adenka
17.03.08,08:49
v roku 2006 bývalá ekonómka zaúčtovala nákup tovaru z faktúry na 504.
K 31.12.2006 to interným dokladom preúčtovala na 132. Firma účtuje
priamo do spotreby. V roku 2007 sa tento tovar predal a moja otázka
je: Mám zaúčtovať faktúru voči 132 keďže pri nákupe to išlo na tam
a nie do nákladov...teda žiadne výnosy?
A ešte otázka, tento tovar sa predal vo vyššej hodnote ako sa kúpil.
Mám ten rozdiel zaúčtovať do výnosov?
Ďakujem všetkým za cenné rady...
Zoltán Kovács
17.03.08,07:55
v roku 2006 bývalá ekonómka zaúčtovala nákup tovaru z faktúry na 504.
K 31.12.2006 to interným dokladom preúčtovala na 132. Firma účtuje
priamo do spotreby. V roku 2007 sa tento tovar predal a moja otázka
je: Mám zaúčtovať faktúru voči 132 keďže pri nákupe to išlo na tam
a nie do nákladov...teda žiadne výnosy?
A ešte otázka, tento tovar sa predal vo vyššej hodnote ako sa kúpil.
Mám ten rozdiel zaúčtovať do výnosov?
Ďakujem všetkým za cenné rady...

Bývalá účtovníčka postupovala v súlade s Postupmi účtovania v PÚ. Totiž ak nákup účtujete priamo do spotreby, tak ku koncu roka treba na základe inventúry nespotrebované skladové zásoby preúčtovať na účet 132 - Tovar na sklade. Aby bol reálny obraz účtovania.
V r. 2007 ak sa tieto zásoby predali tak účtuješ 504/132, a vystavenú faktúru 311/604,343.
Zisk z predaja samozrejme, že sa účtuje do výnosov.

Odporúčam preštudovať Postupy účtovania v PÚ.
azla
17.03.08,07:57
v roku 2006 bývalá ekonómka zaúčtovala nákup tovaru z faktúry na 504.
K 31.12.2006 to interným dokladom preúčtovala na 132. Firma účtuje
priamo do spotreby. V roku 2007 sa tento tovar predal a moja otázka
je: Mám zaúčtovať faktúru voči 132 keďže pri nákupe to išlo na tam
a nie do nákladov...teda žiadne výnosy?
A ešte otázka, tento tovar sa predal vo vyššej hodnote ako sa kúpil.
Mám ten rozdiel zaúčtovať do výnosov?
Ďakujem všetkým za cenné rady...

V r. 2007 sa mal naúčtovať (pri spôsobe evidencie B) prevod PS
504/132
Fa za predaný tovar 311/604
Rozdiel 604-504 je Vaš zisk z predaja.
adenka
17.03.08,11:54
...Ďakujem, aj keď študujem tie zákony a postupy dookola niektoré veci si radšej overím.
Kublihova
28.03.08,15:15
čo ak predám zásoby pod cenu? Môžem dať celú obstarávaciu cenu zásob do daňových nákladov?
dalilada
28.03.08,15:18
čo ak predám zásoby pod cenu? Môžem dať celú obstarávaciu cenu zásob do daňových nákladov?
ano. Je však istota, ak sa predaj pod cenu zdôvodní interným zápisom
Kristina27
10.06.08,06:24
Rušíme predajňu s tovarom k 30.6. Zásoby z roka 2007 účtujem do spotreby 504/132, do spotreby /spôsob B/ som účtovala aj nákup tovaru počas roka 2008: 504, 343 /211, tržby som účtovala 211/604, 343, nechceme predať ale všetok zostatok tovaru, časť si necháme na internetový obchod, ako postupovať pri predaji tovaru, urobím si inventúru v predajni a na sklade ........... Musí mi sedieť aj nejaký účet napr. účet 504 - 604 ?
maroskoq
10.06.08,12:23
co sa Vam zvysi na sklade tak na 132, a 504 so 604 kdeze vam nemoze sediet