Vladimír Ozimý
18.03.05,12:27
Ahojte ako účtujete v pohode v JU po novom Leasing. Ked to zaradím do majetku tak mi to variantu leasingu nedáva...a ked tam určím 1 skupinu tak mi tam dáva zle odpisy
Slava2
18.03.05,12:51
Aj ja účtujem v pohode leasing. V kolonke Majetok je ponuka leasingový majetok, ale keď som ta zadala majetok so všetkými náležitosťami pohoda mi to rozúčtovala nejak divne, takže som odpis za účtovné obdobie zaúčtovala cez interné doklady.
Čo sa týka tých "zlých" odpisov tie sa pri leasingovom majetku počítajú podľa §26 ods.8 zákona o dani z príjmu, teda istina / doba trvania prenájmu x počet mesiacov užívania v danom účtovnom období.
apo
26.01.06,16:37
Ja začnem v pohode robiť rok 2006. Keď som sa bol preškoliť na tento softwét jedna z mojich prvých otázok bola na lízingy.

Žiaľ na nové lízingy ešte nemajú podporu. Ani sa nečudujem, je to ozaj ťažké lebo algoritmovať proces zmeny výšky istinz a úrokov pri každej ďalšej splátke sa nedá. Očakáva, že sa objaví ponuka v ktorej celý splátkový kalendár sa prepíše do tabuľky integrovanej do pohody a potom pohoda dokáže účtovať mesačné predpisy na úhradu, odpisy ako aj časové rozlíšenie nákladov. Musíme asi ešte troch vyčkať.

apo
McMarti
01.02.06,20:42
Prebrala som uctovnictvo kde bol uctovaný leasing nový leasing po starom, potrebujem poradit ako to vysporiadat v roku 2005. Prvá splatka aj poplatok a jednotlive splatky boli uctovane do prev. rezie.. leasing je na dobu 48 mesiacov.Uctujem v POHODE.Za pomoc dakujem
mimabb
21.02.06,21:09
Ja začnem v pohode robiť rok 2006. Keď som sa bol preškoliť na tento softwét jedna z mojich prvých otázok bola na lízingy.

Žiaľ na nové lízingy ešte nemajú podporu. Ani sa nečudujem, je to ozaj ťažké lebo algoritmovať proces zmeny výšky istinz a úrokov pri každej ďalšej splátke sa nedá. Očakáva, že sa objaví ponuka v ktorej celý splátkový kalendár sa prepíše do tabuľky integrovanej do pohody a potom pohoda dokáže účtovať mesačné predpisy na úhradu, odpisy ako aj časové rozlíšenie nákladov. Musíme asi ešte troch vyčkať.

apo
uz v roku 2004 som si nahodila leasing a odpisy mi pocita spravne, takze to trosku nechapem, ze to v pohode nevedia
Predmet leasingu sa zaeviduje do majetku, v obstaravacej cene so vsetkym co k nej patri, odpisy rovnomerne. Dolezite je urcit si plan! Tam sa zadefinuje presny pocet obdobi a pomer. Napriklad odpis ma byt za 2 mesiace v prvom roku, v dalsich dvoch rokoch 12 mesiacov a posledny rok 10 mesiacov.
takto bude vyzerat plan odpisov
Počet období /Pomer
1 / 2,00
2 / 12,00
1 / 10,00
pekne to vypocita pomerne odpisy

