Danka Kosibová
22.06.04,11:35
mam taku, mozno "smiesnu" otazku, ked mi pride Dfa, je na nej suma

napr.
cena bez DPH 1902,- 504/321
dph 361,40 343/321
halier.zaokruhlovanie -0,40 548/321

napr.

cena bez DPH 21851,90 504/321
dph 4151,90 343/321
halierove zaokruhl. 0,20 548/321

ide mi o tie halier. zaokruhl. mozem to takto uctovat???
548-mam analytiku 548 10-halierove vyrovnanie
Luboš
22.06.04,09:39
Ja to účtujem k príslušnému nákladovému druhu, teda tam kam dávam základ dane.
tibor
22.06.04,09:47
my to robíme tak,že zaokrúhlime až na konci mesiaca, resp. obdobia, kedy podávame priznanie DPH...prečo by som nemohol mať DPH vo výške 0,40 halierov?
Danka Kosibová
22.06.04,09:52
takze mam to chapat tak, ze vlastne upravis ten zaklad dane o ten halierovy rozdiel?
teda v mojom pripade
si napr. zauctujem 21852,10(21851,90+0,20) 504/321 ????
alebo zvlast 21852,90 504/321
0,20 504/321

a to je vlastne jedno...
zuzana
22.06.04,10:02
Danka ja to tiež dávam na 548 ako ty.
Danka Kosibová
22.06.04,10:02
tibor, to mi je jasne, aj ja udavam haliere s dph, ale ja mam potom celkovu cenu na fa nižsiu o tých zaokruhlených 0,40 Sk.
teda takto:

cena bez DPH 1902,-
dph 361,40-
halier.vyrovnanie -0,40
cena k úhrade 2263,-
Danka Kosibová
22.06.04,10:03
dakujem zuzka,
davas to aj ked sa pripocitavaju haliere aj odpocitavaju so zaporným znamienkom na 548???
tana
22.06.04,10:11
ja to davam na 548 ci uz plusove alebo minusove vyrovnanie
Danka Kosibová
22.06.04,10:16
tana, dakujem
vzdychla som si, ze to robim ok.
tibor
22.06.04,11:27
možno nechápem, lebo nepožívam reg. pokladnicu či pokladňu pre vystavené FA...asi tým, že používame len bankové prevody - teda tam môže byť na FA aj 2.263,40...
Richard
22.06.04,12:05
Pripájam sa k účtovaniu na 548, keďže to nie je priamy náklad na nákup tovaru, materiálu alebo služby.
Niektoré sofvéry robia toto zaokrúhľovanie buď automaticky pri účtovaní, alebo raz mesačne.
bea
22.06.04,12:26
Problém je v tom, že mne tiež nevadí, keď je na faktúre 2 263,40, ale niektoré firmy, ktoré majú pravdepodobne úhrady v hotovosti, tak jednotne všetkým odberateľom faktúrujú zaokrúhlené čiastky na 0,50 Sk. A keď mi príde taká dodávateľská faktúra, tak musím účtovať zaokrúhlenie. Ja ho tiež zaúčtujem + (-) na 548.
Hana Horváthová
22.06.04,12:34
Halierové vyrovnanie neúčtujem na 548 s mínusovým znamienkom, ale na 648. Aj v časopise ÚAD 6/2004 v článku Účtovanie DPH v lekárňach je spomenuté, že na účte 648 sa účtuje aj halierové vyrovnanie a poistenie majetku.
bea
22.06.04,13:59
Určite je v poriadku aj halierové vyrovnanie na 648. Ja si to len zjednodušujem, lebo sa mi lepšie píše na "košieľku" všetko na stranu MD. (Pri došlých faktúrach)
Hanka
23.06.04,04:47
Ja tiez uctujem hal. vyrov. na 548 alebo 648.
Dada
23.06.04,05:17
Ja tiež účtujem halierové vyrovnanie na 548 a 648, teda program mi to automaticky účtuje.
alena
23.06.04,05:44
aj ja sa stretavam na fakturach s halierovym vyrovnanim, ale neviem ci je to spravne, mala som dojem, ze sa to moze robit len pri platbach v hotovosti. Aj v obchode ked platite v hotovosti, tak sa pouziva zaokruhlovanie, ale ked platite za nakup kartou, tak sa zaokruhlovanie nerobi.
Danka Kosibová
24.06.04,05:36
alena, aj podla mna si to zákon o cenach niektorí zle vysvetlili, precitali zaokruhlovanie a zacali zaokruhlovat vsetko, pricom ide len o hotovostne platby.Takze neviem, preco zaokruhluju fakturu hned pri vystavení. No ked ju zaokruhlili, ja si to zauctovat musim.
martina
24.06.04,09:32
Ja to účtujem podľa charakteru faktúry:

vyšlá faktúra na 648xxx (buď plusom alebo mínusom)

došlá faktúra na 548xxx (+/-)
ajacik
13.07.04,08:02
Priklad:
1) Dosla Fa od STK
- splatka za mobil: 498,60 501 AE / 321 AE
- sluzby (mesacne poplatky): 2568,-- 518 AE / 321 AE

