maad
20.03.08,16:13
Môže mi niekto poradiť robila som ročnú závierku v podvoj. účtovníctve po prvý krát a poznámky som zostavila v Exceli bude ich akceptovť DÚ, alebo musia byť zostavené na originál tlačive poznámky!
Zoltán Kovács
20.03.08,15:17
Môže mi niekto poradiť robila som ročnú závierku v podvoj. účtovníctve po prvý krát a poznámky som zostavila v Exceli bude ich akceptovť DÚ, alebo musia byť zostavené na originál tlačive poznámky!

Bude akceptovať.

Ak ťa môžem poprosiť, dalo by sa prilepiť vzor tých poznámok v exceli? Možno pomôže aj iným (samozrejme bez vyplnených údajov). Ja zháňam tiež poznámky ale v skrátenej forme. Tá dlhá 30 stranová je pre mojích klientov zbytočná, na 80% je prázdna pri odovzdávaní.
maad
20.03.08,15:26
Veľmi rada by som ich prilepila ale momentálne nie som v práci a tie poznámky mám v počítači v práci,tak ak to pomôže možem ich hodiť v utorok!
HankaS
20.03.08,15:39
Určite by si mnohým pomohla
m.hladka
20.03.08,15:57
p. Cenigová na školení raz dávnejšie povedala, že poznámky, ktoré majú prázdne strany sa nemusia dávať do prílihy. Stačí len vyplnené tabuľky, riadky atď. Takže ja roky dávam na DU svoje poznámky, ktoré som z tých 30 stránklových skrátila len na 5 strán. Ak sa niekomi zídu, nech si ich prispôsobí, poopravuje podľa potreby.
Rozalka
20.03.08,18:58
Bude akceptovať.

Ak ťa môžem poprosiť, dalo by sa prilepiť vzor tých poznámok v exceli? Možno pomôže aj iným (samozrejme bez vyplnených údajov). Ja zháňam tiež poznámky ale v skrátenej forme. Tá dlhá 30 stranová je pre mojích klientov zbytočná, na 80% je prázdna pri odovzdávaní.
Prikladám trochu kratšiu (16 strán), možno niekomu pomôže.
Je spracovaná ako multiverzia, v prvom hárku treba doplniť požadované údaje (právna forma sa už nevyžaduje, my sme to tam ponechali). Pri spracovaní potom treba na prvej strane napísať IČO, ostatné údaje sa doplnia z prvého hárku.
Keby ste potrebovali upraviť obsah textov, stači odblokovať. Ochrana = ENTER.
vilob
21.03.08,09:01
ahojte. nechcem otvárať novú tému. v podstate sa to tiež týka účt. závierky. práve som zistila, že som v r.2006 zle vypočítala daň z príjmu. sro platila o 578 Sk menej. mám už hotové opravné výkazy, len teraz v r.2007 mi tých 578 Sk robí neplechu na účte 341. zrejme sa to upraví až keď ten rozdiel teraz v r.2008 uhradia. kde však tých 578 Sk uviesť v DP za rok 2007?
Rozalka
21.03.08,12:35
ahojte. nechcem otvárať novú tému. v podstate sa to tiež týka účt. závierky. práve som zistila, že som v r.2006 zle vypočítala daň z príjmu. sro platila o 578 Sk menej. mám už hotové opravné výkazy, len teraz v r.2007 mi tých 578 Sk robí neplechu na účte 341. zrejme sa to upraví až keď ten rozdiel teraz v r.2008 uhradia. kde však tých 578 Sk uviesť v DP za rok 2007?
V dodatočnom za rok 2006
Výkazy za rok 2006 neopravuješ, pretože po schválení VZ už nemôžeš vstupovať do účtovníctva. Takže: oprava sa prejaví v účtovníctve 2007, ale dodatočné priznanie DP podávaš za rok 2006.
vilob
21.03.08,16:17
a ako to mám odzrkadliť v DP 2007. mám tých pár päťstokorún zaradiť ako pripočítateľnú položku? a čo v prípade ak by prila daňová kontrola za rok 2006. stačí im vysvetlenie, že výkazy sú síce chybné ale oprava nastala v DP za rok 2007?
koňo
21.03.08,16:46
Z hľadiska účtovníctva je to prípad roku 2007 - účtuješ opravu daňovej povinnosti 595/341. Kontrola výkazy nenapadne. Ide o opravu minulých rokov a keďže nie je významná, účtuješ priamo do nákladov (595).
Z hľadiska dane z príjmov urobíš dodatočné daňové priznanie za rok 2006 (hoci o oprave budeš účtovať v roku 2007).
Keď zaplatíš v roku 2008, tak sa ti účet 341 vyrovná.
koňo
21.03.08,16:57
Ešte k príspevku č. 5 (m.hladka)
Iba upozorňujem, že v tejto skríátenej verzii chýba viac údajov, ktoré sú povinnou súčasťou poznámok, napr. účtovné zásady a metódy, štatutári, atď a ešte je toho viac. Takže pozor, aj skracovať sa dá iba do určitej miery.
vilob
21.03.08,17:04
tak tomuto dosť dobre nerozumiem. na účte 341 na strane Dal mi momentálne (rok 2007) "visí" tých 578 Sk. v prípade že by som zaúčtovala 595/341, tak sa mi 341-tka navýši znovu o tých 578 Sk....
a ešte jeden dotaz - prečo dodatočné DP a nie opravné? nieje dodatočné vtedy, keď je zaslané do termínu? čiže v mojomprípade do 31.32006
Zoltán Kovács
21.03.08,17:06
tak tomuto dosť dobre nerozumiem. na účte 341 na strane Dal mi momentálne (rok 2007) "visí" tých 578 Sk. v prípade že by som zaúčtovala 595/341, tak sa mi 341-tka navýši znovu o tých 578 Sk....
a ešte jeden dotaz - prečo dodatočné DP a nie opravné? nieje dodatočné vtedy, keď je zaslané do termínu? čiže v mojomprípade do 31.32006

