Ikan
22.03.05,15:40
Potrebujem poradiť. V roku 2004 som vytvorila rezervu na províziu za rok 2004 vo výške 7000,- Sk na MD554/ D323.

Teraz vo fenruári mi došla Fa za túto províziu? Ako ju zaúčtujem? A ako rozpustím vytvorenú rezervu?
Vďaka za pomoc.
alušik
22.03.05,14:43
Ja by som proviziu zuctovala normalne, ako fakturu. Cize ak je to provizia s odbytom 518,343/321 a nasledne na ID rozpustila rezervu 323/654.
Ľuba
22.03.05,14:43
Ja by som to dala normálne 518,343/321 a rezervu by som rozpustila ID 323/654.
Ikan
22.03.05,15:02
Neviem to dobre pochopiť. Tvorba rezervy mi ovplyvnila hospodársky výsledok za rok 2004. Keď to teraz dám na 518 nebudem to mať znovu v nákladoch.
Ľuba
22.03.05,15:04
Ale, keď ju rozpustíš tak ju budeš mať aj vo výnosoch.
Helenah
22.03.05,15:36
Dúfam, že rezervu si tvorila len na čistý náklad, t.z. nezahrňovala si do nej aj DPH.V tomo roku sa nemusíš s ničím trápiť.Náklad na províziu t.z. tých 7 000,-Sk zaúčtuješ na ú. 323 na str. MD, DPH zaúčtuješ normálne na ú. 343 na str. MD a na strane Dal zaúčtuješ 321 /faktúru/. A máš po starosti!Nemusíš nič "rozpúšťať".Postupné rozpúšťanie rezerv sa týka trochu inej problematiky.Dúfam, že som to napísala zrozumiteľne.Ahoj