Celkova fakturovana suma: 3066,50

2) halierove vyrovnanie: 321 / 648 (0,10 Sk)

3) uhrada Fa: 321 / 261 (3066,50)

Je to spravne uctovanie?
Este som sa nestretla s tym, aby mi zaokruhlenie spravili aj na fakture, ktora sa uhradza prevodom.

dakujem
Luckasari
13.07.04,08:08
ak mi dojde takato faktura, ja to robim tak, ze ponizim zaklad dane o tie halieriky
len taka mala opravka, uhrada faktury by malo byt 321/221,211 (nie 261-peniaze na ceste)
ajacik
13.07.04,08:13
nehnevaj sa, ale nejako som tomu moc nerozumela.To akoze zaplatis tu sumu, co je na fakture (bez zaokruhlenia)a potom ten rozdiel (0,20; 0,30...) mas ako pripoc, resp. odpocit. polozku?
Tu uhradu faktury som myslela tak: 321/261
a pri vypise z BU: 261/221
Luckasari
13.07.04,08:46
podla mna uhrada faktury sa neuctuje cez peniaze na ceste, ale 321/221 alebo 321/211 (peniaze na ceste su peniaze na ceste, ak vydam z pokladne, a vkladam na ucet, alebo naopak, alebo presuvam peniaze medzi bankovymi uctami)

ale teraz k tomu halierovemu vyrovnaniu, zaplatim sumu, ktoru mi da dodavatel k uhrade
asi najlepsie priklad:
zaklad dane 123,-
dan 23,40
celkom 146,40
k uhrade 146,50
halierove vyrovnanie 0,10
a ja uctujem: napr. 501/321 123,10 - uctovanie zakladu dane pri fa
343/321 23,40 - uctovanie DPH pri fa
321/221 146,50 - uhrada faktury
bea
13.07.04,09:14
Ja účtujem halierové vyrovnanie tak ako ajacik, ale určite úhrada sa neúčtuje cez 261. Účet 261 je určený na prevody peňazí vhotovosti medzi poklanicou a bankovými účtami, medzi bankovými účtami navzájom a medzi bankovými úvermi a bankovými účtami.
ajacik
13.07.04,11:05
vrela vdaka damy :)

tu uhradu faktury cez 261 som sa dozvedela na kurze (nechcem sa vyhovarat) a v podstate sa mi to zdalo logicke potom nasledne s tym vypisom z uctu.

este raz vdaka aj za tu 261-tku :)
ZuzanaA
04.08.04,06:04
Ešte raz k tomu zaokrúhľovaniu, dod. faktúry sú jasné. Keď vystavujem faktúru, nerobím hal. vyrovnanie, máme väčšinu úhrad cez BÚ. Ale niekedy sa stane že zákazník zaplatí v hotovosti. Účtujem to takto:

napr.

vystavena fa 120,- 311/604
DPH k fa 22,80 311/343

uhrada v hotov. 143,- 211/311
hal. vyrov. 0,20 311/648 (alebo s mínusom)

Je to OK?
Danka Kosibová
04.08.04,06:15
mas to ok.
teda uhrada je 143,- 211/311
hal.vyr. 0,20 311/648

