Katka0208
28.03.08,11:06
Dobrý deň, prosím Vás o pomoc. Už sa tu veľmi trápim. Predchádzajúca účtovníčka účtovala kúpu PC zostavy v sume 48 520,- Sk takto:
1. PFA 042/321 48520,-
2. zaradenie !!! 082/042 !!! 48520,-
3. odpis 551/082 6889,84 sk

Ďalšie roky už vobec neodpisovala :mad::mad: Teraz mi tu visí tých 41 630,16 sk
Čo s tým mám urobiť. Už som z toho zúfalá.
Prosím, poraďte mi
Petra29
28.03.08,10:14
Dobrý deň, prosím Vás o pomoc. Už sa tu veľmi trápim. Predchádzajúca účtovníčka účtovala kúpu PC zostavy v sume 48 520,- Sk takto:
1. PFA 042/321 48520,-
2. zaradenie !!! 082/042 !!! 48520,-
3. odpis 551/082 6889,84 sk

Ďalšie roky už vobec neodpisovala :mad::mad: Teraz mi tu visí tých 41 630,16 sk
Čo s tým mám urobiť. Už som z toho zúfalá.
Prosím, poraďte mi
A v súvahe vykazovala len oprávky? Vlastne nevykazovala, že účt.jednotka vlastní DHM? /účet 022/
Ja by som v rámci inventarizácie zaúčtovala na účet 022 DHM a upravila by som ho o oprávky, ktoré vyplývajú z odpis.plánu k 31.12., aby som vykázala reálnu zostatkovú cenu účtovnú.
Zároveň by som zistila, ako postupovala v prípade daňových odpisov - úpravy na r.150 alebo 250 DP predchádzajúcich období a posúdila, či nie je potrebné podávať dodatočné DP /v prípade ak účt.odpisy prevyšovali daňové a táto skutočnosť nebola zohľadnená - teda nebol zvýšený ZD v minulých obdobiach/
Katka0208
28.03.08,10:28
Ano, iba oprávky. Žiadny DHM. Čiže tých 41630,16 zaúčtovať na 022/ ? Ja už fakt neviem. A myslím, že daňové odpisy vobec neriešila.
Petra29
28.03.08,10:32
Ano, iba oprávky. Žiadny DHM. Čiže tých 41630,16 zaúčtovať na 022/ ? Ja už fakt neviem. A myslím, že daňové odpisy vobec neriešila.
Skús zistiť tie daň.odpisy, lebo to je dôležité, či ste nekrátili štátny rozpočet:) Ak vôbec neupravovala r.150 - 250, to znamená, že ste použili len účt.odpisy na zníženie ZD - takže to dodatočné DP bude asi nevyhnutné.
A DHM určiť zaradiť, lebo skutočne existuje, ja by som to dala 022/082 z dôvodu, aby som to dostala preč z tých oprávok, ktoré vôbec nemali byť zaúčtované.
Ale nech sa vyjadria aj skúsenejší poraďáci.
Katka0208
28.03.08,10:51
Tak nie, tie daňové odpisy fakt neriešila. Takže sa použili iba účtovné odpisy. Určite to treba dostať z tých oprávok. Ale čo ďalej s odpisovaním? Mám to odpisovať? A vobec nerozumiem odkiaľ nabrala tu sumu odpisu 6889,84 sk. Tak koľko rokov to chcela odpisovať? Mali by to byť 4, že?
azla
28.03.08,10:54
Tak nie, tie daňové odpisy fakt neriešila. Takže sa použili iba účtovné odpisy. Určite to treba dostať z tých oprávok. Ale čo ďalej s odpisovaním? Mám to odpisovať? A vobec nerozumiem odkiaľ nabrala tu sumu odpisu 6889,84 sk. Tak koľko rokov to chcela odpisovať? Mali by to byť 4, že?
Ešte upresni, kedy bol majetok obstaraný /M A ROK/
Katka0208
28.03.08,10:56
dátum obstarania : 24.06.2003. ale vlastne on uz ani neexistuje
Petra29
28.03.08,10:59
Tak nie, tie daňové odpisy fakt neriešila. Takže sa použili iba účtovné odpisy. Určite to treba dostať z tých oprávok. Ale čo ďalej s odpisovaním? Mám to odpisovať? A vobec nerozumiem odkiaľ nabrala tu sumu odpisu 6889,84 sk. Tak koľko rokov to chcela odpisovať? Mali by to byť 4, že?
Daňovo mala odpisovať 4 roky, účtovne je na rozhodnutí účt.jednotky, koľko rokov, mesiacov bude odpisovať. nemáš ani odpis.plán?
mimotemyzaujímavá predchádzajúca pani účtovníčka

