Tita
21.03.08,18:34
Dobrý den
po dlhom citani prispevkov ako zacat uctovat s.r.o. (omega) som uplne dopletena ci s uctom 701 alebo bez????
Nasla som tu odobrene dvojake prispevky:( tak teraz modry ci cerveny prispevok je spravny?
Pôvodca textu príspevku: Kvietocek
Prvy krat uctujem vznik s.r.o. Prosim o radu alebo potvrdenie ci som to uctovala dobre.
s.r.o. vznikla zapisom do OR t.j. 16.12.2006. ZI bolo splatene v plnej vyske t.j. 200 000,- SK. Rezervny fond som nevytvarala bude sa vytvarat az z prveho zisku.
Prvy moj zapis bol:
353 (http://www.porada.sk/t59486-353-pohladavky-za-upisane-vlastne-imanie.html)/411 200 000,- predpis ZI
211 (http://www.porada.sk/t58973-211-pokladnica.html)/353 200 000,- splatenie ZI do pokladne
211 (http://www.porada.sk/t58973-211-pokladnica.html)/365 30 000,- vklad spolocnika do pokladne
365 (http://www.porada.sk/t59492-365-ostatne-zavazky-voci-spolocnikom-a-clenom.html)/211 30 000,- vratenie vkladu spolocnikovi z pokladne
518 (http://www.porada.sk/t57961-518-ostatne-sluzby.html)/365 29.900,- zriadovacie naklady

alebo mam pouzit aj 701????
Dakujem
Máš to dobre. 701 nemôžeš použiť lebo nemáš počiatočné stavy.

V den zalozenia spolocnosti:
ID1
70100/41101(ZI upísané) 200.000
35300/70100 Pohladavky za upisane imanie 200.000
ID2
22100/35300 Splatenie ZI 100.000
22100/36500 Pozicka od spolocnikov 100.000
ID3
41101/70100(ZI upísané) 100.000
70100/41102(ZI Splatené) 100.000

v dalsi den:
ID4
36500/35300 vratenie pozicky vo forme vkladu 100.000
41101/41102(Splatenie ZI) 100.000

ID5
51800/36500 zriadovacie naklady
Dana K.
21.03.08,20:39
Ja som začiatok s.r.o. neúčtovala cez 701
Tita
21.03.08,21:07
Ja som začiatok s.r.o. neúčtovala cez 701
takze nechybalo nieco ako otvaracia suvaha?

po studovani hore dole som si myslela ze to ma vyzerat nejako takto:
Otvaracia suvaha
ID1 701 41101 100000 upisane ZI spolocnik1
701 41102 100000 upisane ZI spolocnik2
35301 701 100000 pohladavky za upis.ZI
35302 701 100000 pohladavky za upis.ZI
dalsie uctovanie ku dnu vzniku (doklady pred vznikom spolocnosti)
ID2 211 35301 100000 splatenie ZI spol1
211 35302 100000 splatenie ZI spol2
VPD 261 211 2000 odvod na účet
PB 221 261 2000 prijem na účet
PPD 211 36502 6000 pozicka spol2
211 36501 6000 pozicka spol1
FA1 538 321 ? 190,4 Notárske poplatky
VPD 538 211 357,00 Notárske poplatky
538 211 100,00 kolky
538 211 210,00 správny poplatok
538 211 1 000,00 kolky
538 211 10 000,00 kolky
321 211 190,5 uhrada faktury
VPD 36501 211 6 000,00 vratenie pozicky spol1
36502 211 6 000,00 vratenie pozicky spol2

odobrite mi to niekto? alebo som mimo?
Ajuška
22.03.08,11:05
takze nechybalo nieco ako otvaracia suvaha?

po studovani hore dole som si myslela ze to ma vyzerat nejako takto:
Otvaracia suvaha
ID1 701 41101 100000 upisane ZI spolocnik1
701 41102 100000 upisane ZI spolocnik2
35301 701 100000 pohladavky za upis.ZI
35302 701 100000 pohladavky za upis.ZI
dalsie uctovanie ku dnu vzniku (doklady pred vznikom spolocnosti)
ID2 211 35301 100000 splatenie ZI spol1
211 35302 100000 splatenie ZI spol2
VPD 261 211 2000 odvod na účet
PB 221 261 2000 prijem na účet
PPD 211 36502 6000 pozicka spol2
211 36501 6000 pozicka spol1
FA1 538 321 ? 190,4 Notárske poplatky
VPD 538 211 357,00 Notárske poplatky
538 211 100,00 kolky
538 211 210,00 správny poplatok
538 211 1 000,00 kolky
538 211 10 000,00 kolky
321 211 190,5 uhrada faktury
VPD 36501 211 6 000,00 vratenie pozicky spol1
36502 211 6 000,00 vratenie pozicky spol2

odobrite mi to niekto? alebo som mimo?

