mihajl
06.03.08,19:40
Ahojte,
mam dve otazky k bankovemu uctu (uctujem v PU):
1. v predchadzajucom uctovnom obdobi som nezauctoval pripisane uroky na BU a zrazenu dan z tychto urokov. Povazoval som to vybavene ako dan zaplatenu zrazkou, cize som neuplatnoval zrazenu dan ako preddavok. Absolutne nepochopitelne som neskontroloval konecny stav na vypise z BU so stavom v uctovnictve. Rozdiel z tohoto dovodu je ca. 10,- Sk.
Podla mna je to problem. Ci?
2. na zaklade ktoreho datumu sa ma spravne uctovat pohyb na BU? Je to datum obratu/uctovania na zaklade BU, alebo datum vyhotovenia vypisu?
Pripadne iny datum?
Dakujem vopred za pomoc.
mam dve otazky k bankovemu uctu (uctujem v PU):
1. v predchadzajucom uctovnom obdobi som nezauctoval pripisane uroky na BU a zrazenu dan z tychto urokov. Povazoval som to vybavene ako dan zaplatenu zrazkou, cize som neuplatnoval zrazenu dan ako preddavok. Absolutne nepochopitelne som neskontroloval konecny stav na vypise z BU so stavom v uctovnictve. Rozdiel z tohoto dovodu je ca. 10,- Sk.
Podla mna je to problem. Ci?
2. na zaklade ktoreho datumu sa ma spravne uctovat pohyb na BU? Je to datum obratu/uctovania na zaklade BU, alebo datum vyhotovenia vypisu?
Pripadne iny datum?
Dakujem vopred za pomoc.
JAJA11
06.03.08,18:56
Ahojte,
mam dve otazky k bankovemu uctu (uctujem v PU):
1. v predchadzajucom uctovnom obdobi som nezauctoval pripisane uroky na BU a zrazenu dan z tychto urokov. Povazoval som to vybavene ako dan zaplatenu zrazkou, cize som neuplatnoval zrazenu dan ako preddavok. Absolutne nepochopitelne som neskontroloval konecny stav na vypise z BU so stavom v uctovnictve. Rozdiel z tohoto dovodu je ca. 10,- Sk.
Podla mna je to problem. Ci?
2. na zaklade ktoreho datumu sa ma spravne uctovat pohyb na BU? Je to datum obratu/uctovania na zaklade BU, alebo datum vyhotovenia vypisu?
Pripadne iny datum?
Dakujem vopred za pomoc.
A v ktorom roku vznikla tá chyba. Ak v minulom, alebo v tomto, treba sa vrátiť k chybnému zápisu a opraviť ho. Stav účtu na konci roka musí sedieť s výpisom k 31.12. 2007. Ak je to problém opraviť spätne v účtovníctve, musí sa to zaúčtovať k 31.12.2007 na základe inventarizácie tohto účtu. :)
mam dve otazky k bankovemu uctu (uctujem v PU):
1. v predchadzajucom uctovnom obdobi som nezauctoval pripisane uroky na BU a zrazenu dan z tychto urokov. Povazoval som to vybavene ako dan zaplatenu zrazkou, cize som neuplatnoval zrazenu dan ako preddavok. Absolutne nepochopitelne som neskontroloval konecny stav na vypise z BU so stavom v uctovnictve. Rozdiel z tohoto dovodu je ca. 10,- Sk.
Podla mna je to problem. Ci?
2. na zaklade ktoreho datumu sa ma spravne uctovat pohyb na BU? Je to datum obratu/uctovania na zaklade BU, alebo datum vyhotovenia vypisu?
Pripadne iny datum?
Dakujem vopred za pomoc.
A v ktorom roku vznikla tá chyba. Ak v minulom, alebo v tomto, treba sa vrátiť k chybnému zápisu a opraviť ho. Stav účtu na konci roka musí sedieť s výpisom k 31.12. 2007. Ak je to problém opraviť spätne v účtovníctve, musí sa to zaúčtovať k 31.12.2007 na základe inventarizácie tohto účtu. :)
andrej_rv
06.03.08,19:04
2. na zaklade ktoreho datumu sa ma spravne uctovat pohyb na BU? Je to datum obratu/uctovania na zaklade BU, alebo datum vyhotovenia vypisu?
