hlucia
20.03.08,16:33
Chcela by som sa spýtať ako postupovať pri vystavení a zaúčtovaní zahraničnej odber. fa za tovar. Vystavená fa, by mala byť s 0 sadzbou dane? a zaúčtovanie? účtujem v alfe. ďakujem
HankaS
20.03.08,15:44
Účtovanie 311xx/604xxx. analyticky si rozčleň tieto účty.
Nezabudni u tejto fakúry zdokladovať to, že tovar opustil naše územie
a to prehlásením o vývoze,+iné dokady./podľa tohto či ste tovar odberateľovi zaviezli vy, alebo si prišiel preň sám
hlucia
20.03.08,16:01
Ale ja účtujem v sústave JÚ. ďalej mám nejasnosti s touto faktúrou DPH. dph nemám vôbec účtovať?
HankaS
20.03.08,16:03
Nie DPH sa neúčtuje a táto faktúra sa bude v JU účtovníctve účtovať ako hociktorá vystavená, tak ako si to robila doteraz.
hlucia
20.03.08,16:13
Mohla by si mi to potvrdiť: keby že vystavujem túto istú fa odberateľovi v tuzemsku bude : cena bez dph -16805,89, dph 19% - 3193,1, spolu - 19999,
Teraz vystavujem fa do čiech a bude na sumu 16805,89? ďakujem pekne za odpoveď mám v tom guláš.
HankaS
20.03.08,16:18
V Akej mene Zahr.faktúru vystavuješ v SK, alebo napr.CZK, EUR,?
hlucia
20.03.08,16:19
V SKK
HankaS
20.03.08,16:31
Máte na to neakú zmluvu, že si budete v SK fakturovať. Môže byť.
No tak tu není žiadny problem, pretože je to fakturované v SK.
Normálne si vystavíš cez softwér vo vydaných faktúrach túto faktúru.
Ona sa ti zaeviduje do knihy pohľadávok ale sa nazaúčtuje.
Až pri platbe tejto faktúry cez pokladňu, alebo cez výpis si nahodíš cez softwér v časti banka alebo pokladňa sumu, čo ti uhradili, a dáš povel spárovať faktúru, a vtedy sa ti to spráruje a zároveň aj zaúčtuje
ako príjem peniaze, a tržba ako príjem ovlyvňujpci základ dane.
Na zahraničnú faktúru nezabudni uviesť formulku Dodanie tovaru je oslobodené od DPH podľa parag.43, zákona č. 222/2004 Z.z.,toto tam musí byť
HankaS
20.03.08,16:32
Pri vystavovaní faktúry dáš že vystaviť faktúru bez DPH.
hlucia
20.03.08,16:50
Tak už tomu účtovaniu rozumiem, ale keď som nakúpila tovar tak som si z neho uplatnila dph a teraz keď ho predávam do zahraničia tak ho nezdaním?
HankaS
21.03.08,10:51
Pri kúpe tovaru , ktorý predávaš do zahraničia máš nárok na odpočet DPH
ale nezabudni si zdokladovať to dodanie do zahraničia dokladmi, ako ti píšem vyššie.
Infarkt
24.04.08,13:55
Dodal som službu platcom DPH v EU, registrovaných v tom ktorom štáte...takže bez DPH som faktúroval.
Miesto dodania služby je v zmysle §15, odst.8,písmeno b...
Fakturácia je v EUR.
Na faktúrach je samozrejme uvedený odkaz na články v zmysle §73.

Mno...a teraz k môjmu problému... :rolleyes:
Účtujem v ALFA Štart, JU, som platca DPH.
Ako mám zaúčtovať tie faktúry z pohľadu DPH ???
Ide mi o to, že pri vystavovaní tých faktúr som zadal v kódoch označujúcich riadok DP k DPH ako N a vôbec sa mi neobjavujú tie sumy v samotnom DP na žiadnom riadku...
Alebo to mám zmeniť a na aké ??? Potom to vlastne pôjde do riadku 13 ???
A čo riadky 14 a 15 ???

Prosím, poraďte čo najskôr...zajtra 25 :eek:
Renata0908
24.04.08,14:20
Mrkla som dozadu daňové priznania a po prehodení verzie mi to pekne radí na riadok 13 a následne na riadok 15 (oslobodnie podľa § 46, 47 a 48 ods.8/ Zákona o DPH. Vlastne sa to určite týka § 47.
Infarkt
24.04.08,14:38
Takže to tak má byť ???

Lebo, tam máš vlastne na výber riadok 13, alebo riadok 15, s tým, že keď zadáš 13, tak mám tú sumu len na riadku 13, a keď riadok 15, tak ho mám aj na 13, aj na 15... :eek:

Si si istá, že sa ma týka §47 ??? :confused:

Vopred díky za ochotu ;)
Jana Acsová
24.04.08,14:43
Si si istá, že sa ma týka §47 ??? :confused:

Ak hovoríme o § zo zákona o DPH, tak som si istá, že to tento prípad nie je.
Jana Acsová
24.04.08,14:44
Službu s miestom dodania v inom ČŠ EÚ t.j. s prenosom daňovej povinnosti nepremietate v daňovom priznaní.
Jana Acsová
24.04.08,14:46
Infarkt
24.04.08,15:02
Službu s miestom dodania v inom ČŠ EÚ t.j. s prenosom daňovej povinnosti nepremietate v daňovom priznaní.

Tak mám tie faktúry nechať zaúčtované tak, že mi vôbec nefigurujú v riadku 13 DP k DPH ???

Samozrejme, že sa bavíme o Zákone o DPH a s tým §47 sa mi to hneď nezdalo :rolleyes:
Jana Acsová
25.04.08,05:35
Tak mám tie faktúry nechať zaúčtované tak, že mi vôbec nefigurujú v riadku 13 DP k DPH ?
Áno. Na riadku 13 sa uvádzajú oslobodené služby. A to nie je Váš prípad. Vy neuplaňujete daň preto, lebo služby neboli poskytnuté v tuzemsku.

Službu s miestom dodania v inom ČŠ EÚ t.j. s prenosom daňovej povinnosti nepremietate v daňovom priznaní.