alebo

hal. vyr. -0,20 548/311
mudroš
05.08.04,07:23
Ak sa zaokrúhlenie týka DPH ako v príklade, ta to naozaj nie je problém. Od 1.5.2004 sa aj tak daňová povinnosť nevyčísľuje ako súčet DPH z faktúr, ale spočítajú sa základy a uvedú v daňovom priznaní. Potom sa v daňovom priznaní vypočíta DPH. To čo je zaúčtované z dokladov na účte 343 vo väčšine prípadov nebude súhlasiť s daňovou povinnosťou vyčíslenou v daňovom priznaní. Rozdiel sa musí aj tak zaúčtovať. Ja to účtujem na 548.
Janca
05.08.04,08:23
DPH vypocitana zo zakladu dane sa zo zakona zaokruhluje na desathaliere, preto nevidim problem v jej uctovani ani v uctovani zakladu dane. Hal. vyrovnania sa tykaju zvacsa celkom zaplatnej sumy, co vyplynulo, ze sa zrusili mince s nizsou nominalnou hodnotou. Tzn. ze uctovanie na 548 +- a 648 +- je zaokruhlenie celej sumy k uhrade a preto je toto uctovanie v poriadku na uz uvedenych uctoch. Spravne je aj minulove znamienko aj uctovanie na protiucte, teda v pripade - na 548 sa moze uctovat + na 648 a opacne. Suvztaznosti to povoluju. Mam za to, ze zvysovanie alebo znizovanie zakladu dane o tieto hal. vyrovnania by skreslilo vypocet DPH a mohli by nastat problemy pri kontrole DPH hoci ide o male ciastky.
Zuzka
05.08.04,17:50
Tiež mám taký názor, ako píše Janca, zaokrúhľuje sa preto, lebo nám zostali iba 50 halierniky a celé koruny pri hotovostných platbách.
Jankaaa
24.08.05,11:29
Ak šéf zaplatí nejaký tovar kartou. Mne dá doklad a na tom doklade mám napr.uhr.1599,90. Ja účtujem z pokladne výdaj 1599,50. Proste si to halierovo vysporiadam. Robím to správne?
JanaF
24.08.05,15:50
Ak šéf zaplatí nejaký tovar kartou. Mne dá doklad a na tom doklade mám napr.uhr.1599,90. Ja účtujem z pokladne výdaj 1599,50. Proste si to halierovo vysporiadam. Robím to správne?
a nemas tuto sumu, ktora bola zaplatena kartou nahodou v bankovom vypise na konci mesiaca?
Alebo mas vytvorenu pokladnu na evidenciu platieb kartou?
liba2
24.08.05,18:15
Ak šéf zaplatí nejaký tovar kartou. Mne dá doklad a na tom doklade mám napr.uhr.1599,90. Ja účtujem z pokladne výdaj 1599,50. Proste si to halierovo vysporiadam. Robím to správne?- Ak šéf platil kartou k vášmu firemnému účtu, nie je dôvod účtovať výdaj z pokladne.
- Predpokladám však, že šéf platil kartou k svojmu osobnému účtu; treba zaúčtovať výdaj z pokladne; určite sa musí zaokrúhliť; je to na tebe ako to zaokrúhliš. Ja by som zaokrúhlila na 1.600,00 Sk.
Jankaaa
25.08.05,08:21
nie, on platil zo svojho súkr.účtu. Ak by to bolo z firemného, tak nieje problém. Ale takto neviem, či to mám okrúhliť alebo ako to mám vlastne v pokladni vlastne vyúčtovať.
liba2
26.08.05,03:46
nie, on platil zo svojho súkr.účtu. Ak by to bolo z firemného, tak nieje problém. Ale takto neviem, či to mám okrúhliť alebo ako to mám vlastne v pokladni vlastne vyúčtovať.Ešte raz: pri výplate z pokladnice zaokrúhliť musíš, buď na 0,50 Sk alebo na celú Sk. Ja by som zaokrúhlila na celú sumu 1.600 Sk.
Mirkaska
26.08.05,05:02
Myslím, že sa haliere pri platbe v hotovosti zaokrúhľujú nasledovne:
napr:
1. od 25,- do 25,20 = 25,-
2. od 25.30 do 25,70 = 25,50
3. od 25,80 do 25,90 = 26,-