horsie je to so splatkami, ale aj to sa da celkom lahko vyriesit. V ostatnych zavazkoch si zauctujem predpis a potom uz len uhradzam cez likvidaciu. samozrejme, ze treba kazdy mesiac nauctovat spravnu vysku istiny a uroku, ale to uz je najmensi problem.
Eva233
26.02.06,10:29
Ahojte, potrebujem súrne poradiť ak je to možné. Nemám skúsenosť s účtovaním leasingu. Prosím poraďte.
Ťahač s návesom bol zakúpený v novembri 2005. V nov. bola zaplatená aj 1. zvýšená splátka istiny s DPH. Bez DPH to bolo 6625 EUR. V roku 2005 neboli zaplatené žiadne iné splátky. ( odložené splácanie o 2 mesiace). Leasing je na 48 mesiacov. Majiteľ kalkuloval s tým, že táto 1. zvýšená splátka pôjde celá do nákladov. Môj názor to nie je. Ďalšia otázka. Ako je to s odpismi. Prepáčte, vyzerám ako úplný analfabet, ale ešte som o leasingu neúčtovala a chcem, aby to bolo správne. Ďakujem.Ešte poznámka, účtuje sa v JÚ. Plátca DPH. Ešte raz ďakujem,
apo
26.02.06,12:04
Ahojte, potrebujem súrne poradiť ak je to možné. Nemám skúsenosť s účtovaním leasingu. Prosím poraďte.
Ťahač s návesom bol zakúpený v novembri 2005. V nov. bola zaplatená aj 1. zvýšená splátka istiny s DPH. Bez DPH to bolo 6625 EUR. V roku 2005 neboli zaplatené žiadne iné splátky. ( odložené splácanie o 2 mesiace). Leasing je na 48 mesiacov. Majiteľ kalkuloval s tým, že táto 1. zvýšená splátka pôjde celá do nákladov. Môj názor to nie je. Ďalšia otázka. Ako je to s odpismi. Prepáčte, vyzerám ako úplný analfabet, ale ešte som o leasingu neúčtovala a chcem, aby to bolo správne. Ďakujem.Ešte poznámka, účtuje sa v JÚ. Plátca DPH. Ešte raz ďakujem,

Štandardný postup:
1. Zisti hodnotu istiny, akontácia+časť v každej splátke+odkupná cena.
vznásob kurzom podľa dňa prevzatia língu vzdel 48 a máš odpis na jeden mesiac.
2. úroky a poistenie aj keď máš odložené splátky časovo rozlíšiš.
3. Ak Ti robí problém DPH, mne urobil, pýtal som 2x tak daj pozor. CAC lízing je blbý posiela faktúry kolom dokola a jeden niekdez nevie čo sn nimi, DPH uplatni iba z faktúr kde je DPH vyjdarená v SK, potom sa nepomýliš. Nezbávaj sa s tým, že budeš chceť mať každú faktúru zaúčtovanú. Ja som všektkz prefaktúrz a faktúrz vzhodil z účtovníctva a dal som ich ako prílohz k internému dokladu ktorým som zaúčtoval celú vstupnú cenu 042 / 474 a bol pokoj.

Hodne šťastia.

apo
Eva233
26.02.06,13:05
Ak môžeš ešte sa mi chvíľu venuj prosím. Upresňujem údaje. Leasingová spoločnosť VB Leasing.
Nadobúdacia cena ( všetko uvádzam bez DPH) - istina 66 250 EUR
Poplatok za prevod vlast.práv 10 EUR
Dohodnutá kúpna cena 0 EUR
Finančná činnosť spolu 7076, 83 EUR
Leasingová cena bez poistenia PL 73 326,84 EUR

Doba splácania 48 mesiacov,
1. zvýšená splátka istiny 6625 EUR
potom mesačné splátky nasledovne:
istina 586 77 EUR, finančná činnosť 863,27 EUR ( neuvádzam DPH ) je to čistá cena
Melnick
26.02.06,13:22
Ahojte, potrebujem súrne poradiť ak je to možné. Nemám skúsenosť s účtovaním leasingu. Prosím poraďte.
Ťahač s návesom bol zakúpený v novembri 2005. V nov. bola zaplatená aj 1. zvýšená splátka istiny s DPH. Bez DPH to bolo 6625 EUR. V roku 2005 neboli zaplatené žiadne iné splátky. ( odložené splácanie o 2 mesiace). Leasing je na 48 mesiacov. Majiteľ kalkuloval s tým, že táto 1. zvýšená splátka pôjde celá do nákladov. Môj názor to nie je. Ďalšia otázka. Ako je to s odpismi. Prepáčte, vyzerám ako úplný analfabet, ale ešte som o leasingu neúčtovala a chcem, aby to bolo správne. Ďakujem.Ešte poznámka, účtuje sa v JÚ. Plátca DPH. Ešte raz ďakujem,