Namiesto farebne vyznačeného účtuješ:
35301/41101 ZI 1 spoločník
35302/41102 ZI 2 spoločník

ostatné máš správne (teda dúúfam že si postupovala podľa účtovných dokladov - ja ich nevidím). A otváraciu súvahu si vytvoríš v softe - s nastavením - otvorenie. Mám však pocit že tá pôžička tam bola účtovaná zbytočne...
cactus
22.03.08,11:34
Dobrý den
po dlhom citani prispevkov ako zacat uctovat s.r.o. (omega) som uplne dopletena ci s uctom 701 alebo bez????
Nasla som tu odobrene dvojake prispevky:( tak teraz modry ci cerveny prispevok je spravny?
Pôvodca textu príspevku: Kvietocek
Prvy krat uctujem vznik s.r.o. Prosim o radu alebo potvrdenie ci som to uctovala dobre.
s.r.o. vznikla zapisom do OR t.j. 16.12.2006. ZI bolo splatene v plnej vyske t.j. 200 000,- SK. Rezervny fond som nevytvarala bude sa vytvarat az z prveho zisku.
Prvy moj zapis bol:
353 (http://www.porada.sk/t59486-353-pohladavky-za-upisane-vlastne-imanie.html)/411 200 000,- predpis ZI
211 (http://www.porada.sk/t58973-211-pokladnica.html)/353 200 000,- splatenie ZI do pokladne
211 (http://www.porada.sk/t58973-211-pokladnica.html)/365 30 000,- vklad spolocnika do pokladne
365 (http://www.porada.sk/t59492-365-ostatne-zavazky-voci-spolocnikom-a-clenom.html)/211 30 000,- vratenie vkladu spolocnikovi z pokladne
518 (http://www.porada.sk/t57961-518-ostatne-sluzby.html)/365 29.900,- zriadovacie naklady

alebo mam pouzit aj 701????
Dakujem
Máš to dobre. 701 nemôžeš použiť lebo nemáš počiatočné stavy.

modré je správne
a ešte doplním, až by si mala v spoločenskej zmluve účtovať pri vzniku s.r.o. o ZRF, tak potom to bude

353/417

a príjem na účet respô do pokladne

211/353
Tita
23.03.08,12:18
Namiesto farebne vyznačeného účtuješ:
35301/41101 ZI 1 spoločník
35302/41102 ZI 2 spoločník

ostatné máš správne (teda dúúfam že si postupovala podľa účtovných dokladov - ja ich nevidím). A otváraciu súvahu si vytvoríš v softe - s nastavením - otvorenie. Mám však pocit že tá pôžička tam bola účtovaná zbytočne...
dakujem, krasne.
s tou pozickou mas pravdu, tu tam nedam...len som si zhrnala vsetky mozne varianty a zatial uctujem len predbezne v exceli, aby som nenahodila zle do programu.
takze potvrdzujete ze zacinam bez uctu 701:)
a ako ma vyzerat ta otvaracia suvaha? je v nej len upisane ZI ci aj tie pohyby uctovane v pokladni ku dnu vzniku 211
oproti 353 - splatenie ZI
518 - not.poplatky,spravne poplatky
a 538 - kolky?
Tita
23.03.08,12:26
modré je správne
a ešte doplním, až by si mala v spoločenskej zmluve účtovať pri vzniku s.r.o. o ZRF, tak potom to bude

353/417

a príjem na účet respô do pokladne

211/353
vdaka,
na to som tiez myslela ale ked je v spolocenskej zmluve ze sa RF bude tvorit az z prveho zisku? tak to nemusim zauctovat tento rok pri zalozeni nie? ta s.r.o. toho roku len vznikla ale nic neurobila:D
skratka len minula peniazky na zriadenie.
Petra29
23.03.08,12:43
Namiesto farebne vyznačeného účtuješ:
35301/41101 ZI 1 spoločník
35302/41102 ZI 2 spoločník

ostatné máš správne (teda dúúfam že si postupovala podľa účtovných dokladov - ja ich nevidím). A otváraciu súvahu si vytvoríš v softe - s nastavením - otvorenie. Mám však pocit že tá pôžička tam bola účtovaná zbytočne...
Prečo?
Čo bude v otváracej súvahe, keď nemá žiadne počiatočné stavy podľa tebou naznačeného účtovania?
kuk sem
http://www.porada.sk/t10702-p2-zalozenie-a-vznik-s-r-o-otvaracia-suvaha.html
alebo aj sem
http://www.porada.sk/t5910-p5-vznik-s-r-o.html
Petra29
23.03.08,12:44
Ešte poznámka: nesúhlasím s tvrdením, že nemôžeš použiť 701.
Ajuška
23.03.08,13:16
Prečo?
Čo bude v otváracej súvahe, keď nemá žiadne počiatočné stavy podľa tebou naznačeného účtovania?
kuk sem
http://www.porada.sk/t10702-p2-zalozenie-a-vznik-s-r-o-otvaracia-suvaha.html
alebo aj sem
http://www.porada.sk/t5910-p5-vznik-s-r-o.html

...v otváracej súvahe bude predsa ZI, ktoré je podmienkou vzniku s.r.o......