Pripadne iny datum?
Dakujem vopred za pomoc.
Účtovať by sa malo vždy s dátumom, kedy došlo k účtovnému prípadu (čo je to účtovný prípad a kedy sa o ňom účtuje, je v § 2 ods. 2 ZÚ). V prípade bankového účtu je to dátum prírastku alebo úbytku prostriedkov na účte, nie dátum vyhotovenia, odoslania alebo doručenia výpisu.
Pripadne iny datum?
Dakujem vopred za pomoc.
Účtovať by sa malo vždy s dátumom, kedy došlo k účtovnému prípadu (čo je to účtovný prípad a kedy sa o ňom účtuje, je v § 2 ods. 2 ZÚ). V prípade bankového účtu je to dátum prírastku alebo úbytku prostriedkov na účte, nie dátum vyhotovenia, odoslania alebo doručenia výpisu.
mihajl
06.03.08,20:34
bolo to starsieho datumu, kde uz bol uctovny rok uzatvoreny a danove priznanie zan podane, cize sa to neda v uctovnictve zmeni. Moznost opravy na zaklade inventarizacie uctu sa mi pozdava. Vies mi prosim poradit ako na to? Ake uctovne pripady su s tym spojene? Dakujem Ti.
Dakujem aj za odpoved na 2. otazku andrej_rv
Dakujem aj za odpoved na 2. otazku andrej_rv
Rozalka
06.03.08,20:37
bolo to starsieho datumu, kde uz bol uctovny rok uzatvoreny a danove priznanie zan podane, cize sa to neda v uctovnictve zmeni. Moznost opravy na zaklade inventarizacie uctu sa mi pozdava. Vies mi prosim poradit ako na to? Ake uctovne pripady su s tym spojene? Dakujem Ti.
Dakujem aj za odpoved na 2. otazku andrej_rv
Inventarizačné rozdiely sú vždy účtovným prípadom roka, za ktorý sa inventarizácia vykonáva.
Dakujem aj za odpoved na 2. otazku andrej_rv
Inventarizačné rozdiely sú vždy účtovným prípadom roka, za ktorý sa inventarizácia vykonáva.
JAJA11
07.03.08,05:41
bolo to starsieho datumu, kde uz bol uctovny rok uzatvoreny a danove priznanie zan podane, cize sa to neda v uctovnictve zmeni. Moznost opravy na zaklade inventarizacie uctu sa mi pozdava. Vies mi prosim poradit ako na to? Ake uctovne pripady su s tym spojene? Dakujem Ti.
Dakujem aj za odpoved na 2. otazku andrej_rv
Zaúčtovať na základe invent. zápisu ako posledný zápis v banke. Zúčtovať to na 568 alebo 668. Ak je to náklad, pripočítať v daňovom priznaní, ak je to zisk, zdaniť. :)
Dakujem aj za odpoved na 2. otazku andrej_rv
Zaúčtovať na základe invent. zápisu ako posledný zápis v banke. Zúčtovať to na 568 alebo 668. Ak je to náklad, pripočítať v daňovom priznaní, ak je to zisk, zdaniť. :)
mihajl
08.03.08,14:30
V uctovnictve mam zauctovane viac ako je realne na ucte. Ked sa chcem dostat na realnu vysku tak potrebujem znizit bankovy ucet. Aku predkontaciu, resp. predkontacie (MD/D) mam zauctovat?
liba2
08.03.08,16:05
V uctovnictve mam zauctovane viac ako je realne na ucte. Ked sa chcem dostat na realnu vysku tak potrebujem znizit bankovy ucet. Aku predkontaciu, resp. predkontacie (MD/D) mam zauctovat?
568/221.