prvý krok´=prepočet na SK
druhý krok= zaevidovanie v K.záväzkov
Účtovanie:
Prvá zvýšená splátka -rozdeľ na istinu a dph
istina = VNZD , Dph = odpočet, nájomné = prev. réžia
vypočítaj odpisy za 2 mesiace. /obstar. cena + sprac. poplatok/
V uzávierkových operáciách uplatníš tieto odpisy.
V r. 2006 znova účtuješ mesačnú istinu =VNZD ,Dph -odpočet,nájom=réžia
A na konci roka znovu uzávier. operáciami uplatníš odpis
tentokrát už celoročný.
apo
26.02.06,15:35
prvý krok´=prepočet na SK
druhý krok= zaevidovanie v K.záväzkov
Účtovanie:
Prvá zvýšená splátka -rozdeľ na istinu a dph
istina = VNZD , Dph = odpočet, nájomné = prev. réžia
vypočítaj odpisy za 2 mesiace. /obstar. cena + sprac. poplatok/
V uzávierkových operáciách uplatníš tieto odpisy.
V r. 2006 znova účtuješ mesačnú istinu =VNZD ,Dph -odpočet,nájom=réžia
A na konci roka znovu uzávier. operáciami uplatníš odpis
tentokrát už celoročný.

Môj postup, ktorý celkom nekorenšpondzje s radami z porady a v tom istom sa rozchádzam aj s článkami v odborných časopisoch.
Ja som sa rozhodol, že z língu je dlhodobým záväzkom nie len istina, ale komplet celý predpis na všetky úhrady po celú dobu trvania lízingu. A zaúčtoval som takto:
1. Istina: 0-tá splátka + poplatok + istina z pravidelných splátok + odkup. cena
042 / 474
2. úroky + poistenie
381 / 474
3. DPH z celého lízingu
378 / 474

Takto som dostal na DAl 474 (v jednoduchom účtovníctve sumu pre zápis do knihy záväzkov) všetko čo mám zaplatiť. Každú jednu úhradu účtujem 474 / 221 a nestarám sa už o nič. Akurát odpočet DPH účtujem z faktúr, ktoré prichádzajú podľa splátkového kalendára, alebo podľa našej úhrady ak zaplatíme skôr. Skôr sme zaplatili napr. 30.12.2002, lebo 1.1.2006 bol sviatok. V decembri sme odpočítali DPH 2x a v januári 2006 už nebudeme DPH odpočítavať.

4. Zaradenie majetku (V JÚ zápis do knihy odpis. majetku)
022 / 042
5. kždý mesiac účtujem (V JÚ 1/48 istiny útovný odpis na karte majetku)
551 / 082
Sumy sú podľa splátkového kalendára násobené kurzom s kurzovým rozdielom opropti predpisu 381 v bode č. 2. Obdobne účtujem kurzový rozdiel aj pri DPH zo splátok. Ak sa Ti nebude chceť, alebo to bude komplikované tak kurzový rozdiel vybavíš k 31.12 každý rok jedným zápisom.
568 / 381
566 / 381

Ak robíš jednoduché účtovníctvo postup je veľmi podobný. Do knihy odpisovaného majetku zaradíš majetok a mesačne odpisuješ, ale celkom v pohode ak to urobíš jedným zápisom na konci roka v uzávierkových operáciách.

DPH podľa faktúr.

Úroky a poistenie tiež jednou sumou v uzávierkových operáciách.

Splátky ponižovať záväzok v evidencii záväzkov a celý rok účtovať ako nedaňový výdavok s odpočtom DPH.

