caucico
08.04.08,09:48
ahojte poraďaci, prosim Vás ako zaúčtujem vo vypise z účtu úhradu dane z príjmu PO.. dakujem moc
Tweety
08.04.08,07:49
ahojte poraďaci, prosim Vás ako zaúčtujem vo vypise z účtu úhradu dane z príjmu PO.. dakujem moc
341AE/221.
cloe
08.04.08,07:51
ahojte poraďaci, prosim Vás ako zaúčtujem vo vypise z účtu úhradu dane z príjmu PO.. dakujem moc

341/221. K 31.12.07 ti mala zostať na účte 341 suma, ktorá sa rovná čiastke, ktorú teraz uhrádzaš. Tým sa ti účet 341 vyrovná.
caucico
08.04.08,07:51
dakujem moc.. papa pekny den
berry
10.04.08,07:21
Pekný deň . Ale ja nemám žiadnu sumu na 341 z minulého roku. Uhradila som daň a čo mám teraz robiť , kde mám chybu? nemalo sa to nejako preúčtovať?
KvetkaK
10.04.08,07:27
Pekný deň . Ale ja nemám žiadnu sumu na 341 z minulého roku. Uhradila som daň a čo mám teraz robiť , kde mám chybu? nemalo sa to nejako preúčtovať?
Tak vyzerá to tak, že si si na konci roka neurobila predpis dane 591/341. Ale potom aj súvahu a výkaz nemáš asi v poriadku. :rolleyes:
berry
10.04.08,07:32
Ja neviem súvahu aj výkaz mi kontrolovala jedna účtovnícka. a povedala že je v poriadku tak neviem . A konkrétne do ktorých riadkov to malo isť? alebo ako som to mala preúčtovať? interným dokladom sumu dane z príjmov 591/341. A to je suma ponížená o daňovú stratu (mali sme v roku 2006)
berry
10.04.08,07:52
Prosím ako to teda je , pravdepodobne budem musieť podať opravne výkazy. Ale prečo mi to tam program nechcel vyhodiť pri uzávierke? keď zruším uzávierku a doplnim to ručne tak mi úplne zmení zostatky a po uzávierke ma tam nepusti. Čo mám robiť. pracujem v omege.
evina
10.04.08,08:38
Ja neviem súvahu aj výkaz mi kontrolovala jedna účtovnícka. a povedala že je v poriadku tak neviem . A konkrétne do ktorých riadkov to malo isť? alebo ako som to mala preúčtovať? interným dokladom sumu dane z príjmov 591/341. A to je suma ponížená o daňovú stratu (mali sme v roku 2006)

Neviem ako, čo sa týka Omegy, ale...
Na základe vyčísleného HV /hrubého/ /výkazy pred zdanením/si vypĹňala DP . Vyčíslená daň z príjmu z DP , t.j. tá, ktorá Ti vyšla po odpočítaní straty z roku 2006, mala byť posledným zápisom v účtovníctve 591/341. Potom si mala spustiť uzávierku a vytlačiť výkazy /výkazy po zdanení/ a to sú tie, ktoré sa prikladajú k DP. Vo výkaze ZaS sa tým pádom objaví výška dane, ktorú si uhrádzala a v Súvahe a Výkaze ZaS bude čistý /disponibilný/ HV.
berry
10.04.08,08:38
http://www.porada.sk/t23817-uctovanie-341-591-a.html
našla som tu ešte tento link.
Je to správne? možem to aj ja takto urobiť? Ale keď mám zle tie výkazy nevyzve ma daňový úrad na opravu?
evina
10.04.08,08:40
http://www.porada.sk/t23817-uctovanie-341-591-a.html
našla som tu ešte tento link.
Je to správne? možem to aj ja takto urobiť? Ale keď mám zle tie výkazy nevyzve ma daňový úrad na opravu?

Výkazy máš zle, lebo si odovzdala tie pred zdanením /samozrejme, že s inými zostatkami/ . DÚ Ťa nevyzve /nemusí a môže/, ale Ty si povinná dať výkazy do poriadku...
berry
10.04.08,08:49
Fajn už som to urobila. Takže som interným dokladom zaúčtovala daň poníženú o daňovú stratu z roku 2006 na účty 591/341 potom som spustila uzávierku a teraz ten nový výkaz a súvahu treba poslať (doniesť ) čím najskôr na DÚ. Ale do daňového sa to neuvádza , alebo áno? Alebo mohlo mi to nejako zmeniť výsledok?
Jemine až mi je z toho na vracanie. Čím ďalej tým viac nemám rada túto robotu. Už som schudla 8 kg od marca a asi pôjde ešte dole pri takýchto stresoch. Pritom som si to dala odkontrolovať a aj tak je to zle.
Inač ďakujem veľmi pekne za vaše rady.
evina
10.04.08,09:06
Fajn už som to urobila. Takže som interným dokladom zaúčtovala daň poníženú o daňovú stratu z roku 2006 na účty 591/341 potom som spustila uzávierku a teraz ten nový výkaz a súvahu treba poslať (doniesť ) čím najskôr na DÚ. Ale do daňového sa to neuvádza , alebo áno? Alebo mohlo mi to nejako zmeniť výsledok?
Jemine až mi je z toho na vracanie. Čím ďalej tým viac nemám rada túto robotu. Už som schudla 8 kg od marca a asi pôjde ešte dole pri takýchto stresoch. Pritom som si to dala odkontrolovať a aj tak je to zle.
Inač ďakujem veľmi pekne za vaše rady.