568/221.
kalkulka
09.03.08,07:34
Už iba doplním, ak sa to týka r. 2006, tak pripočítať k DZ.
mihajl
10.03.08,17:04
Len aby som tomu dobre rozume, ide o naklad danovo neuznatelny a preto sa pripocita k danovemu zakladu pri vypocte dane. Spravne?
qwery551
11.03.08,10:23
este k uctovaniu kreditnych urokov a dane z nich na BU.
kreditne uroky 221/662
zrazkova dan z urokov 552/341 a 341/221
je to spravne?
kreditne uroky 221/662
zrazkova dan z urokov 552/341 a 341/221
je to spravne?
Tweety
11.03.08,10:24
este k uctovaniu kreditnych urokov a dane z nich na BU.
kreditne uroky 221/662
zrazkova dan z urokov 552/341 a 341/221
je to spravne?552? to nie je správne
221/662, ZD 341/221, to je správne.
kreditne uroky 221/662
zrazkova dan z urokov 552/341 a 341/221
je to spravne?552? to nie je správne
221/662, ZD 341/221, to je správne.
qwery551
11.03.08,12:15
tak ale potom co so zostatkom na 341 ? na konci roka.
alebo 538/341 a potom 341/221 ??
alebo 538/341 a potom 341/221 ??
liba2
11.03.08,12:31
tak ale potom co so zostatkom na 341 ? na konci roka.
Toto je už otázka mimotemy, tu sa riešia nezrovnalosti na bankovom účte.
Zaplatená zrážková daň z úrokov je preddavok na daň. Ak máte povinnosť zaplatiť DPPO , potom zaplatíte o túto sumu menej - tým sa vysporiada zostatok na účte 341. Ak nemáte povinnosť platiť, potom to zostáva ako pohľadávka voči DU, avšak musí to byť uvedené aj v daňovom priznaní na riadku 830.
Ak ste to neuviedli v DP, potom to zaúčtujete 591/341.
Je na vás pre ktorú možnosť sa rozhodnete.
Toto je už otázka mimotemy, tu sa riešia nezrovnalosti na bankovom účte.
Zaplatená zrážková daň z úrokov je preddavok na daň. Ak máte povinnosť zaplatiť DPPO , potom zaplatíte o túto sumu menej - tým sa vysporiada zostatok na účte 341. Ak nemáte povinnosť platiť, potom to zostáva ako pohľadávka voči DU, avšak musí to byť uvedené aj v daňovom priznaní na riadku 830.
Ak ste to neuviedli v DP, potom to zaúčtujete 591/341.
Je na vás pre ktorú možnosť sa rozhodnete.
qwery551
11.03.08,19:22
dik za radu
ale tyka sa to u mna bankoveho uctu (zrazkova dan z urokov) , tak preto som sa pytal tu. Uctujem raz do roka a to v marci, kopa veci clovek za rok zabudne. Uvedomujem si ze mam niekedy blbe otazky ale koniec marca sa blizi tak tak.
este raz dik za radu.
ale tyka sa to u mna bankoveho uctu (zrazkova dan z urokov) , tak preto som sa pytal tu. Uctujem raz do roka a to v marci, kopa veci clovek za rok zabudne. Uvedomujem si ze mam niekedy blbe otazky ale koniec marca sa blizi tak tak.
este raz dik za radu.
mihajl
16.03.08,22:42
... ahojte ... pri uctovani na BU som urobil viacero chyb (siahaju do roku 2005), medzi inymi som zauctoval uhradenu odberatelsku fakturu vo vyssej sume ako bola zauctovana pohladavka, chyba bola v dosledku kopirovania :-( a neurobenia inventury. Rozdiel na BU som zauctoval na zaklade rady 568/221AU (v uctovnictve bol vyssi stav ako na vypise). Pri kontrole pohladavok som zistil, ze mam na ucte 311AE v uctovnicte menej ako je vyfakturovane. Potreboval by som o tuto sumu navysit 311-tku. Ide o ca. 600Sk. Poradte mi prosim spravnu predkontaciu. mohla by byt 311AE/648? Osobne sa mi to moc nezda. Dakujem vopred...