mimi
17.03.05,14:42
dobry den,


už som sa tu pýtala viac krát na factoring, ale stále mi to robí problem v učtovníctve.

Mame factoring ktoré nám poskytuje factoringove služby t.j. hned pri postupení pohľadávky vyplatí 80% a ked fi zaplatí factoringu celu fa tak oni doplatia nám zvyšných 20%.

Učtovanie , je to takto dobre ?:

1/ faktúra vyšlá - pohľadávka : 10.000,- Sk 311/604
2/ Postúpenie pohľadávky factoringu: 10.000,- Sk 315/311
3/ úhrada 80% z postúpenej pohľadávky : 8.000,- Sk 221/315
4/ úhrada 20% zvyšok z postúpenej pohľadávky : 2.000,- Sk 221/315

Doteraz som účtovala: ale robí mi to problem v učtovníctve , nesedia mi aktíva a pasíva, možno robím chybu v tom že 546 mám nedaňový: :-((( :
1/ FV 311/604 10.000,- Sk
2/ odpis pohľadávky : 546/311 10.000,- Sk nedaňový náklad
3/ postupenie pohľadávky : 315/646 10.000,- Sk výnos daňový
4/ uhrada 80% z pohľadávky : 221/231 8.000,- Sk
5/ uhrada 20% z pohľadávky : 221/231 2.000,- Sk
6/ interným dokladom zúčtovala uhradu z avízom o platbách : 231/315 10.000,- Sk.

Prosím pomožte, neviem ktoré z tohto učtovania je správne.
mimi
21.03.05,09:23
to mi fakt nikto nepomôže???:-(((((((
martinala
16.05.05,16:34
ahoj, neviem, či budeš môj názor ešte potrebovať, ja účtujem takto :
1. Vystavená fa 311/604,343
2. úhrada cca 70 % od faktoringovej spoločnosti 221/249
3. doplatok 30 % od faktoringovej spoločnosti 221/249
4. preúčtovanie uhradenej odberateľskej fa 311/249
5. dod. fa - poplatok faktoringovej spoločnosti 5xx/321
6. úhrada dod. fa 321/249
/z 249 - lebo to si zrazia hneď pri pripísaní úhrady
a ja potom iba čakám na fa, ktorá je vlastne už uhradená/

ani účet 315 nie je zlý, ale 249 sa mi vidí vhodnejšia - je to vlastne krátkodobá finančná výpomoc.
martina
ESTER
17.05.05,08:11
Učtovanie , je to takto dobre ?:

1/ faktúra vyšlá - pohľadávka : 10.000,- Sk 311/604
2/ Postúpenie pohľadávky factoringu: 10.000,- Sk 315/311
3/ úhrada 80% z postúpenej pohľadávky : 8.000,- Sk 221/315
4/ úhrada 20% zvyšok z postúpenej pohľadávky : 2.000,- Sk 221/315

Doteraz som účtovala: ale robí mi to problem v učtovníctve , nesedia mi aktíva a pasíva, možno robím chybu v tom že 546 mám nedaňový: :-((( :
1/ FV 311/604 10.000,- Sk
2/ odpis pohľadávky : 546/311 10.000,- Sk nedaňový náklad
3/ postupenie pohľadávky : 315/646 10.000,- Sk výnos daňový
4/ uhrada 80% z pohľadávky : 221/231 8.000,- Sk
5/ uhrada 20% z pohľadávky : 221/231 2.000,- Sk
6/ interným dokladom zúčtovala uhradu z avízom o platbách : 231/315 10.000,- Sk.