Keď sa to takto napíše je to jednoduché, ale robil som v jednom týždi pre tri firmy celkom 8 lízingov a mal som toho dosť. Ani jedna lízingovka neurobí dva lízingy rovnako, vždy je nutné všetko prepočítať. Ja každý lízing prepísšt do exel tabuľky, lebo ide ma rozhodiť, ake je pltátkový kalndár pre 48, alebo 60 splátok a na koci nie je súčet stĺpcov. Teda ak chcem ozaj vedieť čo je v úhrne istinou musím to takto urobiť. V Jednoduchom účtovníctve potom pri splátkach píšem kurzy a v sútoch dostanem správne hodnoty do úzávierkových operácií.


Na Tvoje otázky nájdeš odpoveď podľa bodov č.1 až 5, kde som uviedol postup spočítať hodnoty z faktúr a splátkového kalendára.

apo
Melnick
26.02.06,15:47
apo

reagovala som na príspevok Eva233 pretože ona chcela
radu pre zaúčtovanie v JÚ.
Ináč voči Tvojmu príspevku nemám absolútne výhrady.:)
Melnick
26.02.06,16:04
Milí poraďáci,aký je Váš názor na leasing roku 2004
nesprávne účtovaný. Mám ho odignorovať a pokračovať
akoby bol účtovaný správne ?

Značka : dedičstvo po predchádzajúcom účtovníkovi.

Táto otázka už pri leasingoch odznela,ale odpoveď
na ňu som nezaregistrovala.
KEJKA
26.02.06,17:02
Milí poraďáci,aký je Váš názor na leasing roku 2004
nesprávne účtovaný. Mám ho odignorovať a pokračovať
akoby bol účtovaný správne ?

Značka : dedičstvo po predchádzajúcom účtovníkovi.

Táto otázka už pri leasingoch odznela,ale odpoveď
na ňu som nezaregistrovala.
nuž nemôžeš to odignorovať. Urob si analýzu, ako by to bolo správne. Či kvôli zlému účtovaniu nie je dodatočná DP. Ak nie, tak pokračuj od svojej analýzy - hodnôt tak aby rok 2005 bol správny.
apo
26.02.06,18:05
reagovala som na príspevok Eva233 pretože ona chcela
radu pre zaúčtovanie v JÚ.
Ináč voči Tvojmu príspevku nemám absolútne výhrady.:)

O.k.
moja odpoveď bola pre eva233, v rýchlosti som nepostrehol, že nereagujem na ďalší dopyt od eva233.

Ale možno to eva233 bolo k použitiu.

mimotemy neznášam jednoduché účtovníctvo.mimotemy

apo
Melnick
26.02.06,18:18
nuž nemôžeš to odignorovať. Urob si analýzu, ako by to bolo správne. Či kvôli zlému účtovaniu nie je dodatočná DP. Ak nie, tak pokračuj od svojej analýzy - hodnôt tak aby rok 2005 bol správny.

Po analýze vychádza dať dodatočné DP -klient škodný cca 1000.-sk,
ale nesúhlasí s dodatočným DP.Hmm čo robiť:confused: :eek:
Melnick
26.02.06,18:20
[quote=apo]O.k.
mimotemy neznášam jednoduché účtovníctvo.mimotemy
Ja v tejto dobe:
mimotemy neznášam účtovníctvomimotemy
dracica
30.05.08,06:23
prosím Vás mam nervy z pohody
ak mám leasing v cudzej mene v EUR a leasing. majetok je uzit. auto mám nárok na odpočet DPH všetkému rozumiem ako sa prepočíta istina úrok ale mám problém s DPH. leasingová spoločnosť posiela faktúru kvoli DPH ktorá je v EUR a zaroven aj v SK. Ako účtujete tieto faktúry v JU ?? zadávate základ aj DPH alebo zaúčtujete iba DPH bez základu ???
prosím pomožte
sassi
30.05.08,06:31
prosím Vás mam nervy z pohody
ak mám leasing v cudzej mene v EUR a leasing. majetok je uzit. auto mám nárok na odpočet DPH všetkému rozumiem ako sa prepočíta istina úrok ale mám problém s DPH. leasingová spoločnosť posiela faktúru kvoli DPH ktorá je v EUR a zaroven aj v SK. Ako účtujete tieto faktúry v JU ?? zadávate základ aj DPH alebo zaúčtujete iba DPH bez základu ???
prosím pomožte