Pritom ale v mnohých predajniach máte stále na bločku z ERP uvedené napr. 25,20. Pokladne nezaokrúhľujú. Ja ale účtujem z pokladne 25,- - čo som mala skutočne zaplatiť. (hoci neviem, koľko skutočne zaplatil majiteľ pri nákupe, či 25,- alebo 25,50)
KON-EKON
26.08.05,05:25
Prečítala som si to všetko čo tu píšete a napadla ma jedna vec. Janka píše, že šéf zaplatil zo svojho osobného účtu. Ak tak urobil a sme v jednoduchom účtovníctve, určite by som to nehnala cez pokladňu, ale ako nepeňažný výdavok a tak potom nemáme čo zaokrúhlovať.Zaúčtuje sa to tak ako je to na doklade. Nemôže to ísť cez pokladňu, keď to boli jeho súkromné peniaze na účte.Keby to bola platba z účtu firmy je to tak aké uvádzate, bolo by to na banke. S týmto sa stretám bežne u podnikateľov,preto sa snažím im vysvetliť, že treba používať firemný účet,alebo pokladňu.(hotovosť)
Jana Acsová
26.08.05,06:00
Prečítala som si to všetko čo tu píšete a napadla ma jedna vec. Janka píše, že šéf zaplatil zo svojho osobného účtu. Ak tak urobil a sme v jednoduchom účtovníctve, určite by som to nehnala cez pokladňu, ale ako nepeňažný výdavok a tak potom nemáme čo zaokrúhlovať.
Tak ja sa na toto pozerám aj z druhého uhla a to tak, že nakoľko boli peniaze inkasované z osobného účtu, šéf má doklad a predloží mi ho na preplatenie. Mám za to, že je možné z tejto operácie urobiť peňažnú a vtedy výdavok zaokrúhľujem na celé 0,50 Sk.
liba2
26.08.05,06:26
Prečítala som si to všetko čo tu píšete a napadla ma jedna vec. Janka píše, že šéf zaplatil zo svojho osobného účtu. Ak tak urobil a sme v jednoduchom účtovníctve, určite by som to nehnala cez pokladňu, ale ako nepeňažný výdavok a tak potom nemáme čo zaokrúhlovať.Zaúčtuje sa to tak ako je to na doklade. Nemôže to ísť cez pokladňu, keď to boli jeho súkromné peniaze na účte.Keby to bola platba z účtu firmy je to tak aké uvádzate, bolo by to na banke. S týmto sa stretám bežne u podnikateľov,preto sa snažím im vysvetliť, že treba používať firemný účet,alebo pokladňu.(hotovosť)Šéf zaplatil zo svojich peňazí, a tieto samozrejme chce naspäť. Tak to musí ísť z pokladne firmy.
KON-EKON
26.08.05,07:34
Pokiaľ viem, tak v jednoduchom účtovn.- šéf je majiteľ -,majiteľ je pokladňa a preto je to nepeňažný výdavok.Keď chce peniaze z pokladne,nech si urobí osobnú spotrebu, tak ako kúpil materiál za peniaze zo svojich osobných prostriedkov. Niečo iné je v s.r.o. ak to kúpil z osobného účtu, tam to má presne takýto postup ako ste uviedli,cez pokladňu a zaokrúhliť, ale je to jeho výnos, preto by to mal "zdaniť", smiešne, ale je to tak.
Ajuška
26.08.05,07:44
Pokiaľ viem, tak v jednoduchom účtovn.- šéf je majiteľ -,majiteľ je pokladňa a preto je to nepeňažný výdavok.Keď chce peniaze z pokladne,nech si urobí osobnú spotrebu, tak ako kúpil materiál za peniaze zo svojich osobných prostriedkov. Niečo iné je v s.r.o. ak to kúpil z osobného účtu, tam to má presne takýto postup ako ste uviedli,cez pokladňu a zaokrúhliť, ale je to jeho výnos, preto by to mal "zdaniť", smiešne, ale je to tak.
Asi tomuto Tvojmu pohľadu veľmi nerozumiem...
KON-EKON
26.08.05,07:56
Asi takto,majiteľ-fyzická osoba,by mal používať len pokladňu a podn.účet.To sú jeho prostriedky na podnikanie. Keď si dáva peniaze na osobný účet, tak prevodom z podn.účtu,účtuje sa osobná spotreba, alebo výberom z pokladne- osobná spotreba a vloží si peniaze na osobný účet. Ak je niekde zamestnaný, tak mu ešte môžu chodiť peniaze na osobný účet, rep. manželkyne peniaze napr. Preto, keď použil svoje osobné prostriedky, ktoré už pokladne raz vybral, alebo sú zdanené inak, preto je to nepeňažný výdavok, lebo nešiel kúpou z pokladne firmy.Ostane pôvodná suma na doklade, bez zaokrúhlovania a nedotkne sa to tak firemnej pokladne.Bude to interný doklad. Potom si tieto peniaze zoberie na doplnenie svojho osobného účtu, akože, nuž a zaúčtuje sa to ako jeho osobná spotreba. Neviem, ako to mám lepšie vysvetliť. Mám bežne takéto prípady, jeden chalan robí pre st.sporiteľňu, má osobný účet (čo viem, že nie je dobre, ale je to jeho vec) takže takto musím veľakrát riešiť jeho nákupy.
KON-EKON
26.08.05,08:02
Sorry, zle som sa zaradila, zaokrúhlovanie sa týkalo iného príspevku, prelínajú sa tu dva naraz.Týkalo sa to nákupu majiteľa z osobného účtu. Mea culpa mea maxima culpa.
Donda
04.09.05,12:23
...to zaokrúhľovanie je síce pekná vec!, ale prosím Vás poraďte mi, čo mám robiť v prípade, ak vystavím niekomu fa na napr.642,60 Sk a on si to zaokrúhli na 642,50 a tak to aj uhradí do banky. Ja nahrám úhradu fa podľa výpisu z banky a v zozname neuhradených faktúr mi figurujú aj takéto faktúry, kde mi chýba 10, 20, halierov. Čo s tými faktúrami? (JÚ, neučtujem DPH)
Paula
04.09.05,12:39
Spísala by som odberateľovi jeho podlžnosti ku každej faktúre a žadala ich úhradu.
Jana Acsová
04.09.05,12:47
ak vystavím niekomu fa na napr.642,60 Sk a on si to zaokrúhli na 642,50 a tak to aj uhradí do banky. Ja nahrám úhradu fa podľa výpisu z banky a v zozname neuhradených faktúr mi figurujú aj takéto faktúry, kde mi chýba 10, 20, halierov. Čo s tými faktúrami? (JÚ, neučtujem DPH)Doporučujem odúčtovať z knihy (evidencie faktúr) - nedaňovo. T.j. vyrovnať pohľadávku.http://www.porada.sk/images/icons/icon7.gif
Paula
04.09.05,13:02
Doporučujem odúčtovať z knihy (evidencie faktúr) - nedaňovo. T.j. vyrovnať pohľadávku.http://www.porada.sk/images/icons/icon7.gifSúhlasím aj s týmto riešením, ale odberateľ bude v spôsobe úhrady pokračovať a pridávať jej prácu naďalej.Do budúcnosti by som radila vystavovať faktúry zaokrúhlené.
Donda
04.09.05,13:03
...čo to znamená "odúčtovať z knihy - nedaňovo. Mohla by som poprosiť o "polopastické vysvetlenie"? Srdečná vďaka.
Jana Acsová
04.09.05,13:13
...čo to znamená "odúčtovať z knihy - nedaňovo. Mohla by som poprosiť o "polopastické vysvetlenie"? Srdečná vďaka.Zaevidovať úhradu iba do evidencie faktúr bez zápisu do peňažného denníka.http://www.porada.sk/images/icons/icon7.gif