Faktoring by si mala účtovať takto:

1.Postúpenie pohľadávky na faktoring.spol. 315/646 10000
2.Vyradenie post.pohľadávky 546/311 10000
Tu uvádzaš, že 546 považuješ za nedaňový náklad. Pozri si § 19 ods.3 písm. h) zákona o daniach z príjmov. Ak za postúpenú pohľadávku dostaneš od fakt.spol. 10000 ako uvádzaš v príklade tak potom to je daň.náklad.
3. Úhrada 80 % od faktora 221/315 8000
4. Úhrada 20 % od faktora 221/315 2000
Chýba tu ešte účtovný prípad: vyúčtovanie provízie faktoringovej spoločnosti, čo by sa malo zaúčtovať 518/321 1500
martinala
17.05.05,09:08
neviem, nemám veľkú skúsenosť s faktoringom, ale :
- účtovanie cez 546 a 646 sa mi nepozdáva /v podstate nejde o odpis pohľadávky .../ prečo to znova preháňať cez náklady a výnosy, keď to už raz vo výnosoch na 604 mám ?
- analytická evidencia na 315 /na 80 a 20 %/ sa mi zdá zbytočná, podľa mňa stačí jeden účet
- lepšie mi tam sedí miesto 315 účet 249 - krátkodobé finančné výpomoci, účet 231 vôbec nie !
čo myslíte ?
jana
19.05.05,04:38
Je to správne musíš to preháňat cez 546-646, ale musíš si dať pozor, aby si
mala vyrovnané sumy, pretože ti to ovplyvní hospodársky výsledok.A sú to daňové výdavky.Daj si pozor hlavne na konci roka.My sme účtovali factoring v roku 2003 a sme si s tým užili. Dávaj si pozor čo ti factoringová spoločnosť bude uhrádzať, lebo mi sme mali rozdiel 50 000 Sk, ktoré nám mala spol. uhradiť, ale nám ich nevyplatili. Účet 249 je správny.
fa vystavená 311/601
postp.fa 546/311
postúpena pohľ. 315../646..
na základe fac.spol 249../315..
úhrada od fac.spol. 221/249
provízia fac.spol 518/321
jamajka
19.05.05,05:30
Úplne súhlasím s Jankou, faktoring účtujem už druhý rok a na základe rady auditora presne tak ako Janka.
martinala
20.05.05,09:09
kočky ďakujem, ja s factoringom iba začínam, takže každá rada dobrá ....
ešte raz, ďakujem.
martina
NUNA
10.10.05,17:13
Nevie mi niekto poradiť ako sa účtuje faktoring v JÚ.
Aké máte skúsenosti s úhradami faktúr formou faktoringu?
Vopred ďakujem.
katka
02.12.05,11:38
Je to správne musíš to preháňat cez 546-646, ale musíš si dať pozor, aby si
mala vyrovnané sumy, pretože ti to ovplyvní hospodársky výsledok.A sú to daňové výdavky.Daj si pozor hlavne na konci roka.My sme účtovali factoring v roku 2003 a sme si s tým užili. Dávaj si pozor čo ti factoringová spoločnosť bude uhrádzať, lebo mi sme mali rozdiel 50 000 Sk, ktoré nám mala spol. uhradiť, ale nám ich nevyplatili. Účet 249 je správny.
fa vystavená 311/601
postp.fa 546/311
postúpena pohľ. 315../646..
na základe fac.spol 249../315..
úhrada od fac.spol. 221/249
provízia fac.spol 518/321

