manager22
05.03.08,15:52
Prosím o radu:

Evidencia záväzkov:
- je potrebné tu zaevidovať aj záväzky voči SP či ZP - t.j. mesačné odvody - čiže záväzky od ktorých nemám faktúry a pod. - ak áno, čo v takomto prípade zadávam ako číslo dokladu, či dátumovo (vystavené / prijaté / splatnosť...) a pod. ?

Evidencia pohľadávok:
- je potrebné tu zaevidovať okrem "mnou" vystavených faktúr aj napr. došlé platby / vyplatené provízie, ak je klient sprostredkovateľ, robí na základe napr. mandátnej zmluvy / či zmluvy o sprostredkovaní, a nefakturuje spoločnosti... Spoločnosť mu len každý mesiac zašle info list (provízny list) koľko peňazí a za čo mu posielajú... Takisto čo v tomto prípade zadávam ako číslo dokladu, či dátumovo (vystavené / prijaté / splatnosť...) ?

Vopred krásne ďakujem za info - vysvetlenie... :)
Monika Kováčová
05.03.08,15:25
áno, povinnosťou účtovnej jednotky je vykázať v účtovnej závierke všetky pohľadávky a záväzky...
manager22
05.03.08,16:02
A ako dátum splatnosti a pod. zadávam v prípade záväzkov (SP & ZP) 08. v mesiaci a pri pohľad. dátum kedy to druhá strana vyplácala... ???
Monika Kováčová
05.03.08,16:03
A ako dátum splatnosti a pod. zadávam v prípade záväzkov (SP & ZP) 08. v mesiaci a pri pohľad. dátum kedy to druhá strana vyplácala... ???
08. v mesiaci
zuhl
05.03.08,16:24
Tu ma napadla otázka a mám do záväzkov zaevidovať aj FZ? Lebo podnikateľ si ho síce platí, ale ten je dobrovoľný.
Monika Kováčová
05.03.08,16:25
áno .
manager22
05.03.08,16:40
FZ ???
Monika Kováčová
06.03.08,06:51
FZ ???
áno, sčítaj s odvodmi do SP
lukig
06.03.08,08:47
A keď som spoločník v.o.s. ...pri rozdelení HV si delíme P a V stanoveným pomerom a zdaňujeme samostatne vrátane ostatných príjmov...môžem si do DP zahrnúť aj vlastné výdavky platené dobrovoľne na NP do SP?
Jarka 1
06.03.08,09:05
A keď som spoločník v.o.s. ...pri rozdelení HV si delíme P a V stanoveným pomerom a zdaňujeme samostatne vrátane ostatných príjmov...môžem si do DP zahrnúť aj vlastné výdavky platené dobrovoľne na NP do SP?

Neviem ako to myslíš, že samostane a vrátane .... Spoločník v.o.s. uvádza svoj základ dane, alebo stratu v DP typ B tabuľka č.1 na r.4.Môže si uplatniť aj to dobrovoľné poistenie, ak nebolo nákladom v.o.s.
lukig
06.03.08,09:11
Sorry, zle som to napísala, tak je, ako si povedala..do výdavkov v.o.s. toto dobrovoľné poistné nešlo.
AlkaS
06.03.08,10:09
Ahojte!
Chcem sa spýtať, postupujem správne . Vystavená fa v 01/2008 s daniteľným plnením v 12/2007 zaradím do roku 2008. Je to správne???:rolleyes:
zuhl
06.03.08,10:15
Nie, to je do roku 2007.
AlkaS
06.03.08,13:19
Takže chápem, že aj keď by bolo na faktúre len napísané za mesiac december 2007, bude v evidencii pohľadávok roku 2007, ale príjem bol prijatý v roku 2008. Bude to považované, že je to nevysporiadaná fa s predošlého roku?? Ešte jedna vec , keď ju nahodím do ALFY , tak mi vypíše , že nepatrí do príslušného roku. Mám ju tam nahodiť natvrdo??
Heni
06.03.08,13:22
Takže chápem, že aj keď by bolo na faktúre len napísané za mesiac december 2007, bude v evidencii pohľadávok roku 2007, ale príjem bol prijatý v roku 2008. Bude to považované, že je to nevysporiadaná fa s predošlého roku?? Ešte jedna vec , keď ju nahodím do ALFY , tak mi vypíše , že nepatrí do príslušného roku. Mám ju tam nahodiť natvrdo??
áno, do Alfy s dátumom 31.12. :)
otázka
06.03.08,13:25
Takže chápem, že aj keď by bolo na faktúre len napísané za mesiac december 2007, bude v evidencii pohľadávok roku 2007, ale príjem bol prijatý v roku 2008. Bude to považované, že je to nevysporiadaná fa s predošlého roku?? Ešte jedna vec , keď ju nahodím do ALFY , tak mi vypíše , že nepatrí do príslušného roku. Mám ju tam nahodiť natvrdo??
Keď bola Fa vystavená a prišla v r.2008 (nie ste platcami DPH), treba ju zaradiť do r.2008, aj keď je plnením december 2007.
Pokiaľ ste platcami DPH, Fa prišla v r.2008, ale plnenie je v decembri 2007, treba ju zaevidovať do r.2007
AlkaS
06.03.08,16:45
Ďakujem za odpovede. Otázka ale my sa bavili o pohľadávkach a nie o záväzkoch. Aj tak ĎAKUJEM
Zoltán Kovács
06.03.08,16:49
Keď vystavíš faktúru dátumom 01/2008, aj keď s plnením 12/2007, ako môžeš mať k 31.12.2007 v pohľadávkach, keď ešte ani vystavená nebola???
AlkaS
06.03.08,16:59
Keď vystavíš faktúru dátumom 01/2008, aj keď s plnením 12/2007, ako môžeš mať k 31.12.2007 v pohľadávkach, keď ešte ani vystavená nebola???

Smith pozri si môj príspevok č.12. Tam som sa pýtala, či postupujem správne, že ju zaradím do roku 2007. Zuhl mi odpovedal , že do roku 2007.
Myslím si však, že je to tak ako si to napísal ty.
Vďaka :rolleyes:
Zoltán Kovács
06.03.08,17:02
Smith pozri si môj príspevok č.12. Tam som sa pýtala, či postupujem správne, že ju zaradím do roku 2007. Zuhl mi odpovedal , že do roku 2007.
Myslím si však, že je to tak ako si to napísal ty.
Vďaka :rolleyes:

Tiež som reagoval na zuhl. Podľa mňa to patrí do r.2008. Samozrejme z hľadiska pohľadávok, a z hľadiska DPH to treba odviesť za 12/2007, resp. 4.Q
zuhl
06.03.08,17:12
Tak ja neviem ako ju potom nahrávate. Pretože keď dám dodanie 31.12.2007, tak mi ju dá do roku 2007.