Opravné priznanie - do termínu, ak už riadne DP sa podalo
Dodatočné - po termíne podania.
vilob
21.03.08,17:17
viete mi pomôcť aj s tým zostatkom na 341-tke?
Rozalka
21.03.08,17:18
Akým spôsobom sa ti to dostalo na 341? ako si to zaúčtovala?
vilob
21.03.08,17:26
v tento moment mi napadlo, že som spravila asi chybu. ja som totiž vstúpila do účtovníctva roku 2006, opravila chyby s tým, že pošlem opravné resp. dodatočné DP za rok 2006 aj s výkazmi. tým pádom sa mi ten rozdielny zostatok preúčtoval do roku 2007... čo teraz?
Rozalka
21.03.08,17:30
Nedá sa ten vstup do účtovníctva 2006 zrušiť (záložná kópia)?
vilob
21.03.08,17:34
myslím že by to šlo. ale na základe čoho mám potom podať dodatočné daňové priznanie za rok 2006... či nemám podávať nič, akurát ten rozdiel 578 SK zaúčtujem v r.2007 cez 595-ťku a tak to vlastne opravím :o
Rozalka
21.03.08,17:36
Treba podať dodatočné priznanie 2006 - opravy spravíš v priznaní. V r. 2008 zaúčtuješ 595/341, a zaplatíš daň v najbližšom možnom termíne.
Vyplníš ho tak, ako to malo byť pôvodne, nemám pred sebou priznanie, ak sa nemýlim, tak na tretej strane je potom taká tabuľka o údajoch v dodatočnom priznaní, tam sa uvádzajú rozdiely.
evina
21.03.08,17:38
v tento moment mi napadlo, že som spravila asi chybu. ja som totiž vstúpila do účtovníctva roku 2006, opravila chyby s tým, že pošlem opravné resp. dodatočné DP za rok 2006 aj s výkazmi. tým pádom sa mi ten rozdielny zostatok preúčtoval do roku 2007... čo teraz?

