davenger
21.03.08,14:09
ahoj,

viete mi napisat postupnost krokov ako sa dopracovat k priznanu z DzP (prav.osoba, PU) v Pohode?

je potrebne dan z prijmu predtym zauctovat alebo je to uz vec tohoto uctovneho roku?

tiez sa mi nepodarilo najst kde je mozne vytlacit DP, vidim tam len podklady k DP

dakujem kazdemu za pomoc :)
Ziarowka
21.03.08,19:39
Takže v prvom rade musíš mať zaúčtované všetky účtovné prípady k 31.12.2007 (napr. kurzové rozdiely, časové rozlíšenie nákladov atd...), potom by si si mal v každej agende vytlačiť alebo aspoň pozrieť kontrolné tlačové zostavy.potom si pozrieš účtovníctvo/daň z príjmov. Ak si správne účtoval počas celého roka na správnych účtoch v účtovnej osnove (mám na mysli, daňovú uznateľné - neuznateľné náklady), tak potom by si mal mal všetko v poriadku. Vyčíslenú daň zaúčtuješ ešte v danom roku a tak dáš účtovná uzávierka (ktorú vieš spätne kedykoľvek zrušiť). Pozor však po zadaní údajovej úzávierky sa účtovníctvo daného roku uzavrie a vytvorí sa nový rok.
davenger
22.03.08,07:40
dakujeeem :)

este sa pre istotu spytam ... tu dan dam teda do ostatnych zavazkov este s datumom 2007?
Ziarowka
22.03.08,07:54
Áno, Pohoda ťa na to dokonca sama upozorní, pri voľbe Účtovníctvo-Uzávierka-Účtovná uzávierka... vypíše nasledovné hlásenie:
Táto funkcia prevedie zostatky v súvahových účtov na účet 702 a zostatky výsledkvých účtov na účet 710. Pred touto operáciou zaúčtujte daň z bežnej činnosti (591/341) a daň z mimoriadnej činnosti (593/341).
davenger
22.03.08,13:00
ok, super dakujem velmi pekne
SAIVI
03.02.09,08:50
...tiež uzatváram prvý krát - ak som to správne pochopila :
1. urobím si DP 2008 podľa podkladov, a vytlačím si súvahu a výsledovku pred zdanením.
2 .doúčtujem 591/341 do roku 2008
3. dám povel účtovná uzávierka
4. dátová uzávierka
5. vytlačím si súvahu a výkaz po zdanení
...ešte otázka ...nenašla som tam zatiaľ poznámky k DP : (
SAIVI
04.02.09,07:38
...posuvam
Ziarowka
05.02.09,15:18
Poznámky k DP v Pohode neexistujú. V českej verzií ma firma Stormware program TAX a ten komunikuje s údajmi s Pohodou a tam poznámky k UZ sú... okrem iného (cestná daň, daň z nehnuteľností ap.)
SAIVI
05.02.09,17:07
..a čo sa týka tej postupnopsti pri uzatváraní roka, to som napísla správne?
ivab
05.02.09,19:24
áno
zuzanask
09.02.09,13:55
chcela by som spytať či Pohoda tento rok nevygeneruje a nevytlaci DP k DzP PO. Neviem to najst.
zuzugali
09.02.09,16:26
Ahoj zuzanask Pohoda i tento rok obsahuje len podklady k priznaniu, nie tlačivo. Na základe týchto podkladoch si však vieš jednoducho priznanie vyplniť :)
zuzanask
09.02.09,16:47
a minuly rok to bolo tiez tak? Ja mam vytlacene DP za rok 2007.
halasz
23.02.09,01:34
co v takom prípade ak je zaklad dane z beznej cinnosti v zapornych cislach, a zaklad dane z mimoriadnej cinnosti v kladnych cislach? douctujem na konci roka 593/341 ?
zuzugali
24.02.09,14:04
I minulý rok to bolo tak isto.
zuzanask
24.02.09,15:22
no skoda ze si napamatam ako som to minuly rok vytlacila. Pamatam si ze som minuly rok nevyplnovala DP rucne. skusim sa obratit na Pohodu.
redie
12.03.09,15:28
prosim vas a ako postupovat, ak mam stratu? mam aj tu zauctovat? lebo nemam ju zauctovanu a o jej sumu mi nesedi suvaha. dakujem za rychlu odpoved :-)
great.zv
12.03.09,17:53
prosim vas a ako postupovat, ak mam stratu? mam aj tu zauctovat? lebo nemam ju zauctovanu a o jej sumu mi nesedi suvaha. dakujem za rychlu odpoved :-)
áno preúčtuješ aj stratu. HV z prechádzajúceho obdobia máš v PS na účte 431, tento účet nesmie mať k 31.12. zostatok, to znamená že HV z účtu preúčtuješ ID k 31.12. t.r., a súvaha bude OK
redie
13.03.09,13:56
stratu na konci roka za bezny rok zauctujem ako 431/591?
redie
13.03.09,22:57
stratu na konci roka za bezny rok zauctujem ako 431/591?

prosim o radu. dakujem:confused:
Kája.
13.03.09,23:20
stratu na konci roka za bezny rok zauctujem ako 431/591?

Nie v bežnom roku stratu neúčtuješ, ale až v nasledujúcom zaúčtuješ 429/431.
redie
13.03.09,23:38
tak mi prosim poradte kde mozem mat chybu lebo mi pise ze A sa nerovna P.

mam zauctovane(som v prvom roku)
353/411 upisanie ZI
211/353 vklad ZI do pokladne
5XX/211 dake tie nakupy

...a na konci roka mi nesedia A a P o vysku straty.

daco som zabudla zauctovat? alebo som zauctovala daco navyse?

uz fakt neviem kde mam chybu :mee::mee::mee:
redie
14.03.09,10:12
ok dosla som na to

bolo to LEN preto, ze som nemala nadstavene "tlacit k 31.12.08"

uz je to ok :-)