Toto je riešenie súčasného stavu.
Jana Acsová
04.09.05,13:19
Prikláňam sa k riešeniu, ktoré uvádza Paula, nakoľko náklady a námaha spojená s vymáhaním si halierových nedoplatkov nestojí podľa môjho názoru ani za stratu času s tým spojenú (to v prípade, že by sa podnikli voči odberateľovi kroky s cieľom vyrovnať pohľadávky).

Optimálne je preto: vopred zaokrúľovať fakturovanú čiastku. Nemusí to síce vyriešiť všetky problémy (vieme z praxe) ale určite ich bude aspoň minimalizovať.http://www.porada.sk/images/icons/icon7.gif

Toto je riešenie do budúcna.
Donda
04.09.05,14:20
...má to byť teda takto?
fa uhradená dňa 4.9.05, suma 642,50 Sk, doklad:výpis z banky
4.9.05, 0,10 Sk, doklad: (aký???)
Jana Acsová
05.09.05,05:43
...má to byť teda takto?
fa uhradená dňa 4.9.05, suma 642,50 Sk, doklad:výpis z banky
4.9.05, 0,10 Sk, doklad: (aký???)
Doklad z banky: účtovať ako príjem do peňažného denníka v uhradenej sume t.j. 642,50 podľa vecnej príslušnosti príjmu - tržba za tovar, služby ...

Následne sa faktúra považuje za uhradenú, t.j. zaznamená sa táto skutočnosť v knihe DF tak, že sa uhradí 0,10 bez zápisu do PD.

Môže sa prípadne urobiť aj nepeňažná operácia do PD, ale bez vplyvu na daň, nakoľko úhrada nebola vo výške 0,10 realizovaná.
Ak budeš robiť zápis do denníka, v našej praxi si túto operáciu dokladujeme interným dokladom, kde uvádzame všetky povinné náležitosti účtovného dokladu a popis účtovného prípadu nasledovne:
- faktúra VS, odberateľ, čiastka
- úhrada bankový výpis číslo, uhradená čiastka
- rozdiel zo zaokrúhlenia 0,10