Ak tomu dobre rozumiem, vypočítala a zaúčtovala, a teda aj firma zaplatila o 578,- SK nižšiu daň. Uviedli ste v DP nižšiu daň ako bola skutočná DP, a v tom prípade ste podľa zákona o správe daní a poplatkov povinní podať DDP za rok 2006 a daň doplatiť. Vo výkazoch 2006 ju máš nesprávne /ale zodpovedajúcu skutočnosti/, a teda nesprávna bude aj v PS 2007, a keďže ste to v roku 2007 ani neopravili tak ak v KS roku 2007. Na účet 341 to zaúčtuješ v roku 2008 na základe DDP.
vilob
21.03.08,17:49
áno evina, je to presne tak ako píšeš. v prípade že podáme DDP za rok 2006 a zaplatíme rozdiel v roku 2008, tak sa mi to v roku 2008 aj opraví. vrelá vďaka. len stále nerozumiem tomu, na základe čoho (akého dokladu) mám vyhotoviť to dodatočné DP. viete akú chybu som ja spravila? že som v roku 2006 vyplnila DP podľa výkazov po zdanení. čiže som v podstate ako keby ešte raz zdanila už zdanený HV. a tým pádom bola daň nižšia (už zo zdaneného HV)
Rozalka
21.03.08,17:52
Vyplníš priznanie tak, ako malo byť pôvodne správne. Pozri #19
evina
21.03.08,17:57
áno evina, je to presne tak ako píšeš. v prípade že podáme DDP za rok 2006 a zaplatíme rozdiel v roku 2008, tak sa mi to v roku 2008 aj opraví. vrelá vďaka. len stále nerozumiem tomu, na základe čoho (akého dokladu) mám vyhotoviť to dodatočné DP. viete akú chybu som ja spravila? že som v roku 2006 vyplnila DP podľa výkazov po zdanení. čiže som v podstate ako keby ešte raz zdanila už zdanený HV. a tým pádom bola daň nižšia (už zo zdaneného HV)

DDP vystavíš na základe tej skutočnosti, že si prišla na chybu:) Keď budeš vystavovať ID na zaúčtovanie doplatku dane, tak v poznámke popíšeš, tento účtovný prípad, t.j. že omylom si uviedla v DP čistý /disponibilný/ HV, t.j. , t.j. rozdiel medzi HHV a HV po zdanení nebol zdanený.
P.s. Ty si nezdanenila akokeby už zdanený HV, ale zdanila si nižší /čistý/ miesto hrubého, preto musíš z tohoto rozdielu daň doplatiť :)
nika.sum
21.03.08,18:02
Dobrý vecer, prosim Vas aky datum dávam na danové priznanie do zdanovacieho obdobia pri zalozeni sro pocas roka, datum zakladatelskej zmluvy alebo zapisu do obch. registra? Myslim si ze zaklad. zmluvy, ale pre istotu prosim opravte ma ak sa mylim.
azla
21.03.08,18:04
Dobrý vecer, prosim Vas aky datum dávam na danové priznanie do zdanovacieho obdobia pri zalozeni sro pocas roka, datum zakladatelskej zmluvy alebo zapisu do obch. registra? Myslim si ze zaklad. zmluvy, ale pre istotu prosim opravte ma ak sa mylim.
Spoločnosť vzniká dňom zápisu do OR. Týmto dňom začína aj účtovaťˇ- čiže deň zápisu je začiatok obdobia.
vilob
21.03.08,18:07
už tomu rozumiem. ďakujem. PS: hrozí sro-čke aj nejaká sankcia za dodatočné DP? resp. za nesprávne vyčíslenú daň?
evina
21.03.08,18:11
už tomu rozumiem. ďakujem. PS: hrozí sro-čke aj nejaká sankcia za dodatočné DP? resp. za nesprávne vyčíslenú daň?

