katarina77
18.03.08,06:57
Dobrý deň. Mám dilemu. V mesiaci marec sme obdržali faktúru a hneď k nej aj dobopis (oprava základu dane), ktorým sa nuluje celá faktúra. Na oboch dokladoch je zdaniteľné plnenie 29.2. Na oboch je vyčíslená DPH. Ktorým dátumom mám zúčtovať DPH? Na faktúre plnenie vo februári a na dobropise sa mám riadiť par.53 odst.2,kde sa hovori: "Oprava odpočítanej dane sa vykoná v tom zdaňovacom období, v ktorom platiteľ dostal doklad o oprave základu dane."? Alebo môžem aj dobropis dať do februára? Aké sú vaše skúsenosti a názory? Dakujem
katarina77
18.03.08,06:14
Zle som zaradila tému, mala ísť do kolonky DPH. Prepáčte