Tak, ak vychádzam z toho, že odpisový plán nemáš: prehodnoť účtovné odpisovanie, urči metódu odpisovania - rovnomernú, časovú podľa predpokladanej životnosti... vypočítaj aké mali byť účt.odpisy za jednotlivé roky a tým pádom dostaneš účtovnú zostatkovú hodnotu akú by si mala mať v tomto roku,resp. k 31.12.07. Uprav účty 022,082, aby toto zohľadňovali. uveď všetky zmeny v poznámkach k účt.závierke s dôvodmi.
A..porieš tie daňové odpisy..
Petra29
28.03.08,11:01
dátum obstarania : 24.06.2003. ale vlastne on uz ani neexistuje
Tak v tom prípade by ho trebalo vyradiť, ale vyradiť sa dá len z účtu 022
azla
28.03.08,11:05
dátum obstarania : 24.06.2003. ale vlastne on uz ani neexistuje
Myslela som si , či to nie je minuloročná záležitosť.
Ak je to také staré , tak by som to zniesla zo sveta napr.
1.
oprava zlého zaradenia (možno by som doložila pôvodný doklad)
- 082/ MD
+ 022/ MD
2.
vyúčtovanie zostatkovej ceny dlhod. majetku pri jeho vyradení v dôsledku technického alebo morálneho zastarania
551/082
3.
vyradenie
082/022
Petra29
28.03.08,11:09
Súhlasím s Ankou, ale neupravenie ZD v prvom roku zaradenia o rozdiel medzi UO a DO je asi problém. Mne to vychádza tak, že si uplatnila vyššie odpisy v ZD,kedže ich neupravila v DP ako dovoľuje zákon.
Katka0208
28.03.08,11:11
Tak to tak urobím, opravím zaradenie, vyúčtujem ZC a vyradím. Ale ešte Vás poprosím, lebo s týmto nemám ešte žiadne skúsenosti, tak dúfam, že to nebude hlúpa otázka. Ako si stanovím ZC tohto majetku?
A posledný dotaz. Toto účtovanie nebude mať žiaden vplyv na pripoč. alebo odpoč. položky, že?
Katka0208
28.03.08,11:14
No a ten ZD fakt nie je upravovaný. Ja tomu rozumiem tak, že ona zrejme vypočítala účtovný odpis za tých 6 či 7 mesiacov a s daňovým nerobila vôbec nič. Lenže daňový odpis by jej vyšiel výšší ako účtovný, teda by táto suma bola odpočítateľnou položkou. Tak si myslím, že horšie by bolo, keby to bola pripočítateľná položka. Alebo sa mýlim???
azla
28.03.08,11:16
Súhlasím s Ankou, ale neupravenie ZD v prvom roku zaradenia o rozdiel medzi UO a DO je asi problém. Mne to vychádza tak, že si uplatnila vyššie odpisy v ZD,kedže ich neupravila v DP ako dovoľuje zákon.
Na druhej strane si môže povedať, že nemôže ísť so všetkou prácou "od Adama" a r. 2003 je už tak ďalekooooo ....
Petra29
28.03.08,11:18
Aha, teraz som si prepočítala a dala do T-čok, takže dobre, daňovo neuplatnila viac.
azla
28.03.08,11:22
Tak to tak urobím, opravím zaradenie, vyúčtujem ZC a vyradím. Ale ešte Vás poprosím, lebo s týmto nemám ešte žiadne skúsenosti, tak dúfam, že to nebude hlúpa otázka. Ako si stanovím ZC tohto majetku?
A posledný dotaz. Toto účtovanie nebude mať žiaden vplyv na pripoč. alebo odpoč. položky, že?