Vo Vašom prípade nie, lebo vyčíslená pokuta by bola nižšia ako 500,- SK, a v tom prípade sa nevyrubuje.
Pokuta sa ináč počíta zo súčinu 4-násobku základnej úrokovej sadzby NBS a rozdielu medzi daňou uvedenom v riadnom a DDP.
maad
21.03.08,18:13
Prikladám svoje poznámky v skrátenej forme možno niekomu pomôžu!
Bea Š.
25.03.08,11:06
Dobrý deň,
chcem sa opýtať, som FO účtujúca v podvojnom účtovníctve ?
Musím k výkazom prikladať poznámky ? ďakujem.
azla
25.03.08,11:15
Dobrý deň,
chcem sa opýtať, som FO účtujúca v podvojnom účtovníctve ?
Musím k výkazom prikladať poznámky ? ďakujem.
Ánohttp://www.porada.sk/images/icons/icon7.gif
Zákon o účtovníctve 431/2002 (http://www.porada.sk/t16088-zakon-o-uetovnictve.html)
§ 17
(3) Účtovná závierka v sústave podvojného účtovníctva okrem všeobecných náležitostí podľa odseku 2 obsahuje tieto súčasti:

a) súvahu,
b) výkaz ziskov a strát,
c) poznámky.
armaturka
25.03.08,20:01
Ktorú použiť? č.5, č. 6 alebo č. 28?
mudroš
26.03.08,08:00
Prikladám svoje poznámky v skrátenej forme možno niekomu pomôžu!

Tie poznámky sú veľmi sručné a chýba v nich veľa vecí, ktoré vyžaduje príslušné opatrenie MF SR.
Hlavnou chybou ale je, že sa v nich uvádzajú údaje iba za bežné obdobie. Vo väčšine prípadov sa musia aj v poznámkach uvádzať aj údaje za bezprostredne predchádzajúce obdobie.
xmatisova
27.03.08,10:20
A čo v prípade, ak žiadne predchádzajúce obdobie nebolo, pretože firma vznikla v priebehu roka 2007?
azla
27.03.08,10:21
Ak nie je predchádzajúce obdobie, tak nič neuvádzaš.
VladoaKatka
11.03.09,12:53
Skúste aj na stránke www.taxedit.sk (http://www.taxedit.sk) sú tam aj výkazy aj editovateľné poznámky k uzávierke.
evina
11.03.09,12:56
A čo v prípade, ak žiadne predchádzajúce obdobie nebolo, pretože firma vznikla v priebehu roka 2007?

A v tom roku 2007 nemala nič?
Zoltán Kovács
11.03.09,12:59
A v tom roku 2007 nemala nič?

mimotemy Evi to je otázka z 03/2008..... ;)
evina
11.03.09,13:04
mimotemy Evi to je otázka z 03/2008..... ;)

Nuž čo :D zopakujeme si:D, že tam mala byť otváracia súvaha :rolleyes:

P-s- Na vine je VladoKatka, že obnovila tému a bola na druhej strane nových príspevkov :D:D
Druhé P.s. Neviem ako Vy, ale ja som aj tak stále v roku 2008 a veru neraz aj v marci 2008 :mee:
SAIVI
11.03.09,13:11
...ja som poznámky vyplňala cez program volne stiahnuteľný na internete FORMstudio ...je tam aj plno iných formulárov a tlačív z roznych oblastí
Maruška54
11.03.09,18:31
aj Formedik má editovateľné tlačivá
VladoaKatka
12.03.09,16:21
Nuž čo :D zopakujeme si:D, že tam mala byť otváracia súvaha :rolleyes:

P-s- Na vine je VladoKatka, že obnovila tému a bola na druhej strane nových príspevkov :D:D ešte šťastie, že sa máte na koho vyhovoriť;)
Druhé P.s. Neviem ako Vy, ale ja som aj tak stále v roku 2008 a veru neraz aj v marci 2008 :mee: všetci stárnu, len my mládneme, keď sme do konca júna stále o rok späť :---
:cool::cool::cool:
erika_H
13.03.09,07:37
Dobrý deň,prosím Vás,len sa chcem uistiť
Výkaz ziskov a strát a Súvahu si vytlačím (pred odovzdaním na DU) až po zaúčtovaní splatnej dane za bežné obdobie,všakže? (tzn. 591/341)
Ďakujem
Kristina27
13.03.09,07:43
Áno, vo výkaze ziskov a strát budeš mať vyplnený aj riadok s 591 xxx
a v súvahe musíš mať v daňových záväzkoch alebo pohľadávkach aktuálny stav účtu 341 xxx k 31.12.2008 voči ŠR.
Čiže HV ti musí sedieť s posledným účt. zápisom v účt. denníku /HV po zdanení daňou z príjmu/.
erika_H
13.03.09,07:54
Ďakujem Ti pekne Kristinka:)
evuša
13.03.09,09:28
Nevie mi niekto poradiť, kde by som našla súvahu a výkaz ziskov a strát platné pre rok 2008? Vyplnila som ich na internete na drsr.sk, ale daňový úrad mi ich nevzal, nakoľko tlačivá majú mať rok 2007-74. Nenašla som však takéto tlačivá ani na mfsr,ani na drsr.
evina
13.03.09,09:56
Nevie mi niekto poradiť, kde by som našla súvahu a výkaz ziskov a strát platné pre rok 2008? Vyplnila som ich na internete na drsr.sk, ale daňový úrad mi ich nevzal, nakoľko tlačivá majú mať rok 2007-74. Nenašla som však takéto tlačivá ani na mfsr,ani na drsr.

