplatok RZD z roku 2006 kedy bol tomuto zamestnancovi doplatený za jeden mesiac daňový bonus. Je to správne? Naozaj to tam má byť?
ďakujem

posúvam. ..
JM1968
10.03.08,11:10
zdravím, prosím uvádza sa dohodár ktorý mal zrážkovú daň v Hlásení o vyúčtovaní dane v Časti III? spomínajú sa tam len zrazené preddavky, takže si myslím, že nie, ale nie som si istá, ďakujem
katkaj
10.03.08,11:14
zdravím, prosím uvádza sa dohodár ktorý mal zrážkovú daň v Hlásení o vyúčtovaní dane v Časti III? spomínajú sa tam len zrazené preddavky, takže si myslím, že nie, ale nie som si istá, ďakujem

Neviem či máš dobré tlačivo ale v časti III sa pojednáva o zrážkovej dani ;)
Pripájam aktuálne tlačivo
JM1968
10.03.08,11:22
Neviem či máš dobré tlačivo ale v časti III sa pojednáva o zrážkovej dani ;)
Pripájam aktuálne tlačivo
vďaka, veľmi sa ospravedlňujem, mala som na mysli V.časť, kde sú uvedení zamestnanci, tú III.časť viem...takže či sa v V.časti uvádza zrážková daň
katkaj
10.03.08,11:35
vďaka, veľmi sa ospravedlňujem, mala som na mysli V.časť, kde sú uvedení zamestnanci, tú III.časť viem...takže či sa v V.časti uvádza zrážková daň


V časti V sa uvádzajú len príjmy zdanené preddavkom ;)
maska2
10.03.08,11:37
Co sa prosim pise do casti IV.oddiel D - rozdiel B- C??? Dakujem
Paula
10.03.08,11:40
Dobrý deň!
V prílohe hlásenia za rok 2007 mi program dáva výšku daňového bonusu u jedného zamestnanca vo výške 7 110,- SK. Zistila som, že program mi tam zarátal aj preplatok RZD z roku 2006 kedy bol tomuto zamestnancovi doplatený za jeden mesiac daňový bonus. Je to správne? Naozaj to tam má byť?
ďakujem



Pozri poučenie k Hláseniu na str. 3 , Časť V, r.8 - Celková suma vyplateného bonusu.
Ak bol DB vyplatený/doplatený v r. 2007, patrí do hlásenia 2007. Malo by Ti tak vychádzať aj zo sumáru kvartálnych prehľadov. Prepočítaj si to.
JM1968
10.03.08,11:41
V časti V sa uvádzajú len príjmy zdanené preddavkom ;)
vrelá vďaka
Paula
10.03.08,11:44
Co sa prosim pise do casti IV.oddiel D - rozdiel B- C??? Dakujem



Pozri poučenie k Hláseniu na str.2 ;)
maska2
10.03.08,12:10
Pozri poučenie k Hláseniu na str.2 ;)

Dakujem, nasla som.:---
Sonja1
10.03.08,12:40
No to by som netvrdila, kedze hlasenie je za rok 2007 a zaroven je sumarom vsetkych prehladov za rok 2007, tak by sa zrazkova dan za 12/2007 mala prejavit aj v hlaseni za rok 2007 - ved bola aj v prehlade za IV.Q. 2007, nie ??
Paula
10.03.08,12:56
No to by som netvrdila, kedze hlasenie je za rok 2007 a zaroven je sumarom vsetkych prehladov za rok 2007, tak by sa zrazkova dan za 12/2007 mala prejavit aj v hlaseni za rok 2007 - ved bola aj v prehlade za IV.Q. 2007, nie ??



