babula12
02.04.08,10:13
Prosím o radu ako mám postupovať pri účtovaní stravných lístkov.
Od 01.01.2008 sme sa stali platcami DPH a ešte som neúčtovala s DPH

Nákup strav. lístkov 9 000,- 213/321, 321/211 int. 527/213, 335/213
služby+poplatok 518/321 300,-/357,-
343/ 57,-/

JE TO TAKTO SPRÁVNE.
ĎAKUJEM VEĽMI PEKNE
Tweety
02.04.08,08:15
Prosím o radu ako mám postupovať pri účtovaní stravných lístkov.
Od 01.01.2008 sme sa stali platcami DPH a ešte som neúčtovala s DPH

Nákup strav. lístkov 9 000,- 213/321, 321/211 int. 527/213, 335/213
služby+poplatok 518/321 300,-/357,-
343/ 57,-/

JE TO TAKTO SPRÁVNE.
ĎAKUJEM VEĽMI PEKNE
Je to správne, ale chýba tam príspevok zo SF 472/213.
babula12
02.04.08,08:18
Ďakujem veľmi pekne,
príspevok zo soc. fondu som nikdy nedávala JE TO CHYBA?
Musím ho tam zaúčtovať?
Tweety
02.04.08,08:23
Ďakujem veľmi pekne,
príspevok zo soc. fondu som nikdy nedávala JE TO CHYBA?
Musím ho tam zaúčtovať?
Akože nie? firma je zo zákona povinná prispievať na stravovanie zamestnancov.
babula12
02.04.08,08:29
Veď áno, 55% zo sumy strav. lístka, ale ja som to dávala ako 527/213
a 45% zamestnanci ako 335/213
JE TO TAK ZLE?
Tweety
02.04.08,08:44
Veď áno, 55% zo sumy strav. lístka, ale ja som to dávala ako 527/213
a 45% zamestnanci ako 335/213
JE TO TAK ZLE?
55% je nákladom, príspevok zo SF nie je nákladom, je to čerpanie SF 472 MD. Zhrniem: účtovala si len o nákladoch a o predpise náhrady pre zamestnanca, o prídele do SF si neúčtovala vôbec.
babula12
02.04.08,08:54
Ďakujem:)