Ste neziskovka?

Podľa mojej mienky sú na www.drsr.sk správne tlačivá pre rok 2008 pre PO podnikateľov

http://www.drsr.sk/wps/portal/!ut/p/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKLN4gPMTExBcmB2I76kX Ahb31fj_zcVP0A_YLciHJHR0VFAI2i11w!/delta/base64xml/L3dJdyEvUUd3QndNQSEvNElVRS82XzBfQkw!
erika_H
14.03.09,12:36
Ahojte,prosím Vás,keď si účtujem na interný doklad výšku dane cez predpis 591/441,
výška zaúčtovanej dane už má byť zaokrúhlená na Sk nadol,všakže? (r.2008)
Ďakujem
azla
14.03.09,12:52
Ahojte,prosím Vás,keď si účtujem na interný doklad výšku dane cez predpis 591/441,
výška zaúčtovanej dane už má byť zaokrúhlená na Sk nadol,všakže? (r.2008)
Ďakujem

V účtovníctve zaúčtuješ daň, ktorú si si vypočítala v DP a tá je zaokrúhlená na Sk nadol.
Účtuješ 591/341.
erika_H
14.03.09,13:02
V účtovníctve zaúčtuješ daň, ktorú si si vypočítala v DP a tá je zaokrúhlená na Sk nadol.
Účtuješ 591/341.

Ďakujem Ti Azla.
ale na druhej strane,asi daň musím do interného dokladu zaúčtovať aj na haliere-aby mi na účte 341 v hlavnej knihe po zdanení ostala presne suma,ktorú účt.jednotka zaplatí,však?
babi2
14.03.09,13:06
Ďakujem Ti Azla.
ale na druhej strane,asi daň musím do interného dokladu zaúčtovať aj na haliere-aby mi na účte 341 v hlavnej knihe po zdanení ostala presne suma,ktorú účt.jednotka zaplatí,však?
Účtovná jednotka zaplatí daň zaokrúhlenú na celé koruny
azla
14.03.09,13:13
Ďakujem Ti Azla.
ale na druhej strane,asi daň musím do interného dokladu zaúčtovať aj na haliere-aby mi na účte 341 v hlavnej knihe po zdanení ostala presne suma,ktorú účt.jednotka zaplatí,však?

Nie, daňovú povinnosť zaúčtuješ v celých korunách.

Môžeš mať halierový rozdiel, ale nie z titulu daňovej povinnosti, ale z titulu, že napr. zrážková daň (z úrokov) môže byť v účtovníctve na haliere a v DP sa uvádza v celých korunách.
Rozdiel zaúčtuj ako halierové vyrovnanie ( 548 al. 648 ) oproti 341, kde máš naúčtovanú zrážkovú daň počas roku.
erika_H
21.03.09,10:24
Ahojte.
Prosím Vás,ako máme správne postupovať,keď sme robili účtovníctvo s.r.o.,ktorá vznikla v júli 2008?-jedná sa o dátumy na výkazy na DÚ