Ak bola mzda/odmena vyplatená (a teda daň zrazená) v 1/08, patrí do r. 2008
Rozalka
10.03.08,20:38
Aktuality z DRSR
[10.03.2008]
Zverejnenie tlačiva Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov za rok 2007
Oznamujeme daňovým subjektom, že počas víkendu bolo na Portáli daňovej správy v časti Vypĺňanie tlačív na internete a v časti Elektronické podávanie dokumentov zverejnené tlačivo Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti platné od 1.1.2008 za zdaňovacie obdobie roka 2007.


http://www.drsr.sk/wps/portal/!ut/p/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKLN4h38gXJgFiO-pGoAk4-cBFfj_zcVH1v_QD9gtzQiHJHRUUAotm3zw!!/delta/base64xml/L3dJdyEvUUd3QndNQSEvNElVRS82XzBfQk4!

https://www.drsr.sk/podaniedp/podaniedp
liba2
11.03.08,03:09
Hlásenie je vlastne súčet prehľadov, tak potom zrážková daň, ktorá sa zrazila v 01/08 za 12/07 a bude vykázaná až v prehľade 01/08 sa do hlásenia neuvádza - je to tak správne? ( lebo program mi ju tam hádže) Ďakujem


No to by som netvrdila, kedze hlasenie je za rok 2007 a zaroven je sumarom vsetkych prehladov za rok 2007, tak by sa zrazkova dan za 12/2007 mala prejavit aj v hlaseni za rok 2007 - ved bola aj v prehlade za IV.Q. 2007, nie ??Domnievam sa, že toto je reakcia na príspevok citovaný vyššie.
Certik to uvádza správne: príjem zdaňovaný zrážkovou daňou zúčtovaný v 12/07 do nákladov, ale daň bola zrazená až v 01/08 aj príjem vyplatený v 01/08, potom sa tento príjem do Prehľadu uvedie až v 01/08, a teda zahrnie do Hlásenia r. 2008.
katka25
12.03.08,15:20
Prikladám nové tlačivo za rok 2007.

prosím, viete mi niekto poradiť, či do riadku 3. tohoto tlačiva vpisujem preplatok na dani, ktorý som vypočítala za r. 2006 a uviedla do Hlasenia za r.2006, ale neuplatnila som si ho od DU ? Ak si ho uplatním teraz, zníži sa mi odvodova povinnosť za rok 2007. Alebo to nie je takto možné? :confused:

(preplatok mi vznikol tak, že som omylom odviedla na preddavkoch viac, ako bola povinnosť)
Paula
12.03.08,15:29
prosím, viete mi niekto poradiť, či do riadku 3. tohoto tlačiva vpisujem preplatok na dani, ktorý som vypočítala za r. 2006 a uviedla do Hlasenia za r.2006, ale neuplatnila som si ho od DU ? Ak si ho uplatním teraz, zníži sa mi odvodova povinnosť za rok 2007. Alebo to nie je takto možné? :confused:

(preplatok mi vznikol tak, že som omylom odviedla na preddavkoch viac, ako bola povinnosť)


r.2 v hlásení za rok 2007 = suma z ročného zúčtovania za rok 2006
katka25
12.03.08,15:44
r.2 v hlásení za rok 2007 = suma z ročného zúčtovania za rok 2006

to áno, to mám správne, ale ak som navyše uhradila viac na dani ako som zamestnancom zrazila, to mám napísať do r.3 ?
liba2
12.03.08,16:28
prosím, viete mi niekto poradiť, či do riadku 3. tohoto tlačiva vpisujem preplatok na dani, ktorý som vypočítala za r. 2006 a uviedla do Hlasenia za r.2006, ale neuplatnila som si ho od DU ? Ak si ho uplatním teraz, zníži sa mi odvodova povinnosť za rok 2007. Alebo to nie je takto možné? :confused:

(preplatok mi vznikol tak, že som omylom odviedla na preddavkoch viac, ako bola povinnosť)Ak som to správne pochopila, v r. 2006 si odviedla na DU vyššiu sumu dane ako si mala. Teda je to obyčajný preplatok. Tento rozdiel ti vyšiel v Hlásení za r. 2006. Správne si mala postupovať v r. 2007 tak, že o uvedenú sumu preplatku bolo treba poslať na DU menej peňazí - teda nie je to zníženie odvodovej povinnosti, tá ti zostáva rovnaká, ty si len odviedla viac ako bola daňová povinnosť, tak teraz o túto sumu odvedieš menej.
Tento preplatok by sa ti v Hlásení za rok 2007 nemal prejaviť, lebo si ho neusporiadala. Keď v r. 2008 urobíš ako ti radím, tak v Hlásení za r. 2008 ti vznikne rozdiel - nedoplatok (lebo odvedieš menej počas roka). Ale ty maj na pamäti, že v skutočnosti to nedoplatok nie je, je to len vyrovnanie toho preplatku za r. 2006.
Ak sa ti ešte niekedy taká vec podarí, tak odporúčam najlepšie ihneď pri najbližšej úhrade ako nezrovnalosť zistíš, usporiadať to aj finančne - nevznikne ti na konci roka žiadny rozdiel.
Je aj iná možnosť, a síce že uvedený preplatok vyžiadaš písomne od DU, ale to ti neodporúčam, jednoduchší je ten prvý spôsob.
Dufam, že som to zapísala zrozumiteľne :D.
katka25
12.03.08,17:58
áno, napísala si to zrozumiteľne, ďakujem pekne. :):):)

