ajacik
18.02.08,07:44
Dobrý deň

Dostala som sa účtovníctvu, kde sú k 1.1.07 záväzky (ide o JU). Po kontrole som ale zistila, že v roku 2006 sú k faktúram aj doklady o úhrade v hotovosti, ktoré účtovníčka vôbec nezaúčtovala.
Nerobím JU dlho, tak neviem, ako to urobiť. Môžem dať tú úhradu, ktorá bola napr. 20.12.06 ako výdaj z pokladne 2.1.07? A pôjde o VOZD?

Dodatočné DP robiť určite nebudem (po vašich skúsenostiach to aj tak nikto nezaplatí).

veľmi pekne dakujem za radu
Katarina
18.02.08,07:25
VOZD v žiadnom prípade. Interným dokladom by som zaúčtovala cez uzávierkové operácie - nepeňažne - VNZD a zároveň zrušila záväzok v knihe faktúr.

Ak ide o velký rozdiel v každom prípade by som to riešila podaním dodatočného daňového priznania, nakolko nie sú správne ani výkazy za rok 2006.
ajacik
18.02.08,07:26
dakujem ti