Na daňové priznanie PO - zdaň.obdobie bude od 1.1.2008 do 31.12.2008?
a na Výkaz ziskov a strát a Súvahu - tam píšeme od 07/2008 do 12/2008
a predchádzajúce obdobie- má byť asi prázdne však?
Ďakujem moc
erika_H
21.03.09,12:54
Ahojte.
Prosím Vás,ako máme správne postupovať,keď sme robili účtovníctvo s.r.o.,ktorá vznikla v júli 2008?-jedná sa o dátumy na výkazy na DÚ

Na daňové priznanie PO - zdaň.obdobie bude od 1.1.2008 do 31.12.2008?
a na Výkaz ziskov a strát a Súvahu - tam píšeme od 07/2008 do 12/2008
a predchádzajúce obdobie- má byť asi prázdne však?
Ďakujem moc
posuvam,prosiiim
evina
21.03.09,13:01
Ahojte.
Prosím Vás,ako máme správne postupovať,keď sme robili účtovníctvo s.r.o.,ktorá vznikla v júli 2008?-jedná sa o dátumy na výkazy na DÚ

Na daňové priznanie PO - zdaň.obdobie bude od 1.1.2008 do 31.12.2008?
a na Výkaz ziskov a strát a Súvahu - tam píšeme od 07/2008 do 12/2008
a predchádzajúce obdobie- má byť asi prázdne však?
Ďakujem moc

V súvahe nie je predchádzajúce obdobie prázdne, sú tam údaje z otváracej súvahy.

Pri výpočte preddavkov, ak Vám vznikla DP nezabudnite prepočítať túto daňovú povinnosť na celý rok.

Tieto dni sama neviem prečo veľmi vnímam opakujúce a opakujúce sa otázky v priebehu krátkeho času. Keby si posúvala lištu hľadaj ta napr.

http://www.porada.sk/t105372-zdanovacie-obdobie-v-danovom-priznani-pri-vzniku-s-r-o.html

http://www.porada.sk/t102632-suvaha-vykaz-ziskov-a-strat.html

http://www.porada.sk/t66841-otvaracia-suvaha-vznik-spolocnosti.html
juja72
21.03.09,17:37
Tak trošku mi to nedáva logiku, ako do predchadz. obdobia sa majú dať údaje z počiatočnej súvahy, potom ich v bežnom období nezapočítaš?
erika_H
21.03.09,18:13
Tak trošku mi to nedáva logiku, ako do predchadz. obdobia sa majú dať údaje z počiatočnej súvahy, potom ich v bežnom období nezapočítaš?
ja som z toho tiež trochu :eek::(
juja72
21.03.09,18:25
mimotemy ospravedlňujem sa za "blbú otázku", stačilo sa pozrieť na účty aby mi to doplo, ešte raz prepáčte, konečne môžem súvahu uzavrieť.
Nenašiel by sa však dajaký koumak ktorý by mi vysvetlil v "poznámkach k DP FO" časť J.f)?
evina
21.03.09,19:57
Tak trošku mi to nedáva logiku, ako do predchadz. obdobia sa majú dať údaje z počiatočnej súvahy, potom ich v bežnom období nezapočítaš?

Otváracia súvaha je prvou súvahou spoločnosti, nenapočítava sa s ďalším účtovaním /neviem to ináč povedať/. Niektoré softy ju nedovolia vytvoriť bez toho, aby nenadväzovala/t.j. to, čoho sa bojíš, tak ju vyplníš zvlášť...
jess
23.03.09,12:30
Do ktorého riadku DP zapíšem pokutu zo SOI ?
jess
26.03.09,13:01
Do ktorého riadku DP zapíšem pokutu zo SOI ?


posúvam ...

... bola to samozrejme nezmluvná pokuta, čiže pripočítateľná položka a aj bola zaplatená v roku 2008
azla
26.03.09,13:09
Do ktorého riadku DP zapíšem pokutu zo SOI ?

r.14 :)
jess
26.03.09,13:15
r.14 :)

.. taký riadok tu nevidím :eek:...mám na mysli DP PO, str. 2
azla
26.03.09,13:21
.. taký riadok tu nevidím :eek:...mám na mysli DP PO, str. 2
Navigácia:rolleyes::)

str. 4 ....III.časť .....A........(k riadku 130 II.časti)

r. 14..............vstupuje do súčtu riadku 15 a ten vstupuje do r. 130 na str. 2