suzinka
18.03.08,12:16
čo mám urobiť, ak účet 431 má v roku 2007 počiatočný stav? pokiaľ viem, tak by to tak nemalo byť, ale na konci roka 2006 sa to malo preúčtovať buď na 428 alebo 429? čo s tým teraz?
Tweety
18.03.08,11:19
čo mám urobiť, ak účet 431 má v roku 2007 počiatočný stav? pokiaľ viem, tak by to tak nemalo byť, ale na konci roka 2006 sa to malo preúčtovať buď na 428 alebo 429? čo s tým teraz?
431 na začiatku roka má PS, nesmie mať konečný stav k 31.12., ten je potrebné v priebehu roku rozdeliť, alebo preúčtovať.
suzinka
18.03.08,11:27
čiže na začiatku roka 2007 ho môžem preúčtovať na 428?
Tweety
18.03.08,11:31
čiže na začiatku roka 2007 ho môžem preúčtovať na 428?
Nerozdelený zisk z roku 2006 v priebehu roku 2007 preúčtujeme k 31.12.07 na 428,alebo 429. Čiže nie na začiatku roku 2007, ale na konci obdobia.
suzinka
18.03.08,11:33
prosím o kontrolu, počiatočný stav v roku 2007 na 431 mám 30.788,50 Sk. Na konci roka k 31.12.2007 to preúčtujem cez interný doklad 428/431?
Tweety
18.03.08,11:35
prosím o kontrolu, počiatočný stav v roku 2007 na 431 mám 30.788,50 Sk. Na konci roka k 31.12.2007 to preúčtujem cez interný doklad 428/431?
Prevod na účet nerozdeleného zisku je 431/428.
evina
18.03.08,11:36
prosím o kontrolu, počiatočný stav v roku 2007 na 431 mám 30.788,50 Sk. Na konci roka k 31.12.2007 to preúčtujem cez interný doklad 428/431?

Ak je suma správna /HV r. 2006 po zdanení/ preúčtuješ ho na základe rozhodnutia VZ. To určí, ako sa bude s disponibilným ziskom nakladať. Predpokladám, že by tam minimálne mal byť účtovaný prídel do rezervného fondu podľa spoločenskej zmluvy.
suzinka
18.03.08,11:39
ale môžem to tak urobiť teda? s tým, že niečo prihodím na 421? bude to v poriadku? lebo súvaha mi nesedí o tú sumu a máme takú neochotnú ekonomku, že mi s tým nepomože. a ja to robím prvýkrát teraz.
Lubica H
18.03.08,11:46
ale môžem to tak urobiť teda? s tým, že niečo prihodím na 421? bude to v poriadku? lebo súvaha mi nesedí o tú sumu a máme takú neochotnú ekonomku, že mi s tým nepomože. a ja to robím prvýkrát teraz.

myslím si, že na 421 by si nemala len-tak niečo "prihodiť". neviem, ako by si to zdôvodnila pri kontrole. ty potrebuješ zápisnicu z valného zhromaždenia, kde prerokovali hospodársky výsledok z roku 2006 a dohodli sa na jeho rozdelení. len na základe tohto a ničoho iného môžeš preúčtovať výsledok hospodárenia. mimochodom, ak ti ekonómka nie je nápomocná, nemôžeš o kópiu zápisnice z prejednávania poprosiť konateľa alebo štatutára? nepotrebuješ ju celú, stačí ti len časť o rozdelení - ak by ti ju nechceli požičať.
suzinka
18.03.08,11:52
Nemyslela som to doslova, že prihodiť, ale tak, že tam naúčtujem 5% zo zisku. Konateľka to necháva všetko na mňa a tu sa VZ ani nekoná (iba papierovo), ale ja si s tým neviem poradiť, lebo akurát o tú sumu (čo mám ako počiatočný stav na 431) mi nesedí súvaha. Čo mám s tým teda urobiť?
Lubica H
18.03.08,11:58
ok - 5% ako minimálny prídel na 421. zostatok z 431 k 31.12 treba preúčtovať. ide len o to, aby si mala nejaký poklad pre účtovanie, aby si mala v rukách niečo, na čo sa môžeš v prípade nejasností odvolať.
azla
18.03.08,12:03
Nemyslela som to doslova, že prihodiť, ale tak, že tam naúčtujem 5% zo zisku. Konateľka to necháva všetko na mňa a tu sa VZ ani nekoná (iba papierovo), ale ja si s tým neviem poradiť, lebo akurát o tú sumu (čo mám ako počiatočný stav na 431) mi nesedí súvaha. Čo mám s tým teda urobiť?
Urob presne tak, ako Ti napísal Evina v príspevku č. 7.
Urobte zápis z VZ o rozdelení HV. Prídel do RF by nebol iba vtedy, ak by už dosiahol v r.2006 výšku stanovenú v spoločenskej zmluve.
Zapíšete, zaúčtuješ, potom Ti to bude sedieť.
Jónás Marica
16.02.11,13:16
Ahojte,prosím Vás o pomoc:
Spoločnosť / s.r.o./ nemá schválenú účtovnú závierku,nakoľko VZ nebolo uznášania schopné.Čo robiť s zostatkom/je to zisk/?Môžu sa kumulovať v takomto prípade HV za roky /2009-2010/???Ďakujem:rolleyes:
Adiks
18.02.11,11:16
Ahojte,prosím Vás o pomoc:
Spoločnosť / s.r.o./ nemá schválenú účtovnú závierku,nakoľko VZ nebolo uznášania schopné.Čo robiť s zostatkom/je to zisk/?Môžu sa kumulovať v takomto prípade HV za roky /2009-2010/???Ďakujem:rolleyes:
V takomto prípade sa zisk preúčtuje na účet nerozdeleného zisku minulých rokov účtovným zápisom 431/428.