Podrobnosti o postupoch účtovania v osobitných účtovných prípadoch
§ 25
Účtovanie zmien základného imania a tvorby rezervného fondu a nedeliteľného fondu

(1) Otváracia súvaha zostavená ku dňu zápisu akciovej spoločnosti do obchodného registra obsahuje splatené vklady, pohľadávku vo výške nesplatených vkladov, zriaďovacie náklady, základné imanie zapísané do obchodného registra, emisné ážio, rezervný fond a ďalšie skutočnosti uvedené v písomnostiach súvisiacich zo založením a vznikom akciovej spoločnosti.
(2) Pri účtovaní základného imania účtovnej jednotky, ktorou je akciová spoločnosť, sa postupuje takto:
a) na účte 411 – Základné imanie sa účtuje o zvyšovaní základného imania ku dňu zápisu do obchodného registra, na základe výpisu z obchodného registra,
b) zvýšenie základného imania, ktoré ešte nebolo zapísané do obchodného registra, sa účtuje v prospech účtu 419 – Zmeny základného imania a vyrovná sa preúčtovaním na účte 411 – Základné imanie, ku dňu zápisu do obchodného registra,
c) na účte 411 – Základné imanie sa účtuje o znižovaní základného imania ku dňu zápisu do obchodného registra, na základe výpisu z obchodného registra,
d) zníženie základného imania, ktoré ešte nebolo zapísané do obchodného registra sa účtuje na ťarchu účtu 419 – Zmeny základného imania a vyrovná sa preúčtovaním na účte 411 – Základné imanie, ku dňu zápisu do obchodného registra.
(3) V účtovnej jednotke, ktorá je akcionárom sa účtuje pohľadávka voči akciovej spoločnosti na vyplatenie likvidačného zostatku ku dňu schválenia návrhu na jeho rozdelenie na ťarchu účtu 378 – Iné pohľadávky so súvzťažným zápisom v prospech účtu 665 – Výnosy z dlhodobého finančného majetku. Ak bude táto pohľadávka vysporiadaná nepeňažne, obstarávacou cenou takto nadobudnutého majetku je hodnota tejto pohľadávky.
(4) Pri účtovaní základného imania účtovnej jednotky, ktorou je spoločnosť s ručením obmedzeným, sa postupuje takto:
a) na účtovanie o vzniku takejto účtovnej jednotky, o zvyšovaní a znižovaní základného imania sa vzťahujú odseky 1 a 2 primerane,
b) vyrovnací podiel sa účtuje ako záväzok voči spoločníkovi v prospech účtu 365 – Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 252 – Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely; nepeňažná úhrada vyrovnacieho podielu sa účtuje súvzťažne so zostatkovou hodnotou odpisovaného dlhodobého majetku a obstarávacou cenou neodpisovaného dlhodobého majetku alebo súvzťažne s účtom iného majetku; ak vznikne rozdiel na účte záväzkov účtuje sa v prospech účtu 668 – Ostatné finančné výnosy.
(5) V účtovnej jednotke, ktorá je spoločníkom v spoločnosti s ručením obmedzeným sa účtuje pohľadávka voči spoločnosti s ručením obmedzeným na vyrovnací podiel na ťarchu účtu 378 – Iné pohľadávky so súvzťažným zápisom v prospech účtu 665 – Výnosy z dlhodobého finančného majetku. Ak bude táto pohľadávka vysporiadaná nepeňažne, obstarávacou cenou takto nadobudnutého majetku je výška tejto pohľadávky
Ajuška
23.03.08,13:21
Ešte poznámka: nesúhlasím s tvrdením, že nemôžeš použiť 701.

