Inuska17
13.03.08,10:54
zákonná krátkodobá rezerva na zostavenie, overenie, zverejnenie účt. závierky a na zostavenie daň. priznania podľa nemá význam ak daň. priznanie robím sama, nedávam ho robiť externej firme a uloženie listiny účtov. závierky do zbierky listín je bez poplatku. Tak aká suma sa tu má zaúčtovať?
jessica
13.03.08,09:58
zákonná krátkodobá rezerva na zostavenie, overenie, zverejnenie účt. závierky a na zostavenie daň. priznania podľa nemá význam ak daň. priznanie robím sama, nedávam ho robiť externej firme a uloženie listiny účtov. závierky do zbierky listín je bez poplatku. Tak aká suma sa tu má zaúčtovať?

Žiadna. Rezerva sa nemusí tvoriť povinne. Tvorí sa s ohľadom na reálny predpoklad jej čerpania. Ak nie je reálne, že vzniknú náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účt. závierky a na zostavenie daň. priznania tak sa rezerva nevytvorí.
HankaS
13.03.08,09:59
Ja tu účtujem aj sumu poštovného, keď posielam odsúhlasenie pohľadávok,záväzkov, iným firmám , alebo keď si dávame overiť zostatky účtov v bankách tak tie poplatky, v roku 2008 potom účtujem 323/211 ,323/221
fajnovka
13.03.08,10:28
Tvorím rezervu na zverejnenie UZ, nakoľko zverejnenie je spoplatnené, za rok 2006 to bolo cca 3000 Sk, za rok 2007 je to to isté.
Anka
Bee
07.03.09,11:59
môžem vytvoriť rezervu ku koncu roka 2008 za vyhotovenie závierky cca 30000,- keď viem, že napr. v marci 2009 zamestnám na dohodu účtovníčku, ktorej to po vykonaní práce vyplatím ?
Bee
07.03.09,13:22
nevie nikto????
Evinka73
07.03.09,13:34
Myslím, že v r.2008 sa už takato rezerva nedá tvoriť.
Ka-Be
10.03.09,19:05
Dobrý večer,

potreboval by som poradiť ohľadom reklamácie tovaru. Firma v r. 2008 obstarala tovar, ktorý v roku 2009 reklamovala. Vytvára sa v r. 2008 rezerva alebo bude v r. 2009 sa to účtovať ako úbytok zo skladu?

ďakujem
KvetkaK
18.03.09,09:44
Ahojte,
nie som si istá ako sa správne účtuje poplatok za zverejnenie účtovnej závierky v obchodnom vestníku. Minulý rok som účtovala 518/326. Je to správne, či to dávate na iný nákladový účet?
ďakujem
KvetkaK
18.03.09,11:12
Ahojte,
nie som si istá ako sa správne účtuje poplatok za zverejnenie účtovnej závierky v obchodnom vestníku. Minulý rok som účtovala 518/326. Je to správne, či to dávate na iný nákladový účet?
ďakujem
Posúvam.....
KvetkaK
18.03.09,12:19
Ahojte,
nie som si istá ako sa správne účtuje poplatok za zverejnenie účtovnej závierky v obchodnom vestníku. Minulý rok som účtovala 518/326. Je to správne, či to dávate na iný nákladový účet?
ďakujem
Posúvam ....
Tweety
18.03.09,12:21
Posúvam ....
Veď ten poplatok platíš tento rok, tak prečo 326?
KvetkaK
18.03.09,12:41
Veď ten poplatok platíš tento rok, tak prečo 326?
Áno, ale týka sa predsa starého roku. A minulý rok mi to tak povedal aj auditor. A ten nákladový účet môže byť 518 či radšej 538??
Tweety
18.03.09,12:43
Áno, ale týka sa predsa starého roku. A minulý rok mi to tak povedal aj auditor. A ten nákladový účet môže byť 518 či radšej 538??
538 nie je správny účet, tam idú len miestne dane a poplatky.
KvetkaK
18.03.09,12:44
Veď ten poplatok platíš tento rok, tak prečo 326?
A ty si teda myslíš, že to nepatrí do roku 2008?
Tweety
18.03.09,12:46
A ty si teda myslíš, že to nepatrí do roku 2008?
Myslím, pretože ju zverejnia až tohto roku, nie minulého.
KvetkaK
18.03.09,12:51
Myslím, pretože ju zverejnia až tohto roku, nie minulého.
No áno, ale týka sa to predsa roku 2008. Aj audítor mi služby poskytne až tento rok a vyhotoví správu. :rolleyes:
GABAZ
18.03.09,12:57
Tak teda neviem - ale ja som tvorila rezervu na zverejnenie účtovnej závierky za rok 2008 do nákladov roku 2008
na účty 518/323 a audítori k tomu nemali pripomienky ani teraz ani predchádzajúci rok. Aj rezervu na zostavenie účtovnej závierky a audit účtujem do nákladov roku 2008 - pričom závierka sa zostavuje až v roku 2009 a audit tak isto.
KvetkaK
19.03.09,06:37
Tak teda neviem - ale ja som tvorila rezervu na zverejnenie účtovnej závierky za rok 2008 do nákladov roku 2008
na účty 518/323 a audítori k tomu nemali pripomienky ani teraz ani predchádzajúci rok. Aj rezervu na zostavenie účtovnej závierky a audit účtujem do nákladov roku 2008 - pričom závierka sa zostavuje až v roku 2009 a audit tak isto.
Ďakujem aj za Tvoj názor. Tiež si to myslím.
muchova
20.03.09,12:42
Ahojte, ešte som netvorila žiadne rezervy, chcem sa spýtať aké druhy rezerv sa môžu tvoriť a do kedy ich treba použiť ? Ďakujem