Pollakova Zuzana
12.03.08,07:08
Dobry den,

chcela by som sa spytat ako je to s uctovanim stravnych listkov, ktore nakupujeme v jedalni aj s DPH (od platcu DPH). Moze si zamestnavatel uplatnit z 55%, ktore mu idu do nakladov alikvotnu cast DPHcky? Viem, ze sa to nedalo a DPH musel hradit celu zamestnanec, ale teraz som pocula nazory, ze uz sa to da.

Dakujem
Libusa
12.03.08,06:38
Strava zabezpečená prostredníctvom iného subjektu.
príklad:
cena stravného lístka 79Sk
55% 43,5Sk
SF 1,9Sk
zrážka zamestnanca 33,60Skxpočet obedov
DPH od zamestnanca 6,40Skx počet obedov odvediem

Faktúra od dodávateľa stravy
79 x počet stravných lístkov . DPH uvedenú vo faktúre si uplatním
Pollakova Zuzana
12.03.08,07:06
Takze ked som to podla toho pochopila, zamestnavatel odvedie DPH len z casti, ktoru hradi zamestnanec, ostatne si uplatni, ano?
veronikasad
12.03.08,07:15
Takze ked som to podla toho pochopila, zamestnavatel odvedie DPH len z casti, ktoru hradi zamestnanec, ostatne si uplatni, ano?
"na vstupe" si uplatní celú DPH, "na výstupe" odvedie z čiastky hradenej zamestnancom.

-----
Veronika
Pollakova Zuzana
12.03.08,07:24
Dakujem, to som potrebovala pocut, lebo doteraz sme na vystupe davali uhradit plnu vysku zamestnancovi.
Libusa
12.03.08,10:19
Takze ked som to podla toho pochopila, zamestnavatel odvedie DPH len z casti, ktoru hradi zamestnanec, ostatne si uplatni, ano?
správne si pochopila
Pollakova Zuzana
13.03.08,14:56
baby, aj tak mam na vas teraz este jednu otazku. poradte, ako to mam zauctovat? doteraz. ked si zamestnanci platili plnu vysku dph, tak som to uctovala 379/213,343 pre zamestnancov, 527/213 pre zamestnavatela a 472/213 prispevok zo SF. teraz ked tu cast dph budem uctovat zamestnavatelovi, tak to mam uctovat takto: 379/213,343 cast, ktoru plati zamestnanec, 527/213,343 zamestnavatel a 472/213,343 SF? lebo som z toho teraz zmatena. diky
Rozalka
13.03.08,15:51
baby, aj tak mam na vas teraz este jednu otazku. poradte, ako to mam zauctovat? doteraz. ked si zamestnanci platili plnu vysku dph, tak som to uctovala 379/213,343 pre zamestnancov, 527/213 pre zamestnavatela a 472/213 prispevok zo SF. teraz ked tu cast dph budem uctovat zamestnavatelovi, tak to mam uctovat takto: 379/213,343 cast, ktoru plati zamestnanec, 527/213,343 zamestnavatel a 472/213,343 SF? lebo som z toho teraz zmatena. diky
Teraz som z toho zmätená ja: prečo MD 379?
Čo si sedím na kábli?
Daj presné čísla, inak sa neodzmätiem. ;)
Libusa
14.03.08,05:58
baby, aj tak mam na vas teraz este jednu otazku. poradte, ako to mam zauctovat? doteraz. ked si zamestnanci platili plnu vysku dph, tak som to uctovala 379/213,343 pre zamestnancov, 527/213 pre zamestnavatela a 472/213 prispevok zo SF. teraz ked tu cast dph budem uctovat zamestnavatelovi, tak to mam uctovat takto: 379/213,343 cast, ktoru plati zamestnanec, 527/213,343 zamestnavatel a 472/213,343 SF? lebo som z toho teraz zmatena. diky
ja účtujem takto:
Mzda-zrážka od zamestnanca
zrážka zo mzdy od zamestnanca bez DPH 331/335
DPH zrazené od zamestnanca 331/343A
(asi správnejšie zraziť celú časť zrážky na 331/335 a potom preúčtovať DPH 335/343A)

Prijatie faktúry od dodavateľa obedov
preúčtovanie zrážky zamestnanca 335/321
55% 527/321
SF 472/321
hal.vyr. 548/321

Na 213 účtujem nákup stravných lístkov do zásoby/napr.Vaša stravovacia ...../ nie obedov ktoré uvarí dodávateľ a potom vystaví faktúru. a v tom prípade účtujem 213/211 stravné lístky
518/211 poplatok
343/211 DPH z poplatku
liba2
14.03.08,06:03
ja účtujem takto:
Prijatie faktúry od dodavateľa obedov
preúčtovanie zrážky zamestnanca 335/321
55% ........527/321
SF ...........472/321
hal.vyr. 548/321Toto účtovanie je správne len za predpokladu, že ide o fakturáciu už skonzumovanej stravy.
Libusa
14.03.08,06:21
súhlasím preto som použila formuláciu dodávateľ obedov nie stravných lístkov
liba2
14.03.08,21:14
prepáč - nevšimla som si to :)
celas
31.03.08,05:53
ak ste plátca DPH tak je to 55% zo základu dane, lebo DPH si uplatníte na vstupe, ak nie ste plátca DPH je to z celej sumy, 55%, lebo pre vás je cena lístka ako náklad aj s DPH.
lydus2001
06.09.10,19:15
ahojte, chcem sa opýtať, či je ešte stále aktuálne to, že Zľ si na vstupe uplatní celú DPH, na výstupe odvedie z čiastky hradenej zamestnancom...
účtujem o stravných lístkoch prvýkrát a do problematiky DPH veľmi nevidím, tak prosím o radu :)
Anja111
07.09.10,04:54
ahojte, chcem sa opýtať, či je ešte stále aktuálne to, že Zľ si na vstupe uplatní celú DPH, na výstupe odvedie z čiastky hradenej zamestnancom...
účtujem o stravných lístkoch prvýkrát a do problematiky DPH veľmi nevidím, tak prosím o radu :)
Ak sa jedná o stravu, (nie o gastrolístky), tak sa postupuje ako píšeš...
lydus2001
07.09.10,04:58
ďakujem za rýchlu odpoveď :)
psps
23.01.11,14:55
Ak sa jedná o stravu, (nie o gastrolístky), tak sa postupuje ako píšeš...
A ako je to u gastrolístkov?
Ja účtujem takto:
Kúpim gastrolístky od spoločnosti, faktúra bez DPH
3,60 Eur 213/321
55% uplatním do nákladov
1,98 Eur 527/213
45% mi zostane ako zvyšok a z toho časť strhávam mesačne zamestancom z čistej mzdy
1,50 Eur 331/213
a ostatná časť ide zo SF
0,12 Eur 472/213
Týmto sa mi účet 213 vyrovná. Účtujem správne?
A čo DPH? Ja sa vôbec DPH-ačkou nezaoberám, faktúra od spoločnosti za stravné poukážky je bez DPH a ja teda tiež zamestnancom DPH neúčtujem. Takže nemám DPH ani na vstupe ani na výstupe. Uvažujem dobre?