ps. ja by som to aj do konca roka usporiadala, keby som si to všimla ... :rolleyes:
VladoaKatka
14.03.08,05:42
V ročnom hlásení o dani za rok 2007 v časť I.,na riadku č.8 vychádza preplatok na dani. Klient v 02/2008 prestal byť platiteľom dane zo závislej činnosti. Môžem tento preplatok odrátať z odvodovej povinnosti za 02/2008, aby bola daň zo závislej činnosti do budúcna, teda za rok 2008 vysporiadaná?
liba2
14.03.08,05:54
áno, napísala si to zrozumiteľne, ďakujem pekne. :):):)

ps. ja by som to aj do konca roka usporiadala, keby som si to všimla ... :rolleyes:
.... to znamená, že sa v priebehu roka neodsúhlasuje zostatok účtu 342 s operatívnou evidenciou. Resp. aj v JÚ s knihou záväzkov.
1234
14.03.08,07:39
Chcela by som si overiť, či musím podať hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2007, keď vo firme je len jeden zamestnanec, ktorému je mzda zdaňovaná zrážkovou daňou.
Tweety
14.03.08,07:40
Chcela by som si overiť, či musím podať hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2007, keď vo firme je len jeden zamestnanec, ktorému je mzda zdaňovaná zrážkovou daňou.
Áno.
1234
14.03.08,07:53
Ďakujem, potrebovala som sa uistiť.
VladoaKatka
14.03.08,11:45
V ročnom hlásení o dani za rok 2007 v časť I.,na riadku č.8 vychádza preplatok na dani. Klient v 02/2008 prestal byť platiteľom dane zo závislej činnosti. Môžem tento preplatok odrátať z odvodovej povinnosti za 02/2008, aby bola daň zo závislej činnosti do budúcna, teda za rok 2008 vysporiadaná?

Program, teda softver to vyriešil za mňa, pekne mi odrátal preplatok z daní pri vytvorení bankového príkazu. Zdokonalili softver.
Maaaria
16.03.08,09:13
Správne, táto zr. daň sa Ti prejaví v prehľade + hlásení v r. 2008.
Čaute poraďáci!
plati to aj pre DB? alebo len pre zražkovú daň. t.j. či DB ktorý
prislúcha zamestnancovi za decembra 07 bude až v hlasení za rok 08. Neviem sa z toho nejak vysomarit.
dakujem za odpoved
evina
16.03.08,09:16
Čaute poraďáci!
plati to aj pre DB? alebo len pre zražkovú daň. t.j. či DB ktorý
prislúcha zamestnancovi za decembra 07 bude až v hlasení za rok 08. Neviem sa z toho nejak vysomarit.
dakujem za odpoved

Nie bude v roku 2007....
Maaaria
16.03.08,09:18
dakujem, chcela som sa uistiť.
Gong
18.03.08,18:36
Ahoj poraďáci, chcem sa uistiť v nasledovnej veci, robím hlásenie 2007, v roka 2006 mi vyšiel nedoplatok 6Sk, ktorý som mala uhradiť v roku 2007, lenže nejako som na neho zabudla, takže teraz mi tento nedoplatok vyskakuje v roku 07. Chcem sa spýtať, či tento nedoplatok mám uviesť na r. 3 hlásenia, do r. 2 ho neuvádzam, lebo som ho nezrazila, však? Mám 3 zamestnancov a jeden z nich pracoval 5 mesiacov v roku 07 na doh. o brig.práci štud. z kt. mu bola zrazená zrážková daň a jeden mesiac mu bola zrazená preddavková daň, tohto zamestnanca uvediem v časti V. hlásenia, a do úhrnu príjmov uvediem len sumu z kt. bola zrazená preddavková daň, však,
Ďakujem za rady.
marmal
20.03.08,12:26
AHOJTE

Chcem sa opytat, ci tlacite celu cast V. (ked mate 150 zamestnancov),
alebo na DU poslete disketu ?

