mojik
24.04.08,08:36
Má niekto skúsenosť s DPH, maďarský dodavateľ, FO neplatca DPH, robí pre nás službu, robí nám cenové ponuky na výrobky, poradcu s orientovaním sa na trhu, konzultácie, tieto výrobky predávame na slovensku, v poľsku, raz
za štvrťrok nám pošle fa s podrobným rozpisom koľko pracoval na danej úlohe a vyfakturuje nám to. Teraz ale neviem ako postupovať pri DPH, mám ju naúčtovať na vstupe aj výstupe, alebo nie?????
ďakujem za pomoc
mojik
24.04.08,06:36
1
mojik
24.04.08,06:57
neviete pomôc?
Kazu
24.04.08,07:08
Ak vám to faktúruje bez DPH tak potom treba aj vstup aj výstup.
mojik
24.04.08,07:12
Ďakujem a nevieš mi poradiť kde by som našla o tom info?
Kazu
24.04.08,08:02
Zákon o DPH, paragr. 69. V daňovom priznaní to dávaš do riadkov 09 a 10 a do riadkov 18 alebo 19. Pozri si, v tých riadkoch sú uvedené aj zákony.
Muška
24.04.08,08:35
skvarki
24.04.08,08:41
Ak je tvoj dodavateľ z Madarska neplatca DPH ako pises tak DPH v SR neriesis.
Muška
24.04.08,08:45
Ak je tvoj dodavateľ z Madarska neplatca DPH ako pises tak DPH v SR neriesis.
:eek::eek::eek: