janaj777
27.03.08,13:37
Prosím o radu,
môžem došlú faktúra v roku 2008 za obdobie december 2007 účtovať ako náklad? napr. 502/321, a 321/222 ... alebo ich musím časovo rozlíšiť?
blazonko
31.03.08,07:39
A o akú sumu ide? Ak je to nízka suma tak sa to stratí aj v nákladoch. No po správnosti by to malo byť časovo rozlíšené.
janaj777
31.03.08,10:50
ide o sumy 600,- Sk a 2380,- Sk.
Zoltán Kovács
31.03.08,11:08
ide o sumy 600,- Sk a 2380,- Sk.

No malo by sa to rozlišovať. V r.2007 ako nevyfakturované dodávky 5xx/326, a v r.2008 nasledovne: 326,343/321.
Katka 30
31.03.08,12:57
zaúčtovala som správne?
v decembri bola uhradená preddavková fa na január 2008 za plyn 156000,- ***/428 z toho bolo 104000,- hradené z PK a 52000,- z OK. Ako to rozpustiť? Ďakujem
Zoltán Kovács
01.04.08,08:02
zaúčtovala som správne?
v decembri bola uhradená preddavková fa na január 2008 za plyn 156000,- ***/428 z toho bolo 104000,- hradené z PK a 52000,- z OK. Ako to rozpustiť? Ďakujem

Prečo cez 428 - nerozdelený zisk?

Preddavkové faktúry sa neúčtujú. Len úhrada 314/221.
Katka 30
01.04.08,08:22
Prebrala som účt. tak,že sa faktúra za prijaté preddavy účtovala po starom 420/321 a 321/232. Myslela som si,že tútú fa treba časovo rozlíšiť /výdavok v r.2007 a náklad 2008/.Poraďte mi ako by to malo byť správne. Ďakujem
Zoltán Kovács
01.04.08,09:15
Prebrala som účt. tak,že sa faktúra za prijaté preddavy účtovala po starom 420/321 a 321/232. Myslela som si,že tútú fa treba časovo rozlíšiť /výdavok v r.2007 a náklad 2008/.Poraďte mi ako by to malo byť správne. Ďakujem

Ospravedlňujem sa. Nevšimol som si, že ide o rozpočtovku.
Katka 30
01.04.08,09:34
to je v pohode, takže ako RO je ***/428 správne alebo nie?
malalulu
01.04.08,10:22
Ja som faktúru za rok 2007 (telefón za 12/2007) nezaúčtovala v decembri ako záväzok.
Takže v rámci PM som zaúčtovala 1.1.2008 428/383.
predpis došlej faktúry 383/321
úhradu faktúry 321/222 RK
Len mi nie je jasné, či mám zaúčtovavať aj 357/693 (prenes.komp.), keďže je to náklad minulého roka.
Poraďte, prosím.
uctovnicka
01.04.08,12:34
Podľa môjho názoru, keďže sa jedná o náklad minulého roka, tak by si nemala účtovať 357/693.
Katka 30
01.04.08,12:50
vo februári prišla fa za vodu 10/2007-01/2008.Celú fa hradí ZŠ /RO obce/ a potom posielame šeky pre "učiteľské bytovky" /pre školu aj bytovky je spoločný vodomer/.Bytovkári uhradia vodu na náš PU, po starom to bolo: predpis príjmu 315/***, príjem na PU 236/315. Aké má byť účtovanie "po novom" ? ďakujem
malalulu
01.04.08,15:33
Podľa môjho názoru, keďže sa jedná o náklad minulého roka, tak by si nemala účtovať 357/693.
Ale ak tám nedám MD 357 a platím to z dotácie rok 2008, potom sa mi 357 na konci roku nevyrovná, keďže dotáciu na D 357 budem mať zúčtovanú.
Neviem, či rozmýšľam dobre. Ak môžete, vysvetlite. Ďakujem.
jameska
01.04.08,15:37
Ja som faktúru za rok 2007 (telefón za 12/2007) nezaúčtovala v decembri ako záväzok.
Takže v rámci PM som zaúčtovala 1.1.2008 428/383.
predpis došlej faktúry 383/321
úhradu faktúry 321/222 RK
Len mi nie je jasné, či mám zaúčtovavať aj 357/693 (prenes.komp.), keďže je to náklad minulého roka.
Poraďte, prosím.
357/693 by som neuctoval, lebo nemas uctovane ani naklad, a ovplyvnil by Ti to hospodarsky vysledok
blazonko
02.04.08,07:36
to je v pohode, takže ako RO je ***/428 správne alebo nie?
***/428
malalulu
02.04.08,15:44
357/693 by som neuctoval, lebo nemas uctovane ani naklad, a ovplyvnil by Ti to hospodarsky vysledok
Že mi ovplyvní HV to mi je jasné, len stále nieviem, ako sa mi vyrovná 357
blazonko
03.04.08,05:33
malalulu, k 1.1.2008 si ešte doúčtuj 357/428.Týmpádom sa ti oba vynulujú.
Katka 30
03.04.08,05:44
vo februári prišla fa za vodu 10/2007-01/2008.Celú fa hradí ZŠ /RO obce/ a potom posielame šeky pre "učiteľské bytovky" /pre školu aj bytovky je spoločný vodomer/.Bytovkári uhradia vodu na náš PU, po starom to bolo: predpis príjmu 315/***, príjem na PU 236/315. Aké má byť účtovanie "po novom" ? ďakujem

nikto mi nevie poradiť? Zabudla som doplniť,že voda bola hradená z PK.
malalulu
03.04.08,06:43
malalulu, k 1.1.2008 si ešte doúčtuj 357/428.Týmpádom sa ti oba vynulujú.

Ďakujem pekne, presne to som potrebovala, nikde som sa to nedočítala.
Katka 30
03.04.08,08:02
Ja som faktúru za rok 2007 (telefón za 12/2007) nezaúčtovala v decembri ako záväzok.
Takže v rámci PM som zaúčtovala 1.1.2008 428/383.
predpis došlej faktúry 383/321
úhradu faktúry 321/222 RK
Len mi nie je jasné, či mám zaúčtovavať aj 357/693 (prenes.komp.), keďže je to náklad minulého roka.
Poraďte, prosím.
je správny rovnaký postup účtovania fa aj z orig. komp.? Keď som iba namiesto 357/428 dala 354/428?
blazonko
03.04.08,08:03
Ja tiež nie. Len som jedného pekného dňa nad tým trošku popremýšľala a potom mi to potvrdili (aspoň ak som dobre pochopila) na DÚ.
malalulu
03.04.08,10:08
Ja tiež nie. Len som jedného pekného dňa nad tým trošku popremýšľala a potom mi to potvrdili (aspoň ak som dobre pochopila) na DÚ.
Logiku to má, dúfam, že to bude dobre, už som to tak urobila (skoro som napísala "zúfam" - lebo sa to podobá môjmu stavu pri novom účtovníctve.
eva7
03.04.08,12:24
K fa 2007, môžete ma opraviť? Sme orig. kom., zaúčtovala som k 1.1. (za vodu 2007) rezervu 428/323, fa prišla vo februári, dala som 502/321, úhrada 321/222, rozpustenie rezervy 323/652 a zúčtovanie 354/691. Neviem, či som urobila dobre zápis 502/321 - to bude asi nejako spojené s 428...? Ďakujem.
blazonko
04.04.08,05:42
Malo do byť takto: nemala si účtovať rezervu, ale výdavky budúcich období, čiže 428/383. Prišla faktúra, zápis 383/321, úrňhrada 321/222. Zúčtovanie 354/691
Katka 30
04.04.08,11:09
v roku 2007 nám nebola uhradená fa za ubytovanie..v prev. postíku som zaúčtovala 428/351. Prišla úhrada na PÚ...ako zaúčtovať?ďakujem za rady
Katka 30
07.04.08,05:04
v roku 2007 nám nebola uhradená fa za ubytovanie..v prev. postíku som zaúčtovala 428/351. Prišla úhrada na PÚ...ako zaúčtovať?ďakujem za rady
nikto mi neporadí?
na aký účet dávate /RO obce - ZŠ/ príjem za ubytovanie alebo prenájom priestorov / 602 alebo 648/?
blazonko
07.04.08,05:52
v roku 2007 nám nebola uhradená fa za ubytovanie..v prev. postíku som zaúčtovala 428/351. Prišla úhrada na PÚ...ako zaúčtovať?ďakujem za rady
Účet 351 je náklad budúcich období. Keďže tú faktúru mali uhradiť tebe, mala si mať zaúčtované v prevodovom mostíku príjmy budúcich období.Čiže asi takto to nejako malo vyzerať:
1. prevodový mostík 385/428 (k tomu zdá sa mi že má byť doúčtované ešte niečo, ale nie som si istá)
2. Príjem na PU 223/318, 318/385 atď.
Katka 30
07.04.08,06:09
ďakujem
Katka 30
07.04.08,08:02
nikto mi neporadí?
na aký účet dávate /RO obce - ZŠ/ príjem za ubytovanie alebo prenájom priestorov / 602 alebo 648/?
poraďte.....ďakujem
blazonko
07.04.08,08:10
Ja na účet 602.
janula94
07.04.08,08:14
Obec to dáva na 648, hovorili to na školení.
Katka 30
07.04.08,08:16
blazonko,ďakujem za radu...hrabem sa v knihách a jediné čo som našla je príklad v knihe Súvzťažnosti pre VS: prijaté nájomné - predpis 315/648. Tak ubytovanie a ŠKD nechám na 602.
blazonko
07.04.08,11:16
Katka, skôr ti odporúčam objednať si časopis Účtovníctvo ROPO a obcí. Tam je pekne vypísané, ako sa postupujú obce, ako rozpočtovky zriadené štátom, ako rozpočtovky zriadené obcov... Ak za zaoberajú napr. äčtovaním vlastných príjmov, máš pekne napísané príklady.
Katka 30
07.04.08,11:57
Kde by sa dal objednať a koľko stojí?
blazonko
08.04.08,06:30
Ročné predplatné ma vyšlo na 1500,-- Sk. Pozri www.iura.sk, príp. tel. č. 02/5810 20 31. Napr. v poslednom čísle sa venovali účtovaniu prevodu správy majetku, predtým to bolo účtovanie o ŠJ... Aj prevodový mostík som robila pomocou toho. Možno ti pošlú aj ukážkové číslo, skús sa spýtať.