...toto netvrdím... ale ja som tak nepostupovala, nakoľko 701 vnímam inak...
Petra29
24.03.08,14:14
...toto netvrdím... ale ja som tak nepostupovala, nakoľko 701 vnímam inak...
Toto nebolo mierené priamo na teba :), ale vyplynulo z textu.
Niektoré softvéry, napr.aj môj, zápis počiatočných stavov, ktoré vstupujú do otváracej súvahy, preúčtujú cez 701, t.zn. do otváracej súvahy mi vstupuje to, čo zadám ako počiatočný stav /nie to, čo "vytvorím" účtovnými zápismi/. Príklad: otvorím si počiatočné stavy: 411 /analytika len podľa spoločníkov, nakoľko ZI je už zapísané ku dňu vzniku/, otvorím si 353. Prípadne 417 ak sa tvorí podľa SZ. Zároveň sú tieto stavy preúčtované softvérom na 701.
Potom účtujem "klasickými" účtovnými zápismi: 211/353 príjem do pokladne, 518/211 úhrada zriaď.výdavkov do 50tis. spoločníkom atď.
Tita
24.03.08,19:11
Toto nebolo mierené priamo na teba :), ale vyplynulo z textu.
Niektoré softvéry, napr.aj môj, zápis počiatočných stavov, ktoré vstupujú do otváracej súvahy, preúčtujú cez 701, t.zn. do otváracej súvahy mi vstupuje to, čo zadám ako počiatočný stav /nie to, čo "vytvorím" účtovnými zápismi/. Príklad: otvorím si počiatočné stavy: 411 /analytika len podľa spoločníkov, nakoľko ZI je už zapísané ku dňu vzniku/, otvorím si 353. Prípadne 417 ak sa tvorí podľa SZ. Zároveň sú tieto stavy preúčtované softvérom na 701.
Potom účtujem "klasickými" účtovnými zápismi: 211/353 príjem do pokladne, 518/211 úhrada zriaď.výdavkov do 50tis. spoločníkom atď.
A viete mi niekto poradit ako to funguje v programe omega???
Ajuška
24.03.08,19:26
... Niektoré softvéry, napr.aj môj, zápis počiatočných stavov, ktoré vstupujú do otváracej súvahy, preúčtujú cez 701, t.zn. do otváracej súvahy mi vstupuje to, čo zadám ako počiatočný stav /nie to, čo "vytvorím" účtovnými zápismi/. Príklad: otvorím si počiatočné stavy: 411 /analytika len podľa spoločníkov, nakoľko ZI je už zapísané ku dňu vzniku/, otvorím si 353. Prípadne 417 ak sa tvorí podľa SZ. Zároveň sú tieto stavy preúčtované softvérom na 701.
Potom účtujem "klasickými" účtovnými zápismi: 211/353 príjem do pokladne, 518/211 úhrada zriaď.výdavkov do 50tis. spoločníkom atď.

Pokiaľ účtuješ formou vytvorenia počiatočných stavov, sa ani nedivím že Ti soft preúčtuje cez 701...



A viete mi niekto poradit ako to funguje v programe omega???

Účtujem v Omege - tak ako som Ti napísala vyššie v príspevkoch. Nie však (ako Petra) vytvorením počiatočných stavov,ale ID...:rolleyes:...
Tita
25.03.08,11:09
Pokiaľ účtuješ formou vytvorenia počiatočných stavov, sa ani nedivím že Ti soft preúčtuje cez 701...




Účtujem v Omege - tak ako som Ti napísala vyššie v príspevkoch. Nie však (ako Petra) vytvorením počiatočných stavov,ale ID...:rolleyes:...
vdaka.
a nemala si problem s vytlacenim suvahy:)?
ako by mala vyzerat?

a vsetko co sa udialo do vzniku a pri vzniku? ZI, zriadovacie vydavky splatenie ZI....sa ma zobrazit v suvahe ako za minule obdobie alebo za bezne?
Ajuška
25.03.08,15:15
vdaka.
a nemala si problem s vytlacenim suvahy:)?
ako by mala vyzerat?

a vsetko co sa udialo do vzniku a pri vzniku? ZI, zriadovacie vydavky splatenie ZI....sa ma zobrazit v suvahe ako za minule obdobie alebo za bezne?

...vieš si ju pozrieť v okne - bez tlačenia a bez akéhokoľvek vplyvu na účtovníctvo... tak sa toho neboooj a porovnaj si s tým, čo si účtovala...:rolleyes:...
Tita
25.03.08,22:54
...vieš si ju pozrieť v okne - bez tlačenia a bez akéhokoľvek vplyvu na účtovníctvo... tak sa toho neboooj a porovnaj si s tým, čo si účtovala...:rolleyes:...
toho sa nebojim...prave pozriet v okne som si ju chcela vyskusat..ci to program robi bez problemov...ale napisal ze nemam vybraty ziaden subor na tlacenie:( mozno preto ze nic nemam nauctovane ..alebo mam nieco este naistalovat....:)) co je ten horsi pripad..