Ak nerobíš zápis do PD - iba vyznačíš faktúru v evidencii ako uhradenú, t.j. aby ti naďalej nefigurovalo v zostatku 0,10 Sk. V tomto prípade si robím poznámku v knihe DF a na VF (neviem aký softvér používaš).
Alenaa
07.01.06,21:29
Čítam Vaše príspevky - no stále neviem ako mám zaúčtovať nasledovnú faktúru:
Celková suma: 815,20
halierové vyrovnaie: -0,20
Celkom k úhrade: 815,- Sk
nie som platca DPH.Najprv som chcela naúčtovať faktúru jednoducho 815,- sk, ale som si spomenula, že vo firme, kde som niekedy účtovala, účtovali sme halierové rozdiely a tak rozmýšľam.
môžem naúčtovať 501 - 815/ 321 815,- Sk.
alebo musím účtovať halierové rozdiely ak áno - ako presne.
Ďakujem.
alena
KEJKA
07.01.06,21:35
Čítam Vaše príspevky - no stále neviem ako mám zaúčtovať nasledovnú faktúru:
Celková suma: 815,20
halierové vyrovnaie: -0,20
Celkom k úhrade: 815,- Sk
nie som platca DPH.Najprv som chcela naúčtovať faktúru jednoducho 815,- sk, ale som si spomenula, že vo firme, kde som niekedy účtovala, účtovali sme halierové rozdiely a tak rozmýšľam.
môžem naúčtovať 501 - 815/ 321 815,- Sk.
alebo musím účtovať halierové rozdiely ak áno - ako presne.
Ďakujem.
alena
Sú dve skupiny odborníkov a každá háji svoj názor.
Ja presadzujem, že konečná suma = cena služby, materiálu, tovaru
a teda treba zaúčtovať 501/321 sumu 815,-
Problém majú platitelia DPH pri nahadzovaní faktúr, ked suma ZD a DPH vyjde s haliermi ale k úhrade je zaokrúhlená suma, preto tie halierové rozdiely sa v SW nastavujú na účtovanie 548, 648. Takže som si na to už (s ťažkým srdcom ) zvykla.
Alenaa
07.01.06,21:46
Sú dve skupiny odborníkov a každá háji svoj názor.
Ja presadzujem, že konečná suma = cena služby, materiálu, tovaru
a teda treba zaúčtovať 501/321 sumu 815,-
Problém majú platitelia DPH pri nahadzovaní faktúr, ked suma ZD a DPH vyjde s haliermi ale k úhrade je zaokrúhlená suma, preto tie halierové rozdiely sa v SW nastavujú na účtovanie 548, 648. Takže som si na to už (s ťažkým srdcom ) zvykla.
To mi odľahlo, tak keď som neplatca dph, môžem naúčtovať končnú sumu do nákladov. Výborne, ďakujem.
Alena
JanaF
02.02.06,11:04
To mi odľahlo, tak keď som neplatca dph, môžem naúčtovať končnú sumu do nákladov. Výborne, ďakujem.
Alena

Alenka, iba to halierove vyrovnanie 0,20 Sk na 548 alebo 648.
nemcikova
06.02.06,18:44
Hľadala som odpoveď na zaokrúhlovanie položiek bez DPH na faktúre, výpočtu DPH a jeho zaokrúhlenia a celkového halierového vyrovnania :confused: . Existuje nejaké usmernenie alebo predpis na túto tému?


Postup A:
1.Položka bez DPH .......... 2.385,27 Sk
2.Položka bez DPH .......... 1.926,62 Sk
----------------------------------------------
Spolu bez DPH ................ 4.311,89 Sk
DPH 19% ...................... ... 819,26 Sk
----------------------------------------------
Spolu s DPH .....................5.131,15 Sk
Halierové vyrovnanie ..............-0,15 Sk
----------------------------------------------
K úhrade ..........................5.131,00 Sk


Postup B:
1.Položka bez DPH .......... 2.385,30 Sk
2.Položka bez DPH .......... 1.926,60 Sk
----------------------------------------------
Spolu bez DPH ................. 4.311,90 Sk
DPH 19% ........................... 819,26 Sk
----------------------------------------------
Spolu s DPH ..................... 5.131,16 Sk
Halierové vyrovnanie .............. -0,16 Sk
----------------------------------------------
K úhrade .......................... 5.131,00 Sk


Postup C:
1.Položka bez DPH .......... 2.385,30 Sk
2.Položka bez DPH .......... 1.926,60 Sk
----------------------------------------------
Spolu bez DPH ................. 4.311,90 Sk
DPH 19% ........................... 819,30 Sk
----------------------------------------------
Spolu s DPH ..................... 5.131,20 Sk
Halierové vyrovnanie .............. -0,20 Sk
----------------------------------------------
K úhrade .......................... 5.131,00 Sk


Ktorý postup je teda správny? Máme už vstupné ceny (položky) zaokrúhľovať na desiatky halierov? A DPH sa tiež pri výpočte zaokrúhli na desiatky halierov? Alebo sa uvádza na stotiny?

Budem veľmi povďačná za riešenie tejto otázky :) ...

Maja
DušanČ
06.02.06,19:18
Hľadala som odpoveď na zaokrúhlovanie položiek bez DPH na faktúre, výpočtu DPH a jeho zaokrúhlenia a celkového halierového vyrovnania :confused: . Existuje nejaké usmernenie alebo predpis na túto tému?


