pomoooc
11.03.08,12:11
Budem vam vdacna, ak mi poradite:

1. Sme stvrtrocni platcovia DPH a prenajimame priestory firme, ktora nie je platcom DPH. Mame odvadzat DPH kazdy Q?
2. Tito neplatcovia DPH nam kazdy mesiac mirnix-dirnix posielaju na ucet 10 000 Sk. Akoze najom. Mam to zauctovat ako 221/324? Mam k tomu robit kazdy mesiac zalohovu fakturu, uz len pre ten papier ako uctovny doklad k VBU?
3. Teraz: my tiez platime najom za tie iste priestory spravcovskej spolocnosti na zaklade mesacneho zalohoveho predpisu, kde je rozpisane kurenie, voda, spravcovsky poplatok, najom spolocnych priestorov. To mam uctovat na 502 a 518/314? Fakturu k tymto zalohovym platbam nedostavame. Mam k dispozicii len zalohovy predpis (ktory som 12 x odfotila, aby som ho pripla k VBU). Len neviem, ci ta 314 je dobre. Ked nemam fakturu, nemozem to uctovat na 321. Ze?
4. Aky je rozdiel medzi 502 a 503? Alebo: co sa uctuje na 503?

Zatial srdecne dakujem za radu.
Zoltán Kovács
11.03.08,11:19
Neplatiteľovi nemôžte fakturovať nájomne s DPH.
Pozri § 38 zákona o DPH.
pomoooc
11.03.08,17:35
OK. Vdaka. A co s tým ostatným? Ako to mám teda účtovať, aby to bolo správne?