martina
22.06.04,13:41
Prosím Vás o názor: Ako zaúčtujete faktúru za tovar alebo služby od dodávateľa z členského štátu EU?Na základe akého dokladu zaúčtujete DPH na výstupe? Na základe tej istej faktúry?Ďakujem za každý názor.
MURKA
23.06.04,04:30
Vlastne na základe faktúry - dátumom vystavenia, ale ju neprikladám, len dávam odvolávku. DPH účtujem cez ID, lebo inak mi to program nedovoľuje.

Mirka
IvoM
23.06.04,04:57
Tiež účtujem DPH na výstupe cez ID na základe zahraničnej DF, len si dovolím upozorniť že môže nastať prípad keď nemáte DF ale už máte tovar, vtedy je nutné zúčtovať DPH na výstupe k 15.dňu nasledujúceho mesiaca./samozrejme ak dovtedy nedostanete DF/