Koreniny Macek
03.04.08,07:26
Ahojte.Vyradili sme stroje, ktoré už neboli funkčné a odovzdali sme ich do zberu ako kovový šrot.Môžem fakturu zaučtovať ako ostatné prev.výnosy na 648/AE
azla
03.04.08,06:07
Ahojte.Vyradili sme stroje, ktoré už neboli funkčné a odovzdali sme ich do zberu ako kovový šrot.Môžem fakturu zaučtovať ako ostatné prev.výnosy na 648/AE
Faktúru by som účtovala skôr ako predaj materiálu 311/642,343
Netreba zabúdať na odvod Dph z predaja.

účet 642 preto,lebo:
1. nefunkčné stroje boli vyradené (08x/022)
2. firme ostal šrot
3. firma už nepredáva do zberu stroje, ale šrot.
Zoltán Kovács
03.04.08,06:08
Skôr by som účtoval na 641 - Tržby z predaja DHM
Koreniny Macek
03.04.08,06:38
Na fa som napísala predaj žel.šrotu.Rozmýšľam či je to správne, ked´nemáme
také niečo v predmete podnikania.Ako by ste formulovali fakturáciu pre kovošrot?
azla
03.04.08,07:26
Na fa som napísala predaj žel.šrotu.Rozmýšľam či je to správne, ked´nemáme
také niečo v predmete podnikania.Ako by ste formulovali fakturáciu pre kovošrot?

Domnievam sa, že formulácia je v poriadku, veď ide o príležitostný predaj.
Zita5
03.04.08,07:38
Na fa som napísala predaj žel.šrotu.Rozmýšľam či je to správne, ked´nemáme
také niečo v predmete podnikania.Ako by ste formulovali fakturáciu pre kovošrot?


Ja tiež riešim rovnaké prípady . Nepoužiteľný majetok sa vyradil a zaviezol do Zberne . Kolegovia obdržali v zberni Výkupný lístok , kde bolo uvedené odovzdané dňa - názov Železný šrot -množstvo a cena za kg.
Na základe výkupného lístku som vyhotovila FA , kde som im fakturovala predaj železného šrotu a k cene som pripočítala DPH , nakoľko sú plátcovia DPH .
Taktiež nemáme túto činnosť v predmete podnikania , ale skutočnosť je taká , že sa nemáte čoho obávať, nakoľko ani iné nemôžete fakturovať , len podľa skutočnosti čo ste do výkupne ododvzdali a to je vo Vašom prípade Železný šrot , pretože likvidujete nepotrebný a nepoužiteľný hnuteľný majetok .
Do evidencie majetku som poznačila vyradené -predaj Zberňa kovošrotu a číslo FA .
betka
03.04.08,19:16
Ahojte.Vyradili sme stroje, ktoré už neboli funkčné a odovzdali sme ich do zberu ako kovový šrot.Môžem fakturu zaučtovať ako ostatné prev.výnosy na 648/AE

Ano, aj ja by som použila účet 648, preto súhlasím.

Vyradenie strojov: 082/042 (vyraďovací protokol). Do neho by som uviedla:
- dôvod vyradenia: likvidácia- nepoužiteľné, neopraviteľné
- predajná cena šrotu: 211/648, 343 (311/648,343)

Nepoužila by som už ani účet 641- predaj DHM, pretože už nejde o DHM, ale šrot, majetok je nepoužiteľný, neopraviteľný.
Čo sa týka 642, tú by som použila vtedy, ak by som stroje porozoberala a predala by som na súčiastky.
Pebbles
19.09.12,09:09
Dobrý deň,

ja by som mala otázku:
Firma plátca DPH nám chce predať kontajnery, ktoré má v majetku s DPH - ako predaj majetku. Keďže sme kovošrot, radi by sme to spracovali a predali ako kovový odpad. Jedná sa o cca 6000 € za 1 kontajner. Je tam nejaký problém, ktorý nám môže nastať? Kúpime ako tovar, ale spracujeme. Ako ďalej? Prosím o pomoc... Ďakujem
Adiks
20.09.12,12:15
Firma Vám chce predať kontajnery, ktoré sú pre ich opotrebenie už nepoužiteľné alebo sú ešte použiteľné ? Od toho totiž závisí režim DPH na faktúre, ktorú Vám vystaví firma predávajúca kontajnery.
Pebbles
20.09.12,12:22
Ja viem, ako sa to rozlišuje. Celý problém je v tom, že firma A to chce predať nám ako použiteľný tovar s DPH. My sme samozrejme proti, lebo ako kovošrot chceme faktúru bez DPH a samozdaniť. No oni sa obhajujú, že to takto robia bežne a kovošroty si s tým poradia tak, že kúpia ako použiteľný tovar s DPH, rozoberú a ďalej predávajú bez DPH. To nedáva zmysel, nie?
Valika
20.09.12,12:38
Dobrý den, poradíte mi prosím?
s. r. o. v r. 2011 vyradila z prevádzky AVIU aj odhlásila z DU (daň z mot.vozidiel ).
v 2011 som účtovala vyradenie IM 082/022 ( tu zaradené ).
AVIU sme odovzdali do šrotu, teraz som dostala paragon o vyplatení za železo z 6/2012.
Čo s tým ? Dakujem.
Pebbles
20.09.12,12:47
Ja by som im to vyfakturovala bez DPH ako kovový šrot s odkazom na §69 ods.12.
Valika
20.09.12,12:56
Vyfakturovať v 9/2012 ked mám doklad zo 6/2012 ?
Pebbles
20.09.12,13:02
no podľa správnosti by to malo byť v 6/2012, ale keďže sa u dodávateľa dodanie kov. odpadu nikde v DP neuvádza, tak je to na Vás :) teda aspoň tak si myslím... ak sa mýlim, prosím opravte ma
Valika
21.09.12,06:49
Pekný den a príjemný víkend prajem poradakom.
Dakujem veľmi pekne za radu a musím vyfakturovať? nemôžem len 211/648 ?
Adiks
21.09.12,07:35
Nie 648, ale 641. V takom prípade si ale mala vystaviť doklad z ERP v období, keď ste odovzdali AVIU do kovošrotu.
Valika
21.09.12,07:47
No paráda, nemáme ERP. vdaka.
piškotka
24.10.12,06:02
Dobrý deň, chcem sa opýtať, robili sme na zakázke nejaké búracie práce a potom opravy a máme železný šrot. Potrebujeme doklad pre MÚ o tom, že sme ten šrot odovzdali do zberu. Zberné suroviny nám vystavili dodací list a čo ďalej? Ja mám vystaviť faktúru na dodanie šrotu....alebo ako.... :-(
Adiks
24.10.12,10:23
Vystavíš faktúru na Zberné suroviny, ale bez DPH, pretože podľa § 69 ods.12 zákona o DPH pri dodaní kovového odpadu a kovového šrotu v tuzemsku je povinný platiť daň platiteľ, ktorému je tento tovar dodaný.
piškotka
24.10.12,11:59
ďakujem