Zost.cena účtovná = 022-082

Tu by sa asi dal uplatniť §19,odst.3, písm.b na uplatnenie v daň. výdavkoch .
Katka0208
28.03.08,11:38
Takze by to malo byt takto?
1. 082/022 48520,-sk
2. 551/082 41630,16sk ??? (kedze ZC=022-082 a ja som mala na 082 zauctovane len tych 6889,84 v roku 2003, tak potom ZC= 48520-41630,16 ???)
3. 082/022 48520,- sk
Bude to správne, kedze sa mi dost navýsia náklady?? Alebo to nejak odpocítat alebo co? Uz som z toho fakt vedla.
azla
28.03.08,11:54
Takze by to malo byt takto?
1. 082/022 48520,-sk
2. 551/082 41630,16sk ??? (kedze ZC=022-082 a ja som mala na 082 zauctovane len tych 6889,84 v roku 2003, tak potom ZC= 48520-41630,16 ???)
3. 082/022 48520,- sk
Bude to správne, kedze sa mi dost navýsia náklady?? Alebo to nejak odpocítat alebo co? Uz som z toho fakt vedla.

1. zápis je nesprávny (ak je to tá oprava zlého účtovania, tak, ak bolo zaradenie naúčtované nie na 022 ale 082, tak ho z 082 vystornuj a daj na 022
MD -48 520 082
MD +48 520 022
a potom pokračuj,(už je to správne)
2
3
Ak nebol majetok odpísaný v minulosti, tak jasné , že sa Ti navyšia náklady.
(sú to zákonitosti účtovníctva, ak strácaš majetok je to náklad)
Katka0208
28.03.08,12:06
Pardon, sa ospravedlnujem. Opacne som napisala. Teda:
1. nie 082/022 ale 022/082 !!!

Prepacte, ze sa tolko pytam, viem, ze sa odpismi navysia naklady, ale ci to fakt nepojde do pripočitateľnych položiek. Hm? V § 19 pise ze danovymi vydavkami je i ZC majetku atd, ale prosim o presnu odpoved. Nech nieco nedokaslem
Katka0208
28.03.08,12:40
Tak dobre.
Aj tak Vám obom (aspon myslim ze ste boli 2) velmi velmi pekne dakujem. A som velmi vdacna, ze aj v takomto hektickom obdobi ste si nasli cas a poradili mi. Dufam, ze to urobim dobre. Prajem krasny den
andrej_rv
28.03.08,13:13
Pardon, sa ospravedlnujem. Opacne som napisala. Teda:
1. nie 082/022 ale 022/082 !!!

