zuzanask
21.02.08,15:53
Viete mi poradit, v s.r.o. ked je na ucte 132 a 112 tovar a material na sklade, ma sa to preuctovat na nejaky vynosovy ucet. Uctujeme sposobom B - vsetko na 504, 501 a na konci roka sa upravi 132 a 112. Vraj sa zostatok na sklade zdanuje a teda ide do vynosov.
Petra29
21.02.08,14:58
Pri spôsobe B si materiál na sklad dostala zápisom 112/501 a tovar 132/504, tým pádom si ponížila náklady a už máš vyšší základ dane teda viac zdaňuješ.
zuzanask
21.02.08,15:03
a viete mi povedat kedy sa zasoby davaju do vynosov v s.r.o? je to pri sposobe B....ci to mam zle info?
Jana Acsová
21.02.08,15:13
a viete mi povedat kedy sa zasoby davaju do vynosov v s.r.o? je to pri sposobe B....ci to mam zle info?Skôr si myslím, že to patrí do účtovníckeho slangu pri vyvedení zásob ku dňu, ku ktorému sa účtovná závierka zostaví spôsobom "B" účtovania.

Z postupov:
b) pri uzavieraní účtovných kníh sa začiatočné stavy účtov 112 - Materiál na sklade a 132 - Tovar na sklade a v predajniach účtujú na ťarchu účtov 501 - Spotreba materiálu a 504 - predaný tovar; stav zásob podľa inventarizácie sa účtuje pri materiáli na ťarchu účtu 112 - Materiál na sklade so súvzťažným zápisom na účte 501 - Spotreba materiálu a na ťarchu účtu 132 - Tovar na sklade a v predajniach so súvzťažným zápisom na účte 504 - predaný tovar; manká a škody sa účtujú na ťarchu účtu 549 -Manká a škody; prebytky zásob sa účtujú v prospech účtu 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti alebo v prospech účtov účtovej skupiny 50 - Spotrebované nákupy, ak možno preukázať, že došlo k prebytku nesprávnym účtovaním spotreby materiálu alebo predaného tovaru.

Z uvedeného vyplýva účtovanie: 112/501, 132/504 ..., čo znamená zníženie nákladov. Ale na strane D sa spravidla účtujú výnosové účty. Preto sa niekto vyjadruje, že sa jedná o účtovanie do výnosov. Reálne sa však jedná o zníženie nákladov.

Osobitosťou sú zásoby vlastnej výroby, tie sa účtujú do výnosov napr. 12x/61x
Tanče
21.02.08,15:15
Asi v tom máš trošku choas:

fa za materiál si účtovala 501/321
na konci roka spravíš inventúru a zaúčtuješ inventúrny stav na sklad materiálu a zároveň ponížiš náklady 112/501 , tým pádom už nemá čo vo výnosoch strašiť


Ako kukám, Janka ma predbehla a pekne fundovane ti to vysvetlila.
Gabi03
21.02.08,15:30
Teraz sa pýtam ako začiatočníčka... Neúčtujú sa náhodou zásoby do výnosov pri likvidácii zásob?

PS: Ma neukameňujte, už sa mi nechce rozmýšlať. :o
Tanče
21.02.08,15:51
Teraz sa pýtam ako začiatočníčka... Neúčtujú sa náhodou zásoby do výnosov pri likvidácii zásob?

PS: Ma neukameňujte, už sa mi nechce rozmýšlať. :o

podľa toho o akú likvidáciu ide:

http://www.porada.sk/407485-post2.html
http://www.porada.sk/t72899-likvidacia-zasob.html
Janinkaaa
15.03.08,12:00
Pripájam k tejto problematike aj svoju otázku.

V roku 2007 sme kúpili tovar napr. za 10tis.Sk. Účtovala som 504,343/321. Zároveň nám bola vyfaktúrovaná aj doprava za prepravu, napr. 3tis.Sk 518,343/321

Tento tovar vôbec nebol predaný.
K 31.12.2007 zaúčtujem :132/504 v sume 10tis.
A čo s tou dopravou ? Môže mi ostať na účte 518?
Zoltán Kovács
15.03.08,12:22
Pripájam k tejto problematike aj svoju otázku.

V roku 2007 sme kúpili tovar napr. za 10tis.Sk. Účtovala som 504,343/321. Zároveň nám bola vyfaktúrovaná aj doprava za prepravu, napr. 3tis.Sk 518,343/321

Tento tovar vôbec nebol predaný.
K 31.12.2007 zaúčtujem :132/504 v sume 10tis.
A čo s tou dopravou ? Môže mi ostať na účte 518?
Nie, mala si dopravu tiež účtovať na 504. A na konci roka tak ako si uviedla.
Janinkaaa
15.03.08,12:29
Ďakujem Smith
enya63
03.01.11,14:15
ahoj poraďáci, začala som dnes účtovať krčmu a reštauráciu, účtuje sa tu doposiaľ spôsobom B, chcela by som vytvoriť skladovú evidenciu ale ako? Z prijatých faktúr dokážem urobiť príjem na sklad ale ako to mám urobiť s výdajom? Všetci vieme, že v krčmách sa neblokuje všetko, takže výdaj cez registračnú pokladňu urobím (tovarová páska) ale nie je reálny ako naložiť s materiálom a tovarom, ktorý na sklade nemám lebo ho predali, ale fiktívne existuje? Prosím má niekto skúsenosť?