ale ja som sa skor pytala na to co sa kde ma v suvahe ukazat:)ze ked si ju aj pozriem...tak aj posudim ze je ok:)
teda ze v stlpcoch za minule obdobie budu nuly a to co zauctujem v den vzniku bude stav bezneho obdobia....hm?
Tita
26.03.08,17:20
...vieš si ju pozrieť v okne - bez tlačenia a bez akéhokoľvek vplyvu na účtovníctvo... tak sa toho neboooj a porovnaj si s tým, čo si účtovala...:rolleyes:...
no a som tu zase:((((((
čajeeee pomahajte!!!
nahodila som po zvazeni vasich rad ID 353/411 a PPD 211/353
ale v suvahe je to zapisane len ako bezne obdobie...pociatky tam ziadne nevyhodilo:) malo by???? vraj v pociatocnej suvahe maju byt uctovne pripady vyplyvajuce zo spol.zmluvy...tak a teraz co?
maju za bezprostredne minule obdobie byt nuly alebo ZI, zriad....???? som uz domotana...nehovoriac o tom ze mi dalo suvahu za obdobie 3-12/2007 a bezpr.predch.obdobie 1-2/2007 co sa mi tiez nepozdava...pripominam ze s.r.o. vznikla 23.3.2007:)
poradte mi prosim:)))) uz si pripadam ako ... podvojne ucto mam rada...ale zalozit jednu sro co vlastne ani nic za ten rok neurobila ma znici:(
Ajuška
26.03.08,17:33
no a som tu zase:((((((
čajeeee pomahajte!!!
nahodila som po zvazeni vasich rad ID 353/411 a PPD 211/353
ale v suvahe je to zapisane len ako bezne obdobie...pociatky tam ziadne nevyhodilo:) malo by???? vraj v pociatocnej suvahe maju byt uctovne pripady vyplyvajuce zo spol.zmluvy...tak a teraz co?
maju za bezprostredne minule obdobie byt nuly alebo ZI, zriad....???? som uz domotana...nehovoriac o tom ze mi dalo suvahu za obdobie 3-12/2007 a bezpr.predch.obdobie 1-2/2007 co sa mi tiez nepozdava...pripominam ze s.r.o. vznikla 23.3.2007:)
poradte mi prosim:)))) uz si pripadam ako ... podvojne ucto mam rada...ale zalozit jednu sro co vlastne ani nic za ten rok neurobila ma znici:(

To chce už len z hlboka sa nadýchnuť a urobiť si vlastný logický záver. Účtovné obdobie je od 012007 - 122007- teda správe pre Teba BO, nakoľko PO je od 012006-122006 a tam Tvoja s.r.o. neexistovala. Pri výstupoch si treba dávať pozor na nastavenie obdobia za ktoré chceš konkrétny výstup urobiť....:rolleyes:... čo vždy rada dodávam - krosáci (teda Alfa aj Omega) majú perfektne spracovaný help cez f1 priamo do konkrétneho nastavenia. Treba sa s tým len pohrať...


no a som tu zase(((((
čajeeee pomahajte!!!
nahodila som po zvazeni vasich rad ID 353/411 a PPD 211/353
ale v suvahe je to zapisane len ako bezne obdobie...pociatky tam ziadne nevyhodilo malo by???? vraj v pociatocnej suvahe maju byt uctovne pripady vyplyvajuce zo spol.zmluvy...

...POZOR... účtovné prípady vyplývajúce zo spol. zmluvy účtuješ v období OTVORENIE ...nie marec...
Ajuška
26.03.08,17:57
...ešte dodám - pri podpísaní spol. zmluvy zložili peniaze správcovi vkladu... ale ten ich mohol vložiť do pokladne AŹ v prvý deň vzniku - dovtedy pokladna neexistovala. Takže ďalší pohyb sa odvíja od dátumu vzniku...
Tita
26.03.08,18:26
To chce už len z hlboka sa nadýchnuť a urobiť si vlastný logický záver. Účtovné obdobie je od 012007 - 122007- teda správe pre Teba BO, nakoľko PO je od 012006-122006 a tam Tvoja s.r.o. neexistovala. Pri výstupoch si treba dávať pozor na nastavenie obdobia za ktoré chceš konkrétny výstup urobiť....:rolleyes:... čo vždy rada dodávam - krosáci (teda Alfa aj Omega) majú perfektne spracovaný help cez f1 priamo do konkrétneho nastavenia. Treba sa s tým len pohrať...



...POZOR... účtovné prípady vyplývajúce zo spol. zmluvy účtuješ v období OTVORENIE ...nie marec...
vdakaaaaaaa si poklad:) verim ti ze si sa musela zhlboka nadychnut:( lebo ja sama uz mam pocit ze sa ani neviem vyjadrit co vlastne chcem ...vopred sorry:D a vdaka porade
TAKZE to zhrniem pre istotu:)
Co ma byt vlastne v tej suvahe za bezp.PO?
len ZI ci..aj ten zvysok udalosti do vzniku sro????
idem opravit datumy uctovania na obd.otvorenie pri
upisani ZI 353/411
ale to
splatenie 211/353 , zriadovacie V vzniknute pred dnom vzniku necham k datumu vzniku (zapisu do OR) teda 23.3.2007?

potom ich suvaha zase vypluje za bezne obdobie? je to spravne?
Ajuška
26.03.08,18:38
vdakaaaaaaa si poklad:) verim ti ze si sa musela zhlboka nadychnut:( lebo ja sama uz mam pocit ze sa ani neviem vyjadrit co vlastne chcem ...vopred sorry:D a vdaka porade
TAKZE to zhrniem pre istotu:)
Co ma byt vlastne v tej suvahe za bezp.PO?
len ZI ci..aj ten zvysok udalosti do vzniku sro????
idem opravit datumy uctovania na obd.otvorenie pri
upisani ZI 353/411
ale to
splatenie 211/353 , zriadovacie V vzniknute pred dnom vzniku necham k datumu vzniku (zapisu do OR) teda 23.3.2007?

potom ich suvaha zase vypluje za bezne obdobie? je to spravne?