My leasujeme CNC stroj, ale pre info, účtujem takto:
:cool:
PF normálne zaúčtujem do PF s predkontáciou bVNim, členenie DPH - PD. Do položiek rozpíšem istinu + fin.činnosť (musí sa rovnať splátkovému kalendáru). DPH normálne uplatním. Používam kurz uvedený na PF.
dracica
30.05.08,06:37
no a potom ako to likvidujete??
ked ja mám nahratú istinu v OZ teda resp. som prevzala PS
a úhrada pozostáva z istiny DPH a este aj z úroku
sassi
30.05.08,06:42
V OZ to nie je. Tam účtujeme len Leasing, ku ktorému nechodia PF, ale platí sa na základe splát. kalendára. Ten stroj je zaevidovaný len v majetku.
V položkách PF si môžeš navoli jednotlivé predkontácie:
istina - bVnim
fin.činnosť (úrok+poistné) - 9VRost
Pri úhrade z banky to automaticky preúčtuje do denníka.
dracica
30.05.08,06:48
takže ak tomu dobre rozumiem vy si upravíte ten základ tak aby Vám to sedelo s istinou pretože tam je použitý iný preč. kurz ale to sa mi nepáči ved ja musím mat predsa niekde zaevidovanú celu istinu za celý leasing alebo sa mýlim ??
sassi
30.05.08,06:56
No nie celkom. V majetku je uvedená obst.cena prepočítaná kurzom zaradenia majetku do úžívania. Aj odpisy sa počítajú z tejto ceny.

Ale teraz, keď tak uvažujem, to asi nebude celkom správne (kurzové rozdiely).

Hmmm ... chcela som poradiť a zisťujem, že tiež mám čo riešiť!
dracica
30.05.08,07:03
no veď o tom hovorím mne to vysvetlovala kolegynka tiež som to nevedela

problém je v tom že neviem kde to mám v tom sofwari všetko zaevidovať
sassi
30.05.08,07:09
Najlepšie asi bude, zavolať priamo do Pohody a zistiť čo s tým.:cool::o Sú tam ochotní a radi poradia. Aspoň ja mám také skúsenosti.!
dracica
30.05.08,07:14
neviem či mi ohladom tohto poradia ale všimla som si že tá byv. účtovn. neučtovala tiež tento leasing do OZ vypočítaný ho má správne aj zostatok sedí
sassi
30.05.08,07:19
neviem či mi ohladom tohto poradia ale všimla som si že tá byv. účtovn. neučtovala tiež tento leasing do OZ vypočítaný ho má správne aj zostatok sedí

Aký zostatok v EURách???? Nie je tam niekde na konci roka robení nejaký ID k tým kurzovým rozdielom (aj keď v JÚ sa kur.rozdiely neúčtujú).:eek:
dracica
30.05.08,07:28
nevšilma som si inak tak pekne účtovníctvo som už dávno nevidela
sassi
30.05.08,07:34
Nevieš či je ten zostatok v Eur??? Musí to tam niekde byť.
dracica
30.05.08,07:42
nie je v EUR pretože keď si pozriem spl. kalendár tak tam je aj SKK aj EUR ale z účtovných výstupov neviem vyčítať cudziu menu pretože všetky sumy sú uvedené iba v sl. korunách preto mám problém aj so zostatkom napr. v EUR pokladni
sassi
30.05.08,07:50
Je možné, že to bolo platené v SK a nie v EUR. Mám pocit, že toto bude ešte na dlho. Keď zistím niečo viac, dám vedieť.
Kája.
30.05.08,07:55
Ja v jednoduchom síce nemám EUR leasing, ale korunový mám spravený tak, že v ostatných záväzkoch mám nahodenú istinu, každý mesiac nahadzujem do ostatných záväzkov len splátku rovnajúcu sa finančnému úroku a DPH (na odpočet), pri úhrade z banky v položkách likvidujem prvá časť - časť istiny, druhá časť - finančná činnosť a DPH. Pri uzávierke máš v záväzkoch správnu sume a to konečný zostatok istiny. Pri EUR leasingu by som postupovala rovnako. Kurzové rozdiely, ktoré ti vzniknú pri úhrade istiny v rámci uzávierkových operácii naúčtuješ strata - prevádzková réžia, zisk - ostatný príjem samozrejme daňovo uznaný.
apo
30.05.08,11:21
V JÚ by nemali vzniknúť žiadne kurzové rozdiely.

