zuzana
05.03.08,08:06
Sme firma, ktorá robí dodávku a montáž elektric.požiar.signalizácie.Máme zákazku kde sa jedná o túto dodávku a montáž.Zákazka v roku 2007 ešte nie je dodkončená a bude sa fakturovať aj v roku 2008(dve faktúry boli v roku 2007 a jedna bude v roku 2008).Máme na sklade materiál, ktorý je potrebný na akciu-káble, komponenty na zabezpečovačku.Účtujem spôsobom B.Čiže počas roku 501/321 a na konci je to dosť veľa materiálu(čo treba na zákazku+ čo je na sklade) preúčtujem 112/501.Je to aj materiál potrebný na tú akciu v dosť veľkej sume.Teraz otázka, príde mi , že by som mala účtovať nedokončenú výrobu, alebo nie?Ak áno tak potom to mám ten materiál na 112/501 rozdeliť čo na zákazku nejde a to naúčtovať ako 112/501 a ostatok ako nedokonč.výrobu 121/611, alebo celý materiál čo mám naúčtujem na 112/501 a ešte k tomu celé výnosy-čo sa bude fakturovať v roku 2008 ako nedokončenú výrobu 121/611??
zuzana
05.03.08,09:49
Pomôže niekto?Na tú nedokončenú výrobu nemôžem dať iba práce a tovar nechám na 112/501??
Petra29
05.03.08,10:40
Zuzka, tak materiál alebo tovar?, rozhodni sa.:)
1. Materiál na sklade, ktorý ešte neprešiel výrobným procesom zaúčtuješ celý 112/501, či sa týka tejto "zákazky" /nemyslím zákazku z pohľadu postupov PU/ alebo aj inej.
2. Materiál, ktorý prešiel niektorou fázou výroby, ale výroba nie je u konca, t.zn., že hovoríme o nedokonč.výrobe vstupuje do ocenenia tejto nedokonč.výroby /+ďalšie vlastné priame náklady/, zaúčtujem 12./61.
Takže ocením nedokonč.výrobu nie podľa toho "čo budem fakturovať",
ale pomocou priamych nákladov viažúcich sa k nedonč.výrobe, ktoré vznikli v r.2007.
zuzana
05.03.08,11:06
Čiže do tých nákladov zahrniem aj materiál čo som nakúpila na tú zákazku??Alebo ten už mám vyčíslený na sklade?Inak ďakujem.Mám to vlastne účtovať ako nedokončenú výrobu??
Petra29
05.03.08,11:10
Materiál je na sklade alebo sa s ním už "niečo udialo"? Buď postupuješ podľa bodu 1. alebo 2.môjho príspevku.
Ty musíš vedieť, či zákazka je rozpracovaná v r.2007 alebo je len nakúpený materiál.
zuzana
05.03.08,12:25
Materiál bol k 31.12.na sklade, bol objednaný a zostal na sklade.Zákazka časť sa spravila v r.2007 a 2.časť v r.2008(bola na to jedna zmluva o dielo-malo sa to dokončiť v r.2007 ale sa to posunulo do r.2008)-to je ten materiál na sklade.V tejto zmluve bola stanovena cena napr. 3 000 000Sk.Fakturovalo sa to po častiach tak ako to bolo dokončené.Čiže posledne sa fakturovalo v r.12/2007.Preto neviem či účtovať nedokončenú výrobu alebo nie.
Petra29
05.03.08,14:27
Materiál bol k 31.12.na sklade, bol objednaný a zostal na sklade.Zákazka časť sa spravila v r.2007 a 2.časť v r.2008(bola na to jedna zmluva o dielo-malo sa to dokončiť v r.2007 ale sa to posunulo do r.2008)-to je ten materiál na sklade.V tejto zmluve bola stanovena cena napr. 3 000 000Sk.Fakturovalo sa to po častiach tak ako to bolo dokončené.Čiže posledne sa fakturovalo v r.12/2007.Preto neviem či účtovať nedokončenú výrobu alebo nie.
Tu by sa dalo špekulovať, či už nejde o zákazkovú výrobu,
ale ak ostaneme pri nedokončenej výrobe ja by som účtovala nasledovne:
1.nepoužitý materiál, /je na sklade, len sa nakúpil, zatiaľ sa nespracoval nijakým spôsobom/ 112/501
2.nedokončená výroba 12./61., ak sa v r.2007 začalo pracovať na tom, čo bude fakturované v r.2008 /vlastné náklady: priame náklady vynaložené na výrobu prípadne aj časť nepriamych. Zákon o účt.nestanovuje, čo sú priame a nepriame náklady. Za priame náklady sa považujú mzdy, odvody ku mzdám, výrobná réžia /napr.elektrina/, za nepriame náklady: správna réžia
zuzana
05.03.08,14:33
A keď sa ešte nezačalo v roku 2007 pracovať na tom čo sa fakturovalo v r.2008.Oni to čo sa fakt.v roku 2008 robili od januára 2008.Či to čo sa fakturovalo v r.2008 a služby, ktoré sa toho týkajú a sú v nákladoch 2007, treba premietnut do výnosov?A mzdy tam treba dat tie za január, alebo za december??Ja už tomu vôbec nechápem: ((O zák.výrobu nejde je to subdodávka požiarna signalizácia, kamery.
Petra29
05.03.08,18:19
A keď sa ešte nezačalo v roku 2007 pracovať na tom čo sa fakturovalo v r.2008.Oni to čo sa fakt.v roku 2008 robili od januára 2008.Či to čo sa fakturovalo v r.2008 a služby, ktoré sa toho týkajú a sú v nákladoch 2007, treba premietnut do výnosov?A mzdy tam treba dat tie za január, alebo za december??Ja už tomu vôbec nechápem: ((O zák.výrobu nejde je to subdodávka požiarna signalizácia, kamery.
Zuzka, už tomu ani ja nerozumiem:)
Po poriadku: ak zamestnanci na tejto "zákazke" robili skutočne až od januára, mzdy v nedonč.výrobe nebudú.
Ak v decembri vznikli služby /ako píšeš/, viažúce sa k tejto fakturácii v r.2008, tie zahrnieš do 121/611, sú súčasťou rozpracovanej výroby.
betka
06.03.08,12:18
Nákladmi na zákazku-dajú sa priedeliť ku konkrétnej zákazke odo dňa uzatvorenia zmluvy až po úplné splnenie.
Ak je začiatok a ukončene zákazky v rôznych UO, náklady a výnosy zákazky účtujem do UO, v kt. boli práce súvisiace so zákazkou vykonané.