Postup A:
1.Položka bez DPH .......... 2.385,27 Sk
2.Položka bez DPH .......... 1.926,62 Sk
----------------------------------------------
Spolu bez DPH ................ 4.311,89 Sk
DPH 19% ...................... ... 819,26 Sk
----------------------------------------------
Spolu s DPH .....................5.131,15 Sk
Halierové vyrovnanie ..............-0,15 Sk
----------------------------------------------
K úhrade ..........................5.131,00 Sk


Postup B:
1.Položka bez DPH .......... 2.385,30 Sk
2.Položka bez DPH .......... 1.926,60 Sk
----------------------------------------------
Spolu bez DPH ................. 4.311,90 Sk
DPH 19% ........................... 819,26 Sk
----------------------------------------------
Spolu s DPH ..................... 5.131,16 Sk
Halierové vyrovnanie .............. -0,16 Sk
----------------------------------------------
K úhrade .......................... 5.131,00 Sk


Postup C:
1.Položka bez DPH .......... 2.385,30 Sk
2.Položka bez DPH .......... 1.926,60 Sk
----------------------------------------------
Spolu bez DPH ................. 4.311,90 Sk
DPH 19% ........................... 819,30 Sk
----------------------------------------------
Spolu s DPH ..................... 5.131,20 Sk
Halierové vyrovnanie .............. -0,20 Sk
----------------------------------------------
K úhrade .......................... 5.131,00 Sk


Ktorý postup je teda správny? Máme už vstupné ceny (položky) zaokrúhľovať na desiatky halierov? A DPH sa tiež pri výpočte zaokrúhli na desiatky halierov? Alebo sa uvádza na stotiny?

Budem veľmi povďačná za riešenie tejto otázky :) ...

Maja

Maja,

bohužiaľ ani jeden Tvoj príklad nebol správny. Treba si pozrieť §26, ods. 3 zákona o DPH, kde je jasne uvedené, ako sa má DPH zaokrúhľovať. V zmysle toho je jediný správny spôsob pri použití Tvojich čísel nasledovný :

1. 2 385,27
2. 1 926,62
---------------
4 311,89
DPH 819,30
---------------
Spolu 5 131,19
Hal.vyr. -0,19
--------------
K úhrade 5 131,00

Dušan
nemcikova
07.02.06,07:01
Ďakujem za odpoveď, len ešte chcem dodať, že u nás sa jedná o služby, ktoré poskytujeme na Slovensku a v zákone o DPH §26,odst. 3 hovorí o dodaní služby v tuzemsku z iného členského štátu. Maja
va1ke
22.05.06,08:15
ahojte ja mám takýto prípad. vymenili nám program na vystavovanie faktúr. a robí nám takého vyučtovanie:
základ DPH: 4036,24
halierové vyrovnanie:0,76
celkom základ:4037
hodnota dph: 767
spolu s dph:4803,14
zaokrúhlenie:0,86
Keď som sa spýtala systemákov prečo nám zaokrúhluje základ tak mi povedali že je to podľa vyhlášky o zaokrúhlovaní. tento program je prepojený aj s fakturáciou a aj s registračnou pokladňou. Neviete mi povedať číslo tej vyhlášky v ktorej by som si mohla potvrdiť ich tvrdenie alebo im ho vyvrátiť. Ďakujem
va1ke
23.05.06,04:58
nikto mi nevie poradiť?
evina
23.05.06,05:17
ahojte ja mám takýto prípad. vymenili nám program na vystavovanie faktúr. a robí nám takého vyučtovanie:
základ DPH: 4036,24
halierové vyrovnanie:0,76
celkom základ:4037
hodnota dph: 767
spolu s dph:4803,14
zaokrúhlenie:0,86
Keď som sa spýtala systemákov prečo nám zaokrúhluje základ tak mi povedali že je to podľa vyhlášky o zaokrúhlovaní. tento program je prepojený aj s fakturáciou a aj s registračnou pokladňou. Neviete mi povedať číslo tej vyhlášky v ktorej by som si mohla potvrdiť ich tvrdenie alebo im ho vyvrátiť. Ďakujem
Neviem o tom, že by existovala samostatná Vyhláška o zaokrúhľovaní :), takmer v každom daňovom zákone je uvedené ako sa ktorá daň zaokrúhľuje.
V prípade DPH môže prichádzať do úvahy jedine Vyhláška 55/1994 o ERP a tá o zaokrúhľovaní nehovorí nič a zákon o DPH a ten hovorí jasne o tuzemsku:
paragraf 26

3/ Daň vypočítaná pri dodaní tovaru, dodaní služby a nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu sa zaokrúhľuje na desaťhaliere do 0,05 Sk smerom nadol a od 0,05 Sk vrátane smerom nahor.