Jani,prosím Ťa a ten rozdiel 50 000 Sk.,čo Vám factoringová spoločnosť mala zaplatiť,ale Vám nezaplatila, bol pripočítateľnou položkou k základu dane,alebo ste si ho nechali v nákladoch?
Žanet
04.01.06,10:37
Čítam o factoringu, ale nenašla som odpoveď na moju otázku. Ako zaúčtovať faktúru,keď ja som odbereteľ a prišla mi faktúra od dodávateľa s tým, že ju mám uhradiť cez factoring.Nikdy som to nerobila v PU som totálny začiatočník. Poradíte?
alušik
04.01.06,10:45
Čítam o factoringu, ale nenašla som odpoveď na moju otázku. Ako zaúčtovať faktúru,keď ja som odbereteľ a prišla mi faktúra od dodávateľa s tým, že ju mám uhradiť cez factoring.Nikdy som to nerobila v PU som totálny začiatočník. Poradíte?
Žanet, ty ako odberateľ s tým nemáš žiadny problém. Úhradu by som účtovala normálne, ako úhradu záväzku 321. Však Vám ten dodavateľ musel poslať nejaké oznámenie o tom, že on bude fungovať cez faktoring a aj na každej faktúre musí písať takú formulku, že to máte uhrádzať na ten účet faktoringovej banky. Takže to máš vlastne poriešené - myslím to, že hradíš na iný účet a nie účet patriaci dodavateľovi.:rolleyes:
Žanet
04.01.06,11:08
Žanet, ty ako odberateľ s tým nemáš žiadny problém. Úhradu by som účtovala normálne, ako úhradu záväzku 321. Však Vám ten dodavateľ musel poslať nejaké oznámenie o tom, že on bude fungovať cez faktoring a aj na každej faktúre musí písať takú formulku, že to máte uhrádzať na ten účet faktoringovej banky. Takže to máš vlastne poriešené - myslím to, že hradíš na iný účet a nie účet patriaci dodavateľovi.:rolleyes:Oznámenie mám, aj formulky na faktúre sú, takže ďakujem za odpoveď pomohla si mi.:)
barbie4
13.02.06,09:25
Taký problém mám aj ja, mne ku koncu roka neuhradili nejakych 800 000,-- sk, a to by mala byť pripocitatelna položka? Myslim si, že pre factoringu to takto nie je, no nie som si celkom ista, prosim poradte, treba mi ukoncit rok a mam v tom chaos !
barbie4
13.02.06,09:34
Ten istý problém mam aj ja, nam factoringova spolocnosti neuhradila ku kuncu roka 800 000,-- Sk, a teraz toto ma byt pripocitatelna polozka? Nie je mi to jasne tiež.
Kto vie, nech rýchlo odpíše, je to súrne - TREBA ROBIť DANOVE PRIZNANIE.
ivako
27.10.06,11:13
Žanet, ty ako odberateľ s tým nemáš žiadny problém. Úhradu by som účtovala normálne, ako úhradu záväzku 321. Však Vám ten dodavateľ musel poslať nejaké oznámenie o tom, že on bude fungovať cez faktoring a aj na každej faktúre musí písať takú formulku, že to máte uhrádzať na ten účet faktoringovej banky. Takže to máš vlastne poriešené - myslím to, že hradíš na iný účet a nie účet patriaci dodavateľovi.:rolleyes:
Záväzok sa má zaúčtovať voči pôvodnému dodávateľovi alebo voči faktoringovej spoločnosti?
alušik
27.10.06,11:21
Ja som túto stranu neúčtovala, vždy som účtovala len odberateľské faktúry, nie dodávateľské. Ten záväzok by som ale účtovala asi normálne ako záväzok voči dodavateľovi, on Ti predsa poslal faktúru. Banka asi nijaké samostanté oznámenie, na základe ktorého by sa zrušil záväzok voči dodavateľovi a zaúčtoval záväzok voči banke neposiela.
ivako
27.10.06,11:27
Faktoringová spoločnosť odo mňa žiada potvrdenie, že evidujem záväzky voči nim v účtovnej evidencii. Predtým som mala tiež takýto prípad, ale s inou spoločnosťou a tej som nič také potvrdzovať nemusela. Ja mám naúčtovaný záväzok voči dodávateľovi a na základe formulky, ktorá je napísaná na faktúre to platím faktoringovej spoločnosti.
ivako
27.10.06,12:39
Nestretol sa niekto s takýmto prípadom? Porušujem nejaké predpisy účtovania, ak budem záväzok viesť voči dodávateľovi?
Susan
30.01.07,14:15
Aka som rada, ze som nasla niekoho, kto robi s factoringom:-) Ako vidim, dostava sa uctovanie aj k nam! Vobec som sa s touto problematikou nestretla, preto prosim berte moje otazky ako od zaciatocnika:-(
Mam takuto otazku:
1./ Mame uzatvorenu zmluvu s firmou z CR. Na urcite sluzby som mala vystavit nedanovy doklad v roku 2006. Ako mam zauctovat takyto nedanovy doklad?
2./ V roku 2007 nam ciastocne poukazali z uvedeneho nedanoveho dokladu urcitu sumu. Ako mam postupovat?