Prepacte, ze sa tolko pytam, viem, ze sa odpismi navysia naklady, ale ci to fakt nepojde do pripočitateľnych položiek. Hm? V § 19 pise ze danovymi vydavkami je i ZC majetku atd, ale prosim o presnu odpoved. Nech nieco nedokaslem
Účtovné odpisy (a účtovná zostková cena) sú pripočítateľnou položkou k základu dane, daňové odpisy a daňová ZC zase odpočítateľnou položkou od základu dane. Ak sú daňové a účtovné odpisy rovnaké, alebo účtovná a daňová zostatková cena zhodné, účtovný hosp. výsledok sa neupravuje. (Položkou ovplyvňujúcou plus mínus základ dane sú len rozdiely medzi UO a DO, resp. účtovnou ZC a daňovou ZC).
Katka0208
28.03.08,13:26
Tak uz som z toho uplne vedla. Ak by sa to uctovalo spravne, tak by to bolo takto:
1.rok odpis bol 6889,84
2.rok by bol odpis 12 130sk (48520:4)
3.rok 12130sk
4.rok 12130sk
5.rok 5240,16sk
To su uctovne odpisy, ale kedze danove by boli 12130 sk pocas 4 rokov, tj. v roku 2003,2004,2005,2006. Teda v roku 2007 by som nemala dat nahodou ako pripoc. polozku tych 5240,16 sk. Alebo to mam jednoducho urobit tak ako mi tu radili, ze: najprv urobit opravu zaradenia, potom zauctovat ZC a nakoniec vyradit? ja uz fakt neviem. inac prepacte, ze vas tolko otravujem. viem, ze kazdy ma teraz dost prace
azla
28.03.08,13:43
Ja iba doplním, z toho všetkého čo si tu písala, vyplynulo, že
UZC je 48 520 - 6889,84 = 41 630,16
DZC je 48 520 (keďže si tvrdila,že daňové odpisy neboli uplatnené vôbec; ani v 1.roku tak ostáva 48 520.
UZC < DZC
a preto 41 630,16 si môžeš uplatniť, nič nepripočítavaš.
dokonca by si si mohla cez odpočítateľné položky aj 6 889,94, čiže v konečnom dôsledku akoby si si uplatnila celú daňovú zostatkovú cenu
41 630,16 cez účet 551
a 6 889,16 cez odpočítateľné položky.

Daňové odpisy si nemusíš uplatňovať, môžeš ich prerušiť, čiže nevadí, že majetok nebol daňové odpisovaný , ale malo by sa to uviesť v DP toho roku, kedy boli odpisy prerušené.
Katka0208
28.03.08,13:45
Ešte raz vééééééélmi dakujem. Uz som v klude. Je to tak, len som sa zas poplietla. Myslim, že viaceri uz mame toho dost.
sab
29.03.08,06:56
prosím Vás potrebovala by som súrne zaradiť snehovú frézu.Nemôžem to v rýchlosti nájsť.Ďakujem
andrej_rv
29.03.08,07:00
prosím Vás potrebovala by som súrne zaradiť snehovú frézu.Nemôžem to v rýchlosti nájsť.Ďakujem Pozri tu:
http://www.porada.sk/157584-post14.html
Forest LK
28.05.08,21:06
Prosím o pomoc:
Potrebujem poradiť s opravou odpisov. Tento rok som prebrala účtovníctvo a neviem si s tým rady.

Firma má v majetku 2 notebooky.
1. obstaraný a zaradený 13.09.2006 v OC 33.075,60 SK
2. obstaraný a zaradený 1.3.2007 v OC 52.739,47 SK

Účtované bolo:
k 31.12.2006: len 1 notebook
- účtovný odpis: na 082 suma 8.269,- (mal byť 2.760,-)
- daňový odpis: 8.269,- (ok, no odpočítateľná položka mala byť 5.509,-)
k 31.12.2007: už sú 2 notebooky
- účtovné odpisy: notebook 1 = 0,- (malo byť 8.280,-) a notebook 2 = 43.950,- !!! (malo byť 10.990,-)
- daňové odpisy: 21.454,- (ok)
Vykázané oprávky spolu k 31.12.2007 boli 60.487,- na účte 082 (mali byť 22.030,-), ale v Daňovom priznaní za rok 2007 je uvedená suma účtovných odpisov 13.185,- a odpočítateľná položka bola 8.269,- presne výška daňového odpisu notebooku 1 v roku 2007(mali byť 19.270,- a odpočítateľná položka 2.184,-)

Ako opravím účet 082?
k 31.12.2007 teda malo byť 22.030,- a je tam 60.487,-. ROZDIEL = 38.457,- Môže sa to oparviť 082/648.neuplatnený výnos (to mi bolo poradené, no neviem)?
Majka
30.03.10,08:42
co v takomto pripade ako ma forest?
ako opravi 082?