adenka
17.03.08,08:49
v roku 2006 bývalá ekonómka zaúčtovala nákup tovaru z faktúry na 504.
K 31.12.2006 to interným dokladom preúčtovala na 132. Firma účtuje
priamo do spotreby. V roku 2007 sa tento tovar predal a moja otázka
je: Mám zaúčtovať faktúru voči 132 keďže pri nákupe to išlo na tam
a nie do nákladov...teda žiadne výnosy?
A ešte otázka, tento tovar sa predal vo vyššej hodnote ako sa kúpil.
Mám ten rozdiel zaúčtovať do výnosov?
Ďakujem všetkým za cenné rady...
K 31.12.2006 to interným dokladom preúčtovala na 132. Firma účtuje
priamo do spotreby. V roku 2007 sa tento tovar predal a moja otázka
je: Mám zaúčtovať faktúru voči 132 keďže pri nákupe to išlo na tam
a nie do nákladov...teda žiadne výnosy?
A ešte otázka, tento tovar sa predal vo vyššej hodnote ako sa kúpil.
Mám ten rozdiel zaúčtovať do výnosov?
Ďakujem všetkým za cenné rady...
Zoltán Kovács
17.03.08,07:55
v roku 2006 bývalá ekonómka zaúčtovala nákup tovaru z faktúry na 504.
K 31.12.2006 to interným dokladom preúčtovala na 132. Firma účtuje
priamo do spotreby. V roku 2007 sa tento tovar predal a moja otázka
je: Mám zaúčtovať faktúru voči 132 keďže pri nákupe to išlo na tam
a nie do nákladov...teda žiadne výnosy?
A ešte otázka, tento tovar sa predal vo vyššej hodnote ako sa kúpil.
Mám ten rozdiel zaúčtovať do výnosov?
Ďakujem všetkým za cenné rady...
Bývalá účtovníčka postupovala v súlade s Postupmi účtovania v PÚ. Totiž ak nákup účtujete priamo do spotreby, tak ku koncu roka treba na základe inventúry nespotrebované skladové zásoby preúčtovať na účet 132 - Tovar na sklade. Aby bol reálny obraz účtovania.
V r. 2007 ak sa tieto zásoby predali tak účtuješ 504/132, a vystavenú faktúru 311/604,343.
Zisk z predaja samozrejme, že sa účtuje do výnosov.
Odporúčam preštudovať Postupy účtovania v PÚ.
K 31.12.2006 to interným dokladom preúčtovala na 132. Firma účtuje
priamo do spotreby. V roku 2007 sa tento tovar predal a moja otázka
je: Mám zaúčtovať faktúru voči 132 keďže pri nákupe to išlo na tam
a nie do nákladov...teda žiadne výnosy?
A ešte otázka, tento tovar sa predal vo vyššej hodnote ako sa kúpil.
Mám ten rozdiel zaúčtovať do výnosov?
Ďakujem všetkým za cenné rady...
Bývalá účtovníčka postupovala v súlade s Postupmi účtovania v PÚ. Totiž ak nákup účtujete priamo do spotreby, tak ku koncu roka treba na základe inventúry nespotrebované skladové zásoby preúčtovať na účet 132 - Tovar na sklade. Aby bol reálny obraz účtovania.
V r. 2007 ak sa tieto zásoby predali tak účtuješ 504/132, a vystavenú faktúru 311/604,343.
Zisk z predaja samozrejme, že sa účtuje do výnosov.
Odporúčam preštudovať Postupy účtovania v PÚ.
azla
17.03.08,07:57
v roku 2006 bývalá ekonómka zaúčtovala nákup tovaru z faktúry na 504.
K 31.12.2006 to interným dokladom preúčtovala na 132. Firma účtuje
priamo do spotreby. V roku 2007 sa tento tovar predal a moja otázka
je: Mám zaúčtovať faktúru voči 132 keďže pri nákupe to išlo na tam
a nie do nákladov...teda žiadne výnosy?
A ešte otázka, tento tovar sa predal vo vyššej hodnote ako sa kúpil.
Mám ten rozdiel zaúčtovať do výnosov?
Ďakujem všetkým za cenné rady...
V r. 2007 sa mal naúčtovať (pri spôsobe evidencie B) prevod PS
504/132
Fa za predaný tovar 311/604
Rozdiel 604-504 je Vaš zisk z predaja.
K 31.12.2006 to interným dokladom preúčtovala na 132. Firma účtuje
priamo do spotreby. V roku 2007 sa tento tovar predal a moja otázka
je: Mám zaúčtovať faktúru voči 132 keďže pri nákupe to išlo na tam
a nie do nákladov...teda žiadne výnosy?
A ešte otázka, tento tovar sa predal vo vyššej hodnote ako sa kúpil.
Mám ten rozdiel zaúčtovať do výnosov?
Ďakujem všetkým za cenné rady...
V r. 2007 sa mal naúčtovať (pri spôsobe evidencie B) prevod PS
504/132
Fa za predaný tovar 311/604
Rozdiel 604-504 je Vaš zisk z predaja.
adenka
17.03.08,11:54
...Ďakujem, aj keď študujem tie zákony a postupy dookola niektoré veci si radšej overím.
Kublihova
28.03.08,15:15
čo ak predám zásoby pod cenu? Môžem dať celú obstarávaciu cenu zásob do daňových nákladov?
dalilada
28.03.08,15:18
čo ak predám zásoby pod cenu? Môžem dať celú obstarávaciu cenu zásob do daňových nákladov?
ano. Je však istota, ak sa predaj pod cenu zdôvodní interným zápisom
ano. Je však istota, ak sa predaj pod cenu zdôvodní interným zápisom
Kristina27
10.06.08,06:24
Rušíme predajňu s tovarom k 30.6. Zásoby z roka 2007 účtujem do spotreby 504/132, do spotreby /spôsob B/ som účtovala aj nákup tovaru počas roka 2008: 504, 343 /211, tržby som účtovala 211/604, 343, nechceme predať ale všetok zostatok tovaru, časť si necháme na internetový obchod, ako postupovať pri predaji tovaru, urobím si inventúru v predajni a na sklade ........... Musí mi sedieť aj nejaký účet napr. účet 504 - 604 ?
maroskoq
10.06.08,12:23
co sa Vam zvysi na sklade tak na 132, a 504 so 604 kdeze vam nemoze sediet