katka.hesskova
11.03.08,12:08
Dobry den,
chcela by som sa informovat aky je najlepsi sposob ako uctovne uhradit vystavenu fa v cudzej mene.

VF - v EUR, prijem na bankovy ucet, rozdiel 6,3,-Sk.
AK k fakture priradit tych 6,3,-Sk aby mi nezobrazovalo - zostava uhradit.
Zatial som to urobila cez ID, ktory som k tomu priradila.
Ale je tam aj policko konečná úhrada, cez ktore sa da faktura tiez vysporiadat.

prosim vas aky je spravny postup?
velmi pekne dakujem.
zuhl
11.03.08,11:13
Smerodatný je príjem na BÚ. Rozdiel upraviť v pohľadávkach kurzovým rozdielom.
katka.hesskova
11.03.08,11:44
myslis vystavit bud pohladavku (cez ostatne pohladavky) alebo zavazok (cez ostatne zavazky) (podla kladneho, resp. zaporneho) rozdielu?
ako to priradim k fakture?
ked dam uhradu je tam pridat - pokladnou, bankovym dokladom, internym dokladom

nie je lepsie cez interne doklady?

na co sluzi policko konecna uhrada?
zuhl
11.03.08,11:49
Neviem aký máš program, ale ja mám Alfu a idem do evidencie pohľadávok, kliknem na konkrétnu fa, dám oprav a tam dám pridaj úhradu. Potom mi prestane svietiť na červeno, lebo je uhradená. Tento rozdiel sa nerobí ID, lebo neoplyvňuje ZD.
katka.hesskova
11.03.08,11:51
no Money S3 (aj som sem preto dala temu)

rozdiel vo vystaveni a uhrade neovplyvnuje ZD?
zrejme tu bude odlisnost od PU
zuhl
11.03.08,11:55
V JÚ idú do nákladov a príjmov len skutočne zaplatené sumy a ten rozdiel je kurzový, ktorý sa upravuje priamo v pohľadávkach a záväzkoch.
katka.hesskova
11.03.08,11:58
neviem kde mozem tu uhradu priradit, jedine kde ma to pusti je v banke, ako dalsi doklad ale mi to potom navysi sumu na bank. vypise, co je samozrejme zle
zuhl
11.03.08,12:00
Nepoznám ten program, ale určite to nemôžeš urobiť v banke.
katka.hesskova
11.03.08,12:02
podla mna by to malo ist pri fakture (logicky), len neviem ako.
klasicky ked pridavam uhradu, tak tak to nejde
zuhl
11.03.08,12:04
Zavolaj tvorcom programu.
katka.hesskova
11.03.08,12:27
nemozem sa tam dovolat.
jedine ako ma to pusti je cez ID
ak ste sa niekto stretli s tymto pripadom, ze neviete ako priradit rozdiel kurzovy, prosim napiste ako ste to riesili.
Ľuba
11.03.08,13:36
V JÚ žiadny kurzový rozdiel - treba zaškrnúť políčko konečná úhrada.
katka.hesskova
11.03.08,14:06
to som skusala cez policko konecna uhrada, ale na fakture mi stale ten rozdiel figuroval ako "zostava preplatit" a ja to potrebujem dat na 0
zuhl
11.03.08,14:14
Určite tam musíš mať priamo v pohľadávkach alebo v záväzkoch, že pridať úhradu ako som ti písala. Jedine tak to musíš urobiť.
katka.hesskova
11.03.08,14:45
no take jednoduche to nebude, som sa dovolala "tvorcom programu" a nevedeli mi povedat ako (napriek 20 minutovemu telefonatu), vraj to skonzultuju a napisu mi mail... zatial nic neprislo

neda sa mi k fakture priradit ani zavazok ani pohladavka (jedne co mi ide pridat uhradu - pokladnicnym dokladom, bankovym dokladom, internym dokladom)
katka.hesskova
11.03.08,14:47
V JÚ žiadny kurzový rozdiel - treba zaškrnúť políčko konečná úhrada.

Ľuba prosim ta, tebe to funguje ked zaskrtnes policko konecna uhrada a ked sa das na faktury, figuruje ti ze je uhradena???
neostava ti ta suma (ten rozdiel) ako "zostava uhradit"?
Ľuba
12.03.08,08:02
Funguje, bežne to používam. Aj teraz som to skúšala v 11.001-ke.
Vystavila som fa na 10 EUR (kurz 33,- napr.) o dva dni som ju dala uhradiť príjmovým bankovým dokladom s kurzom 32,-, takže mi akože prišlo 320,- Sk, zašrktla som políčko konečná úhrada a všetko je OK, v zozname fa. je zostáva preplatiť 0-.
nikitaf1
03.09.08,14:01
Ahojte poradaci,
vela sa tu o kurzovych rozdieloch v JU popisalo. Ja by som sa len chcela uistit ci som postupovala spravne. Uctujem v Money S3.
fa vystavena v EUR som zauctovala kurzom NBS v den dodania tovaru. Uhrada samozrejme predstavovala inu ciastku a tak som vyparovala fakturu, kde mam zostava uhradit 0,- a v bankovom doklade som prepisala sumu ktoru mi strhli. V PD mi to spravilo 2 riadky. Oba mi dalo do VOZD, jedna je ciastka faktury v skk, a druhy riadok je vlastne kurzovy rozdiel ktory vznikol ale je ako VOZD - clenenie tovar (nakolko to bola fa za tovar) tak ako faktura.
t.j. pokusim sa zhrnut pre lepsie pochopenie.
Fa za tovar: 133,34 € = 4.442,36 Sk
úhrada: 133,34 € = 4.539,89 Sk
PD: 1. riadok = 4.442,36 Sk - VOZD členenie tovar
2. riadok = 97,53 Sk - VOZD členenie tovar
vie ma niekto uistit ze som postupovala spravne? dakujem
nikitaf1
04.09.08,04:52
nikto mi nevie povedat ci to mam spravne? :(