Daňové priznanie je vyčíslením dane z príjmu. Súvisí s účtovníctvom tak, že na základe účtovania r. 2007 uvedieš v riadku 100 HV roku 2007 /z účtovníctva/ . Vyčíslená daň z príjmu sa Ti premietne potom následne vo výkazoch /nie naopak/. Výsledok Ti to samozrejme zmenilo, lebo tá zaplatená /zaúčtovaná/ daň Ti zníži HV hrubý na čistý /disponibilný/ HV, ktorý má spoločnosť k dispozícii k rozdeleniu. Opravené výkazy zašli na DÚ.

P.s. my všetky z toho priberáme, takže aspoň máš tú výhodu :D /odľahčujem/
MartinkoK
10.04.08,09:57
Prosím Vás akú sumu dane mám zaúčtovať k 31.12.2007?
V DP na
riadku 850 mám sumu 55637,- Sk
riadok 830 zrážková daň 201,- Sk
riadok 840 preddavky 163705,- Sk
riadok 910 daň na preddavky 55436,- Sk
MartinkoK
10.04.08,11:11
Prosím Vás akú sumu dane mám zaúčtovať k 31.12.2007?
V DP na
riadku 850 mám sumu 55637,- Sk
riadok 830 zrážková daň 201,- Sk
riadok 840 preddavky 163705,- Sk
riadok 910 daň na preddavky 55436,- Sk

NIKTO NEPORADÍ ????????????????
cloe
10.04.08,11:24
Zaúčtuješ sumu 55637,-- na 591/341.
azla
10.04.08,11:29
Prosím Vás akú sumu dane mám zaúčtovať k 31.12.2007?
V DP na
riadku 850 mám sumu 55637,- Sk
riadok 830 zrážková daň 201,- Sk
riadok 840 preddavky 163705,- Sk
riadok 910 daň na preddavky 55436,- Sk

55 637,- ... 591 /341 aa
201,- ..........341aa/341bb
55 436,- ..... 341aa/341cc

pričom
na účte 341 aa - sleduješ ročnú daň
na účte 341 bb - sleduješ zrážkovú daň
na účte 341 cc - sleduješ preddavky na daň

účet 341 aa sa Ti vynuluje, účet 341 bb by sa Ti tiež mal vynulovať a na účte 341 cc Ti ostane preplatok (preddavky, ktoré si si nezapočítala na ročnú daň.)
Preplatok si môžeš požiadať vrátiť, alebo ho použiješ na úhradu preddavkov na daň v budúcnosti (prípadne na zápočet iných daní)
Maxinka
17.04.08,07:32
Na tie preddavky by som mala mať tiež nejaký predpis k 31.12.2007?Alebo ak mi ich vrátil DÚ tak ich len môžem rovno zaúčtovať?
azla
17.04.08,07:39
Na tie preddavky by som mala mať tiež nejaký predpis k 31.12.2007?Alebo ak mi ichvrátil DÚ tak ich len môžem rovno zaúčtovať?

Ak si v roku 2007 platila predavky účtovala si ich
341xx/221

Ak daňová povinnosť v r.2007 bola nižšia ako zaplatené preddavky v r. 2007, na účte 341xx Ti ostal nejaký preplatok (alebo všetko-ak si nemala daň.povinnosť.)

Ak si si vyžiadala vrátenie preplatkov od DÚ, prijatú platbu zaúčtuješ
221/341xx a účet 341xx sa Ti vyrovná.
Maxinka
17.04.08,07:47
Ak si v roku 2007 platila predavky účtovala si ich
341xx/221

Ak daňová povinnosť v r.2007 bola nižšia ako zaplatené preddavky v r. 2007, na účte 341xx Ti ostal nejaký preplatok (alebo všetko-ak si nemala daň.povinnosť.)

Ak si si vyžiadala vrátenie preplatkov od DÚ, prijatú platbu zaúčtuješ
221/341xx a účet 341xx sa Ti vyrovná.
O.K. - všetko som to takto urobila, len mne vznikla Daň.povinnosť cca 500 ( na čo som mala vytvorený Záv. k 31.12.07)ale preddavky som mala cca 1000 - takže mi mali vrátiť 500 - čo sa aj stalo. Takže to zaúčtujem takto:
BV - uhradený Záv.z roku 2007 341AA/221
BP - príjem preplatku 2 21/341AA
a stav na 341 mám tým pádom vyrovaný.