:D ...to nadýchnutie som myslela Tebe... ja už to mám predýchané keď som sa tým borila sama .... preto chápem ako sa cítiš. Na BPO prosím Ťa zabudni. V období otvorenie zaúčtuj 353/411, vytlač si otváraciu súvahu... dátumom vzniku zaúčtuj vklad peňazí do pokladne, vyrovnaj pohľadávku, zriaďovacie náklady..... a už ideš v pohode (dúfam že som správne pochopila čo sa tam všetko udialo...)
Tita
26.03.08,18:56
no tak tu vidno..ze uz mi z toho šibe:))))))))))))))))))))
myslim ze ma chapes spravne:
zalozili sro ZI upisane splatene 200000
vznik zapis do OR je 23.3.2007
a ja mam par pokladnicnych dokladov a fakturu tie su vystavene v marci este pred dnom vzniku s.r.o. a s tymto sa tu serkam,

potom 31.5.2007 zalozili ucet, poslali tam 2000:) co ma tiez netesi lebo poslali so sukromneho uctu a ja som to planovala zauctovat 261/211 a 221/261.... asi to budem musiet dat cez 365:) hm?
no a uz len bankove poplatky do konca roka mesacne...co hadam zvladnem:)
zaklad je dobre zacat:) cize okrem pohybu 353/411 bude vsetko pri uzavierke v suvahe a vykaze za bezne obdobie:)
uf...zase som sa rozpisala...ale radsej to upresnim aby sme sa pochopili a idem sa teda nadychnut...:P
Petra29
26.03.08,18:56
:D ...to nadýchnutie som myslela Tebe... ja už to mám predýchané keď som sa tým borila sama .... preto chápem ako sa cítiš. Na BPO prosím Ťa zabudni. V období otvorenie zaúčtuj 353/411, vytlač si otváraciu súvahu... dátumom vzniku zaúčtuj vklad peňazí do pokladne, vyrovnaj pohľadávku, zriaďovacie náklady..... a už ideš v pohode (dúfam že som správne pochopila čo sa tam všetko udialo...)
Už som pochopila aj tvoje účtovanie, v omege som otvorenie ešte nerobila, v podstate účtujeme rovnako, len ja, v mrp, musím nahodiť PS a tie sú zobrazené cez 701, aby som mohla zostaviť otváraciu súvahu. ostatné sedí.
Ajuška
26.03.08,19:04
no tak tu vidno..ze uz mi z toho šibe:))))))))))))))))))))
myslim ze ma chapes spravne:
zalozili sro ZI upisane splatene 200000
vznik zapis do OR je 23.3.2007
a ja mam par pokladnicnych dokladov a fakturu tie su vystavene v marci este pred dnom vzniku s.r.o. a s tymto sa tu serkam,

tieto doklady ani nemôžeš mať s neskorším dátumom, nakoľko to boli bezprostredné náklady súvisiace so zakladaním s.r.o.

potom 31.5.2007 zalozili ucet, poslali tam 2000:) co ma tiez netesi lebo poslali so sukromneho uctu a ja som to planovala zauctovat 261/211 a 221/261.... asi to budem musiet dat cez 365:) hm?

:eek: s týmto sa ešte len musíš serkať - pozri vyhlásenie správcu vkladu - netuším či je (alebo v spol. zmluve) zmienka o zložení ZI na účet...
ak je v hotovosti, tak 211/353 musíš účtovať dňom vzniku a potrápiť sa s tým prevodom zo súkromného (zle sa mi to takto - keď nevidím doklady) ale zo všetkého sa dá vyjsť...

no a uz len bankove poplatky do konca roka mesacne...co hadam zvladnem:)
zaklad je dobre zacat:) cize okrem pohybu 353/411 bude vsetko pri uzavierke v suvahe a vykaze za bezne obdobie:)
uf...zase som sa rozpisala...ale radsej to upresnim aby sme sa pochopili a idem sa teda nadychnut...:P