O zaokrúhľovaní základu dane sa nehovorí.
Ak sa zaokrúhľuje daň nutne z toho vyplýva, že základ dane sa nezaokrúhľuje, lebo potom neviem, ako by sme zaokrúhlili daň na dve desatinné miesta, ak ZD je číslo celé :)
Na celé koruny sa zaokrúhľuje pri dovoze tovaru:

4/ Daň vypočítaná pri dovoze tovaru sa zaokrúhľuje na celé koruny smerom nahor.

P.s. Všetkým, ktorí vystavujú faktúry sa od začiatku čudujem, že nezaokrúhlia ZD /teda neurčia si cenu tak plus mínus tie haliere/, aby tu nebol ten otrasný problém kvôli zaokrúhľovaniu. Iná vec sú ERP....
Milan Benka
23.05.06,05:42
ahojte ja mám takýto prípad. vymenili nám program na vystavovanie faktúr. a robí nám takého vyučtovanie:
základ DPH: 4036,24
halierové vyrovnanie:0,76
celkom základ:4037
hodnota dph: 767
spolu s dph:4803,14
zaokrúhlenie:0,86
Keď som sa spýtala systemákov prečo nám zaokrúhluje základ tak mi povedali že je to podľa vyhlášky o zaokrúhlovaní. tento program je prepojený aj s fakturáciou a aj s registračnou pokladňou. Neviete mi povedať číslo tej vyhlášky v ktorej by som si mohla potvrdiť ich tvrdenie alebo im ho vyvrátiť. Ďakujem


Skús, nech ti tú vyhlášku ukážu.
Nandrolon
23.05.06,06:30
ja to davam 568AE a 668AE
kornelia2
23.05.06,16:48
Danka, aj to učtujem tak ako ty na 548010.
pedantmk
26.05.06,21:13
Neviem o tom, že by existovala samostatná Vyhláška o zaokrúhľovaní :), takmer v každom daňovom zákone je uvedené ako sa ktorá daň zaokrúhľuje.
V prípade DPH môže prichádzať do úvahy jedine Vyhláška 55/1994 o ERP a tá o zaokrúhľovaní nehovorí nič a zákon o DPH a ten hovorí jasne o tuzemsku:
paragraf 26

3/ Daň vypočítaná pri dodaní tovaru, dodaní služby a nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu sa zaokrúhľuje na desaťhaliere do 0,05 Sk smerom nadol a od 0,05 Sk vrátane smerom nahor.

O zaokrúhľovaní základu dane sa nehovorí.
Ak sa zaokrúhľuje daň nutne z toho vyplýva, že základ dane sa nezaokrúhľuje, lebo potom neviem, ako by sme zaokrúhlili daň na dve desatinné miesta, ak ZD je číslo celé :)
Na celé koruny sa zaokrúhľuje pri dovoze tovaru:

4/ Daň vypočítaná pri dovoze tovaru sa zaokrúhľuje na celé koruny smerom nahor.

P.s. Všetkým, ktorí vystavujú faktúry sa od začiatku čudujem, že nezaokrúhlia ZD /teda neurčia si cenu tak plus mínus tie haliere/, aby tu nebol ten otrasný problém kvôli zaokrúhľovaniu. Iná vec sú ERP....

Pri príjme v hotovosti,čiže väčšinou pri bločkoch,musí byť zaokrúhlený základ dane aj daň na 1 desatinné miesto a celková suma na 50 hal.
bui
23.01.08,22:07
A co robit v pripade ked hal. rozdiel nie je na fakture vycisleny...ale zaklad dane plus DPH nesedi s celkovou fakturovanou sumou...ma to tak napr. t-mobile. Mozem zauctovat hal. rozdiel ak na fakture nie je uvedeny ale bohuzial mne vychadza....kedze MD sa musi rovnat Dal
dvojča
20.02.08,16:42
Ahojte, ja tiež účtujem na 548 a 648. Len niekde som sa dočítala, že aj halierové vyrovnanie môže byť daňové a nedaňové. Napr. sa mi stalo, že som mala fa na 3477,70 a ja som urobila úhradu v hotovosti 3478,-. Keď potrebujem vypárovať saldo, program mi automaticky pri zápočte tejto faktúry hodí na MD 548. Ak to dám ako nedaňové halierové vyrovnanie, potom mám ešte zaplatiť daň za to, že som uhradila niekomu viac? podľa mňa to môže byť daňový náklad, nie? Veľká vďaka!!
dvojča
21.02.08,07:27
hej porada, nikto mi nevie pomôcť?
KvetkaK
21.02.08,07:31
Podľa mňa je to daňový náklad.
zaneta123
21.02.08,10:23
Tvoj postup účtovania je správny.