Marta

;)
dopravca
20.03.08,13:23
Ak bola mzda/odmena vyplatená (a teda daň zrazená) v 1/08, patrí do r. 2008

Tiež sa neviem vysomáriť. Platí to aj pre preddavky? Ked som ich zrazil za 12/07 v 1/08 /vlastne ako každý/, tak čo? Prehlad o zrazených a odvedených preddavkoch začína decembrom 2007? Občas nás tie diskusie dopletú...
katkaj
20.03.08,13:25
Tiež sa neviem vysomáriť. Platí to aj pre preddavky? Ked som ich zrazil za 12/07 v 1/08 /vlastne ako každý/, tak čo? Prehlad o zrazených a odvedených preddavkoch začína decembrom 2007? Občas nás tie diskusie dopletú...

Pri preddavkom ide o to za ktorý mesiac bol preddavok zrazený a nie v ktorom mesiaci. Takže preddavok dane za 12/07 zúčtovaný do 31.1.2008 patrí do roku 2007
Gong
25.03.08,16:41
Prosím nik mi nevie poradiť?
Zyka
25.03.08,19:41
Zobrazi sa mi niekde v Hlaseni o vyuct.dane za r.07 dodatocne vyplateny bonus v 01-08 /nakolko bol zamestnancovi zle zrazeny/ ???? dakujem za radu
Gong
26.03.08,07:51
Čo mám robiť s tým nedoplatkom? Ako ho mám v hlásení uviesť?A čo s tým dohodárom?
Deni
26.03.08,10:47
Chcem sa len uistiť. V hlásení v časti V. sa uvádzajú všetci zamestnanci, aj tí, ktorí v priebehu roka odišli a RZ som im nerobila?
Daňový bonus tu uvádzam len ten, ktorý si zamestnanci uplatňovali v priebehu roka. DB uplatnený za celý rok pri RZ sa v hlásení neuvádza?
Ďakujem
Deni
26.03.08,11:01
Prosím poraďte mi, nikde to neviem nájsť.
proVista
26.03.08,11:03
Ahojte. Potebujem poradit s Hlasenim za r.2007:
* časti I, III,IV sú súčtami z Prehľadov, to je ok
* časť V však obsahuje v riadku 6 Základ dane, čo v prehľadoch nenájdem. Patrí sem základ dane taký, v ktorom je zohľadnený nedoplatok alebo preplatok RZ ZP 2006? Pretože SW mi vypočítava Základ dane bez RZ ZP a neviem, či je to správne.

Srdečne ďakujem za radu,

Bibiana
katka50
26.03.08,11:04
Chcem sa len uistiť. V hlásení v časti V. sa uvádzajú všetci zamestnanci, aj tí, ktorí v priebehu roka odišli a RZ som im nerobila?Uvádzaš všetkých, ktorým si v priebehu roka 2007 zdaňovala príjmy preddavkovo.
Daňový bonus tu uvádzam len ten, ktorý si zamestnanci uplatňovali v priebehu roka. DB uplatnený za celý rok pri RZ sa v hlásení neuvádza?uvádzaš aj daň.bonus, ktorý si doplatila v RZ za r.2006 Ďakujem
odpovede v texte.
Deni
26.03.08,11:06
Ďakujem
Gong
26.03.08,19:09
Ahoj posielala som otázku ohľadom hlásenia, nikto mi nevie na môj problém odpovedať? Termín sa blíži už mám i hlásenie vyplenené, len som si nie istá. Preto Vás prosím o radu, ako to má byť správne.
Dakujem
Gong
27.03.08,07:48
Nikto nič? Prosíím!
Maňaska
27.03.08,09:14
Dobrý deň,
len sa chcem uistiť:
Hlásenie o vyúčtovaní dane - časť V. - riadok 5
v poučení je napísané, že sa označia mesiace, v ktorých bola zamestnancovi vyplatená mzda.
Keďže v Hlásení o dani v časti V. ide o preddavkovú daň, zaškrtnem iba tie mesiace v ktorých bola vyplatená mzda s preddavkovou daňou. Mesiace v ktorých bola zrážková daň nechám neoznačené.
Príklad: zamestnanec pracoval celý rok - mal by mať označené obdobie 1-12, ale v marci mal zrážkovú daň, - označím teda jednotlivo všetky mesiace okrem marca.
Je to tak dobre?
Díky za odpovede.
katkaj
27.03.08,09:46
Dobrý deň,
len sa chcem uistiť:
Hlásenie o vyúčtovaní dane - časť V. - riadok 5
v poučení je napísané, že sa označia mesiace, v ktorých bola zamestnancovi vyplatená mzda.
Keďže v Hlásení o dani v časti V. ide o preddavkovú daň, zaškrtnem iba tie mesiace v ktorých bola vyplatená mzda s preddavkovou daňou. Mesiace v ktorých bola zrážková daň nechám neoznačené.
Príklad: zamestnanec pracoval celý rok - mal by mať označené obdobie 1-12, ale v marci mal zrážkovú daň, - označím teda jednotlivo všetky mesiace okrem marca.
Je to tak dobre?
Díky za odpovede.