...máš o zábavu na víkend postarané...:rolleyes:...
Tita
26.03.08,19:16
Už som pochopila aj tvoje účtovanie, v omege som otvorenie ešte nerobila, v podstate účtujeme rovnako, len ja, v mrp, musím nahodiť PS a tie sú zobrazené cez 701, aby som mohla zostaviť otváraciu súvahu. ostatné sedí.
no mne sa ta otvaracia nedari:(...zmenila som obdobie zactovania prveho ID a skusam tlac ..podarila sa mi len suvaha jednoducha...
to moze byt ta otvaracia? ..je tam datum 1.3.2007 je to ok?
suvaha vykaz sa mi nedari:(
Tita
26.03.08,19:20
...máš o zábavu na víkend postarané...:rolleyes:...
fuu ...preco zlozenie ZI na ucet?:(
ZI dam 211/353 cele
to len potom pocas roka (13.8.2007), ked uz mali zalozeny ucet od 31.5.2007...zistili ze na nom niesu peniazky:))))) museli tam poslat rychlu inekciu aby to splachlo poplatky:).....preco tam pliest ZI ?? nestaci ze dam pozicku spolocnika...a potom mu ju z pokladne vratim?
Ajuška
26.03.08,19:23
no mne sa ta otvaracia nedari:(...zmenila som obdobie zactovania prveho ID a skusam tlac ..podarila sa mi len suvaha jednoducha...
to moze byt ta otvaracia? ..je tam datum 1.3.2007 je to ok?
suvaha vykaz sa mi nedari:(

cez: Prehľady... súvaha jednoduchá (pod tým máš ....
výkaz ziskov a strát
konsolid.výkaz ziskov a strát
súvaha výkaz ........ názov zostavy - originálne tlačivo ... pokračuj ... nastavenie tlače - k účtovnému obdobiu ... :rolleyes: ...

Práca chvatná málo platná ... ako moja stará mať vravela ... :--- ... Tita, Tita... pohraj sa s programom - lebo takto sa narobíme obe... :D ...
Ajuška
26.03.08,19:24
fuu ...preco zlozenie ZI na ucet?:(
ZI dam 211/353 cele
to len potom pocas roka (13.8.2007), ked uz mali zalozeny ucet od 31.5.2007...zistili ze na nom niesu peniazky:))))) museli tam poslat rychlu inekciu aby to splachlo poplatky:).....preco tam pliest ZI ?? nestaci ze dam pozicku spolocnika...a potom mu ju z pokladne vratim?

nebolo mi jasné - čo si popísala - tak som zvažovala možnosti...:rolleyes:...
Tita
26.03.08,19:35
cez: Prehľady... súvaha jednoduchá (pod tým máš ....
výkaz ziskov a strát
konsolid.výkaz ziskov a strát
súvaha výkaz ........ názov zostavy - originálne tlačivo ... pokračuj ... nastavenie tlače - k účtovnému obdobiu ... :rolleyes: ...

Práca chvatná málo platná ... ako moja stará mať vravela ... :--- ... Tita, Tita... pohraj sa s programom - lebo takto sa narobíme obe... :D ...

juuuuj nieee:D nemyslela som ze sa mi nedari suvaha vykaz najst:)
ale ju urobilo k datumu 0.0.200.
a za obdobie od 0 2007 do 0 2007
a BPO ma datum od 0/2007 do 2/2007
tak som skusala suvahy ine...vidim ich tam viac:) asi sa uz privela hram:)
Tita
26.03.08,19:36
nebolo mi jasné - čo si popísala - tak som zvažovala možnosti...:rolleyes:...
takze cez pozicku by si to riesila:)?
Tita
26.03.08,19:39
cez: Prehľady... súvaha jednoduchá (pod tým máš ....
výkaz ziskov a strát
konsolid.výkaz ziskov a strát
súvaha výkaz ........ názov zostavy - originálne tlačivo ... pokračuj ... nastavenie tlače - k účtovnému obdobiu ... :rolleyes: ...

Práca chvatná málo platná ... ako moja stará mať vravela ... :--- ... Tita, Tita... pohraj sa s programom - lebo takto sa narobíme obe... :D ...

najradsej by som si ta nastahovala tu do mojej izby aj s tvojom urobenou uzavierkou za rok ked si uctovala zalozenia firmy...potom by som asi pochopila vsetko:D co mi chces povedat za par minut a netrapila tu cely svet:)co ako zauctovat a co ma ako vyzerat vo vykazoch:)
Ajuška
26.03.08,19:42
takze cez pozicku by si to riesila:)?

trebárs aj zaúčtovanie chybnej platby a vrátenie v hotovosti cez pokladňu...
Ajuška
26.03.08,19:43
najradsej by som si ta nastahovala tu do mojej izby aj s tvojom urobenou uzavierkou za rok ked si uctovala zalozenia firmy...potom by som asi pochopila vsetko:D co mi chces povedat za par minut a netrapila tu cely svet:)co ako zauctovat a co ma ako vyzerat vo vykazoch:)