Z istiny sa raz prevždy vypočíta výška odpisu (JÚ aj PÚ) a kurzové rozdiely nevznikajú.

Podľa splátkového kalendára pripadá deň dodania na konkrétny dátum a aj lízingová spoločnosť na tento dátum vystavuje faktúru v Euro s prepočítanou DPH na SK. V tento istý deň by ste mali robiť aj úhradu a tak kurzový rozdiel nevznikne ani v JÚ ani v PÚ.

Pri lízningoch iba v PÚ počítam kurzový rozdiel k 31.12. pre výšku splátok, ktorá zostáva k zaplateniu do konca splátkového kalendára. Ďalej počítam aj kurzové rozdiely z nákladov budúcich období a sumy DPH zo splátkového kalendára nakoľko do dlhodobého záväzku zahrňujem celý splátkový kalendár, nie len istinu ako to účtujú druhí naši kolegovia ako tiež správny postup.

apo
Kája.
30.05.08,11:34
Ja si myslím, že kurzový rozdiel ti vznikne vždy, rozdiely vznikajú pri úhrade záväzku a záväzok predsa uhrádzam niekoľko rokov.
apo
08.06.08,15:23
Účtovanie lízingu podľa môjho zaužívaného postupu je o tom, že:
V PÚ na základe faktúry s vypočítanou DPH v SK zaúčtujem interný doklad pre odpočet DPH, v tomto doklade zaúčtujem aj úroky, poistenie a mesačný odpis. Každú úhradu účtujem z valutovej pokladne, alebo devízového účtu 474/2xx vo výške podľa splátkového kalendára kurzom dňa úhrady. Na účte 474 mám analyticky pre každý jeden lízing zaúčtovaný predpis, ku dňu 31.12. vypočítam raz za rok kurzový rozdiel na úte 474, 381 pre úroky a poistenie a 378 pre hodnotu DPH.

V JÚ faktúru s DPH v SK zapíšem do došlých faktúr ako nedaňový výdavok s odpočtom DPH a tu obvykle kurzový rozdiel nemám.

apo
dracica
12.06.08,07:28
chcela by som sa este raz spytat na leasing v EURAch pretoze mam v tom zmatok
lesing. spol. vystavuje faktúru na DPH kde je uvedený základ a DPH v EUR aj v SKK
otázka znie ako si zaevidujete túto faktúru do doslých faktúr v Pohode zadávate ju v cudzej mene a cez položky rozúčtujete základ aj DPH ??alebo účtujete iba DPH aj EUR a istinu si zadáte do ostatných závazkov a potom pri úhrade likvidujete faktúru, ostatný závazok a popr. úrok....
prosím vyjadrite sa niekto pretoze každy mi to vysvetluje inak
Kája.
12.06.08,07:40
Ja osobne si faktúru od leas. spoločnosti evidujem v ostatných záväzkoch a rozúčtujem:
istina 474/474, DPH 343/474, úrok 562/474 a v banke úhrada 474/221
apo
12.06.08,07:43
Každú faktúru, ktorá je vystavená v cudze mene a dodávateľ, respektíve odberateľ je zo Slovenska zapíšem do Pohody cez položky tak ako si uviedla. V položkách vidíš DPH vyjadrenú v cudzej mene, ale do evidencie DPH sa dostane v SK. Ja pre vnútorný kľud som si navolil zobrazovanie stĺpca DPH2 a tam hneď po zaúčtovaní faktúry mám zobrazenú DPH v SK. Z drobných rozdilov v halieroch nerobím problém.