správne ;)
mapope
27.03.08,21:04
dobry vecer, mne v hlaseni robi problem zrazkova dan. jedna sa o mesiac 12/2006 a 12/2007. myslela som si, ze som zrazkovu dan pochopila, ale zrejme nie...
vyplaty za 12/2006 boli vyplatene 28.12.2006, vyplaty za 12/2007 boli taktiez vyplatene 31.12. 2007...do ktorych mesiacov som mala tuto dan uviest? neviem ako to mam opravit, pretoze mam rozdielielne sumy v hlaseni (zrazkova dan) a v sumarnom mzdovom liste (odvedena zrazkova dan)... budem vdacna za kazdy nazor...
mapope
27.03.08,21:11
a este jedna otazocka, viem ze mimo temy, nie som tu moc zbehla...neda sa mi niekde nastavit, aby som videla vsetky prispevky rozbalene? dost ma zdrzuje to po jednom rozbalovat. vdaka
Paula
27.03.08,21:19
a este jedna otazocka, viem ze mimo temy, nie som tu moc zbehla...neda sa mi niekde nastavit, aby som videla vsetky prispevky rozbalene? dost ma zdrzuje to po jednom rozbalovat. vdaka



Neviem, čo máš na mysli...všetky príspevky môžeš vidieť v plnom znení , keď otvoríš tému - ktorúkoľvek.
Paula
27.03.08,21:29
dobry vecer, mne v hlaseni robi problem zrazkova dan. jedna sa o mesiac 12/2006 a 12/2007. myslela som si, ze som zrazkovu dan pochopila, ale zrejme nie...
vyplaty za 12/2006 boli vyplatene 28.12.2006, vyplaty za 12/2007 boli taktiež vyplatene 31.12. 2007...do ktorych mesiacov som mala tuto dan uviest? neviem ako to mam opravit, pretoze mam rozdielielne sumy v hlaseni (zrazkova dan) a v sumarnom mzdovom liste (odvedena zrazkova dan)... budem vdacna za kazdy nazor...


Neuvádzaš presne (alebo máš preklep v dátume). Jedny boli vyplatené 28.12.2006 a druhé 31.12.2007...čo znamená to "taktiež?

Pri zrážkovej dani platí - príklad: Ak bola mzda/odmena vyplatená (a teda daň zrazená) v decembri, potom zrážková daň patrí (a uvádza sa) do decembra.
mapope
28.03.08,05:33
Neviem, čo máš na mysli...všetky príspevky môžeš vidieť v plnom znení , keď otvoríš tému - ktorúkoľvek.

ked si otvorim temu, tak mam iba prvu otazku viditelnu a vsetky odpovede na nu su v tenkej liste, kde je napisane: Prispevok je pod hranicou viditelnosti - rozbalit... a cize ked chcem vidiet odpoved, musim kliknut na rozbalit...je to pri kazdej jednej reakcii na danu temu...a ked prejdem do inej temy, vsetko sa mi to zasa zavrie a odznova...:mee:
mapope
28.03.08,06:14
Neuvádzaš presne (alebo máš preklep v dátume). Jedny boli vyplatené 28.12.2006 a druhé 31.12.2007...čo znamená to "taktiež?