:D:D:D
Tita
27.03.08,10:35
:D ...to nadýchnutie som myslela Tebe... ja už to mám predýchané keď som sa tým borila sama .... preto chápem ako sa cítiš. Na BPO prosím Ťa zabudni. V období otvorenie zaúčtuj 353/411, vytlač si otváraciu súvahu... dátumom vzniku zaúčtuj vklad peňazí do pokladne, vyrovnaj pohľadávku, zriaďovacie náklady..... a už ideš v pohode (dúfam že som správne pochopila čo sa tam všetko udialo...)
este sa k tomu predsa vratim:)
podla nasledovneho je jasne ze otvaracia suvaha sa robi a premieta sa jej stav do suvahy k 31.12.2007, tebe sa to v omege podarilo tak ako to je tu? teda mat v stlpci BPO 200 ZI?
Opatrenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 31. marca 2003,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva



Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 2

Súvaha a výkaz ziskov a strát

(1) Obsahové vymedzenie položiek súvahy a položiek výkazu ziskov a strát nadväzuje na príslušné účty z rámcovej účtovej osnovy a účty vytvorené účtovnou jednotkou uvedené v účtovom rozvrhu.1)

(2) Pri zostavení prvej účtovnej závierky po vzniku účtovnej jednotky sa v súvahe v stĺpcoch 4 a 6 vykazujú údaje z otváracej súvahy. Vo výkaze ziskov a strát sa údaje v stĺpci 2 nevykazujú.
Ajuška
27.03.08,15:26
este sa k tomu predsa vratim:)
podla nasledovneho je jasne ze otvaracia suvaha sa robi a premieta sa jej stav do suvahy k 31.12.2007, tebe sa to v omege podarilo tak ako to je tu? teda mat v stlpci BPO 200 ZI?
Opatrenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 31. marca 2003,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva



Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 2

Súvaha a výkaz ziskov a strát

(1) Obsahové vymedzenie položiek súvahy a položiek výkazu ziskov a strát nadväzuje na príslušné účty z rámcovej účtovej osnovy a účty vytvorené účtovnou jednotkou uvedené v účtovom rozvrhu.1)

(2) Pri zostavení prvej účtovnej závierky po vzniku účtovnej jednotky sa v súvahe v stĺpcoch 4 a 6 vykazujú údaje z otváracej súvahy. Vo výkaze ziskov a strát sa údaje v stĺpci 2 nevykazujú.

Snažila som sa Ti už v predošlých príspevkoch vysvetliť aby si zabudla na BPO - musíš si uvedomiť čo v Tvojom prípade je BO a čo BPO... ak pochopíš čo sú jednotlivé účtovné obdobia vyjasní sa Ti... Priznávam že nepoznám všetky metodické postupy - ale som si istá, že v aktuálnej verzii Omegy je nastavenie v súlade so zákonom. Nepoznám ani naspamäť stĺpce súvahy (mám na to predsa program) - ale v tej moje nemám žiadne stĺpce 4-6...:rolleyes:... avšak v riadkoch 4-6 sa podľa Tvojich účtovných prípadov nemá čo objaviť. Koniec-koncov od otváracej súvahy do 31.12.2007 sa mi podľa zaúčtovaných náležitostí kumulujú stavy... :--- ...ty naozaj chceš aby som si šla k Tebe prisadnúť...:D...
Tita
28.03.08,23:43
Snažila som sa Ti už v predošlých príspevkoch vysvetliť aby si zabudla na BPO - musíš si uvedomiť čo v Tvojom prípade je BO a čo BPO... ak pochopíš čo sú jednotlivé účtovné obdobia vyjasní sa Ti... Priznávam že nepoznám všetky metodické postupy - ale som si istá, že v aktuálnej verzii Omegy je nastavenie v súlade so zákonom. Nepoznám ani naspamäť stĺpce súvahy (mám na to predsa program) - ale v tej moje nemám žiadne stĺpce 4-6...:rolleyes:... avšak v riadkoch 4-6 sa podľa Tvojich účtovných prípadov nemá čo objaviť. Koniec-koncov od otváracej súvahy do 31.12.2007 sa mi podľa zaúčtovaných náležitostí kumulujú stavy... :--- ...ty naozaj chceš aby som si šla k Tebe prisadnúť...:D...
no aj hej:D
erika_H
21.03.09,14:57
Ahojte prosím Vás,bezprostredne predch.učt.obdobie je teda vtedy,keď sa podpíše spoločenská zmluva?

naša s.r.o. bola zapísaná do OR 17.6.08 - toto obdobie uvediem aj do daň.priznania teda 17.6.2008-31.12.2008
a spoločenská zmluva bola podpísaná 4.6.08 -
tzn.bezprostredne predch.účt.obdobie (vo výkaze a v súvahe) je 6/2008:confused:
to by mala byť vyhotovená otváracia súvaha v tomto období,však?

a tieto údaje-máme ZI 200 tis Sk, 353/411 200 tis Sk (splatené do pokladne),to by malo byť vyčíslené iba v súvahe,v stĺpčeku bezpr.predch.účt.obd. na riadku 68 a 67?

Poradíte mi prosím niekto?Lebo čítam tie príspevky a snažím sa to pochopiť,no dúfam že to takto bude správne..Ďakujem veľmi moc