Dakujem krasne za akukolvek radu.
Susan
02.02.07,14:42
Kedze mi nikto neodpoveda:-( tak sa snazim sama preluskat pomocou odpovedi. Odpoved od "jana" sa mi zda najlepsia, ale nerozumiem zauctovaniu na ucte 249/315 - s poznamkou =na základe fac.spol.= Kedy alebo na zaklade coho tuto operaciu zauctujem? Alebo mi, prosim, aspon poradite, kde by som sa dopracovala k nejakym odpovediam? Dakujem.
Leontin
03.02.07,01:00
Nevie mi niekto poradiť ako sa účtuje faktoring v JÚ.
Aké máte skúsenosti s úhradami faktúr formou faktoringu?
Vopred ďakujem.

No tu by som troska zapojil rozum a nejako sa s tym netrapil. Vystavis fakturu a tym padom mas pohladavku. Tu das faktoringovej spolocnosti, ktora ti uhradi 80% a to by som uctoval ako ciastocnu uhradu faktury-pohladavky. A ked ti posle aj zbytok 20%, tak to bude zvysna uhrada faktury-pohladavky. A vsetky naklady suvisiace s tymto, hlavne uroky a poplatky tejto faktoringovej firmy das do prevadzkovej rezie (faktoring.naklady). A myslim ze je hotovo.
Alexandra777
08.02.08,08:04
A ako mám podľa Vás zaúčtovať odstúpenie od zmluvy o postúpení pohľ. kvôli 5 % zádržnému odberateľa (odstupujú iba v tej výške 5 %
marissa8
25.11.08,07:03
Je to správne musíš to preháňat cez 546-646, ale musíš si dať pozor, aby si
mala vyrovnané sumy, pretože ti to ovplyvní hospodársky výsledok.A sú to daňové výdavky.Daj si pozor hlavne na konci roka.My sme účtovali factoring v roku 2003 a sme si s tým užili. Dávaj si pozor čo ti factoringová spoločnosť bude uhrádzať, lebo mi sme mali rozdiel 50 000 Sk, ktoré nám mala spol. uhradiť, ale nám ich nevyplatili. Účet 249 je správny.
fa vystavená 311/601
postp.fa 546/311
postúpena pohľ. 315../646..
na základe fac.spol 249../315..
úhrada od fac.spol. 221/249
provízia fac.spol 518/321
Janka, potrebovala by som pomôcť s faktoringom. Podľa mňa je postup účtovania faktoringu taký, ako si naznačila, teda:
vystavená fa 311/601,343
postúpená fa 315/646
odpis postúpenej pohľ. 546/311

čo ak faktor najprv prevedie len 80 % a až po úhrade od dlžníka zvyšných 20 %?

80% 221/249
20% 221/249
zúčtovanie 100% 249/315

Je tento postup správny? A platí to aj pri bezregresnom faktoringu? Pretože regresný by sa dal chápať ako určitý úver, ale pri bezregresnom sa faktor zaväzuje zaplatiť 100 % pohľadávky bez ohľadu na to, či dlžník zaplatí alebo nie. Teda nemalo by to v prípade bezregresného faktoringu vyzerať takto: 221/315 teda bez použitia účtu 249.

Zaujíma ma to hlavne kvôli kurzovým rozdielom. Prosím, neviete mi poradiť nejakú stránku, kde by som o účtovaní faktoringu našla viac? ĎAKUJEM.