Pri zrážkovej dani platí - príklad: Ak bola mzda/odmena vyplatená (a teda daň zrazená) v decembri, potom zrážková daň patrí (a uvádza sa) do decembra.

aj ja si myslim, ze to bude zlym datumom, ale neviem coho sa mam drzat... vsetky vyplaty robim 10. v nasledujucom mesiaci, akurat vyplaty za mesiac 12/2006 boli vyplatene a zrazene v 12/2006 a aj vyplaty 12/2007 boli vyplatene a zrazene v 12/2007. preto som pouzila slovicko "taktiez".

Ked som robila prehlad za I.Q 2007 do januaru som dala zrazkovu dan 0, pretoze za 12/2006 bola zrazkova dan odvedena a zrazena v 12/2006. Nasledne som bola predvolana na DU, ze mam nespravne vyplnene tlacivo a pani mi tvrdila, ze zrazkovu dan za 12/2006 aj ked to bolo zrazene a vyplatene v 12/2006 musim zapisat do 1/2007, nakolko jej soft nedovoluje ist do r. 2006. tak som podala opravne a prisposobila som si k tomu moj prevodny prikaz z 12/2006 - oznacila som ze uhrada bola 10.1.2007, prave preto, aby mi to sedelo na stvrtrocne vykazy... a nakoniec mam rozdiel v evidencii zrazkovej dane na mzdovom liste a v hlaseni...

a problem je este ten, ze sme firmu transformovali, od 1.1.2008 sme SRO, preto by som tu zrazkovu dan za 12/2007 mala evidovat v hlaseni za r. 2007, (podla pani na DU by som ju mala dat do 1/2008) ale vsetky platby v r. 2008 su uz z ineho cisla uctu a s inym DICom

a este ma napadlo...vsade su priklady na zrazkovu dan vyplatenu a zrazenu do 15. v mesiaci... ja ked som mala termin vyplat 31.12. nema byt zrazkova dan (vyplatena a zrazena po 15) naozaj evidovana v 01/nasled. roku????

dakujem
Marta V
28.03.08,06:22
Keď bola výplata za december 2006 v decembri a tiež aj zrážková daň odvedená v decembri, tak to malo byť vo výkaze za rok 2006 a výplata za december 2007 vyplatená v decembri 2007, tiež zrážková daň patrila do roku 2007. Ja som mala taký istý prípad a tiež som to konzultovala s danovým úradom a takto mi poradili. V mesiaci december 2007 som mala zrážkovú dan z výplat z mesiaca november a december.
Marta V
28.03.08,06:32
Keď bol výplatný termín 31.12.2007, a tiež aj daň odvedená 31.12.2007 tak zrážková daň patrila do mesiaca december 2007
mapope
28.03.08,07:06
dakujem, idem na DU to doriesit, nakolko sa to taha od toho opravneho z 1.Q, co ma vlastne oni vyzvali opravit...
Nagy Eva
28.03.08,07:31
ahojte, už asi nevidím, ale neviem najsť na drsr.sk 3. stranu tlačiva Hlasenie..... :)
katkaj
28.03.08,07:34
ahojte, už asi nevidím, ale neviem najsť na drsr.sk 3. stranu tlačiva Hlasenie..... :)

treba pod IV časťou vyplniť počet zamestnancov a ukáže sa aj 3.strana :)
Nagy Eva
28.03.08,07:35
ajajaj...dakujem :)
mapope
28.03.08,08:40
ked si otvorim temu, tak mam iba prvu otazku viditelnu a vsetky odpovede na nu su v tenkej liste, kde je napisane: Prispevok je pod hranicou viditelnosti - rozbalit... a cize ked chcem vidiet odpoved, musim kliknut na rozbalit...je to pri kazdej jednej reakcii na danu temu...a ked prejdem do inej temy, vsetko sa mi to zasa zavrie a odznova...:mee:

no uz som to nasla.... je to v liste, kde je praca s temou...a tam je zobrazovanie prispevkov.... zobrazit vsetky prispevky.. a aj som mala nastavene zobrazovat prispevky s 10 bodmi..;)