apo
dracica
12.06.08,07:51
Api ja som pozerala ako boli uct. leasingy v min. roku a priznam sa je to divne pretoze oni zauct. fakturu a predkontácia je v stlpci majetok a nie ost. vydaj nedanový a splátky neboli cez ost. zav. vobec uctovane co s tym ??uz mam hlavu v smutku z toho:mee:
dracica
12.06.08,07:54
o.k. to som tak urobila ten stlpec 2 je dobrý napad a dalej úhrada je napríklad v EUR ako to likvidujes ???
apo
12.06.08,08:00
Obstaranie majetku alebo výdaj nedaňový s odpočtom DPH je interpretované z pohľadu dane z príjmu rovnako. Či sú faktúry v ostatných závúzkoch alebo došlých faktúrach je len vec vkusu. Predchádzajúci účtovník zrejme nájmy a teda aj lízingy dával do ostatných záväzkov, je to OK.

apo
apo
12.06.08,08:06
o.k. to som tak urobila ten stlpec 2 je dobrý napad a dalej úhrada je napríklad v EUR ako to likvidujes ???

Pri likvidácii ti naskočí okno kde sa zadávajú podrobnosti k likvidácii. Ak eurový lízing hradíš z SK pokladne, alebo SK bežného účtu tak si v prvom hornom rohu odfajkni okienko RUČNE. Potom interpretácia v SK zadaj to čo máš na bankovom výpise Sk a Pohoda si dopočíta čo treba a aj si sama určí kurz. Je to tak správne.

apo
dracica
12.06.08,08:07
nie účtoval to do došlých faktúr pri tých leasingoch kde posielali faktúry pre DPH
a vieš mi odpovedat aj ako likviduješ tieto faktury ak más uhradu napr. z EUR uctu ??
dracica
12.06.08,08:11
Pri likvidácii ti naskočí okno kde sa zadávajú podrobnosti k likvidácii. Ak eurový lízing hradíš z SK pokladne, alebo SK bežného účtu tak si v prvom hornom rohu odfajkni okienko RUČNE. Potom interpretácia v SK zadaj to čo máš na bankovom výpise Sk a Pohoda si dopočíta čo treba a aj si sama určí kurz. Je to tak správne.

apo

ja to mam uhradené v EUR čize vznikne tam kurz rozdiel a ten kurz rozdiel je nedaňový výdaj ??
dracica
12.06.08,08:13
takže do ost. záv. si zaevidujem v tomto prípade iba urok a likvidujem fakturu /jeden kurz/ a ost. záv. ako úrok /druhý kurz/
správne ??
apo
12.06.08,09:34
Lízing v JÚ ja osobne účtujem v dvoch etapách.

1. Etapa
Každý mesiac nahrám do záväzkov faktúru len z dôvodu, aby som dostal do evidencie sumu DPH. Ak vznikne kurzový rozdiel je daňovým výdavkom, ale v JÚ sa tento kurzový rozdiel ako samostatná položka v denníku asi neobjaví.
2. Etapa
V uzávierkových operáciách zaúčtujem úroky a to tak, že v exeli mám splátkový kalendár, každý mesiac doplním kurz, aby sa mi vypočítali úroky, ktoré sú z lízingu daňovým výdavkom. Všetkých 12 úrokov spočítam a jednou sumou zaúčtujem v uzávierkových operáciách cez interný doklad. Druhou položkou v internom doklade je 12x mesačný odpis.


apo
dracica
12.06.08,09:39
presne takto to robí aj tá účtovníčka asi si s tym tiez nevedela dať rady dik budem to aj ja tak robiť mám u mňa čokoládu
dracica
12.06.08,09:53
Apo uz som zistila prečo tam pouzila tento stlpec pretože ak tam zadá skratku hvNost tak pri uhrade mi ten software vykrikuje ze zvolená predk. nie je pre DPH aku predk. tam davaš ty ???