jancsi
24.02.08,18:02
Ahojte poraďáci,

potrebovala by som súrne poradiť,

neviem, do ktorého mesiaca mám zaradiť došlý dobropis:

Dátum vystavenia: 8.2.2008
Dátum splatnosti: 3.3.2008
Dátum dodania tovaru: 31.1.2008


U došlých faktúr je zdanitelným plnením deň dodania tovaru a ako je to u došlých dobropisov? Je to tak isto, alebo zdanitelným plnením je deň vystavenia dobropisu?

Pracujem v programe OMEGA, a keď som zaevidovala došlý dobropis do evidencie DD a dátum vystavenia sa napísala 8.2.2008 , tak dátum DUD my automaticky doplnilo 8.2.2008, aj účtovné obdobie FEBRUÁR.

Prosím poraďte , zajtra MÁM DPH!!!!!!!!!!!!!
Rozalka
24.02.08,17:58
§ 53
Oprava odpočítanej dane

(1) Ak bola vykonaná oprava základu dane podľa § 25, ktorá má za následok zníženie základu dane, je platiteľ, ktorý odpočítal daň, povinný opraviť odpočítanú daň. Oprava odpočítanej dane sa vykoná v tom zdaňovacom období, v ktorom platiteľ dostal doklad o oprave základu dane.


DBS vystavený vo februári si nemohla dostať v januári, takže to necháš do februára.
jancsi
24.02.08,19:18
Rozalka,

veľmi pekne ďakujem ti, za odpoveď - veľmi si mi pomohla, myslela som si, že to tak má byť, len som sa chcela uistiť.