Tiež by som sa pozastavla nad tým, aké sú hlavné znaky účtovania o zákazke:
- používa sa iba na zhotovenie HM, nejde o práce, kt. výsledkom sú služby alebo nehmotný majetok
- potrebujem písomnú zmluvu
- podstatou je, že účtujem ako o nedokončenej výrobe, skutočne zaúčtované náklady na žákazku sa zaúčtujú ako výnosy v závsilosti od stupňa dokončenia zákazky (neberiem do úvahy, či boli výkony fakturované alebo nie, k určitému dátumu)
- musím vypracovať rozpočet nákladov a výnosov, kde postupujeme podľa tohto rozpočtu.

Skutočné náklady: 5xx/1xx,3xx
Aktivácia nákladov: 121/611
Priebežná fakturácia: 311/601,602
Zúčtovanie NV: 611/121
úprava cez ČR: 601,602/384

O účtovaní zákazkovej výroby nájdete bližšie v par. 30 postupov účtovania v PU
Danila
06.03.08,12:28
Materiál bol k 31.12.na sklade, bol objednaný a zostal na sklade.Zákazka časť sa spravila v r.2007 a 2.časť v r.2008(bola na to jedna zmluva o dielo-malo sa to dokončiť v r.2007 ale sa to posunulo do r.2008)-to je ten materiál na sklade.V tejto zmluve bola stanovena cena napr. 3 000 000Sk.Fakturovalo sa to po častiach tak ako to bolo dokončené.Čiže posledne sa fakturovalo v r.12/2007.Preto neviem či účtovať nedokončenú výrobu alebo nie. Na základe vyznačenej informácie sa nejedná o nedokončenú výrobu.
zuzana
06.03.08,14:17
Danila nejedná sa o nedokončenú výrobu ale asi nie ani o zákazku, alebo áno: ((