mirimi
25.04.08,13:28
Prosím o radu ako zaúčtovať príjmy, ktorých predpis bol zaúčtovaný v roku 2007. Po prevodovom mostíku zostatok účtu 965 prešiel na 351 kde sú neuhradené pohľadávky. Ako mám zaúčtovať príjem týchto pohľadávok v roku 2008?
224/316 a súčasne aj 588/351 ak výnos zaúčtovaný v roku 2008 nebol??? Na školení spomínali, že ten druhý zápis nie, ale čo potom s tou 351?
Prosím poraďte :mee::mee::mee:
silvia14
30.04.08,10:40
Pri inkase príjmov z minulých rokov sa neúčtuje na syntetické účty 588 a 351. Tento zápis sa týka len predpísaných pohľadávok v roku 2008.
erikag
19.05.08,09:12
Tie pohľadávky ktoré boli predpisané minuly rok sa neuctuju na 588/351 ale 351 1/351 2.
351 1 - sú pohľadávky neuhradené z minulych rokov, a aby mi to tam nevyselo, tak to musim znižiť.
adi11
19.05.08,11:07
ja by som účtovala :
príjem 224/316
predpis odvodu príjmov 588/648
na konci roku zučt.so zriad. 351/224
blazonko
07.07.08,07:30
Ahojte, prosím potrebujem poradiť, na ktoré výnosové účty účtujete:
1. poplatky ŠKD (ja na 648)
2. réžiu ŠJ (ja na 602)
3. nájomné (ja na 602)
4. príjmy za učebnice, odpad a pod.
Ďakujem
blazonko
08.07.08,08:32
Haló...pomoc, potrebujem robiť uzávierku
adi11
08.07.08,10:16
Ahojte, prosím potrebujem poradiť, na ktoré výnosové účty účtujete:
1. poplatky ŠKD (ja na 648)
2. réžiu ŠJ (ja na 602)
3. nájomné (ja na 602)
4. príjmy za učebnice, odpad a pod.
Ďakujem
my sme št. RO a príjmy za nájomné účtujem na účet 648 - výnosy z prevádzkovej činnosti
janula94
15.07.08,11:40
Ako mám zaúčtovať na obci dosiahnuté príjmy RO, ktoré mi poslali na účet za I. polrok? Ja im ich vrátim späť.
blazonko
16.07.08,06:08
Ahojte.Škola má uzatvorené poistenie na budovu. Z poistného plnenia nám prišli peniažky na prijímový účet.
Účtuje sa na položke 292006?
mirimi
17.07.08,05:37
Poraďte prosím ako zaúčtovať odpis pohľadávky, ktorá bola predpísaná v roku 2007 a v roku 2008 ju odpisujem? 546/316?? a čo s 351?
kačkapoliačka
17.07.08,06:21
No, nebudem písať o účtovaní. Nejde mi do hlavy, prečo odpisujte po roku pohľadávku. Ak ste RO, tak sa postupuje podľa zákona o správe majetku štátu a tam takéto krátke termíny na pohľadávky nie sú.
kp
asma
17.07.08,07:12
v roku príjem za pohľadávku z roku 2007 účtujem
351 2/351 1 a zároveň predpis odvodu
588/351 2
mirimi
17.07.08,07:45
mám v evidencii pohľadávku, ktorá bola uhradená omylom nie na náš ale na účet zriaďovateľa, teda potrebujem ju odpísať, nakoľko bola uhradená a odvedená do ŠR...
gzihlavnikova
01.10.08,06:34
Ahojte,
chcem sa opýtať niekoho na účtovanie príjmu za poškodené učebnice v škole.
Príjem do pokladne ....
odvod na príjmový účet...
odvod obci...
a aký rozpočet?
blazonko
01.10.08,11:30
Ahojte,
chcem sa opýtať niekoho na účtovanie príjmu za poškodené učebnice v škole.
Príjem do pokladne ....
odvod na príjmový účet...
odvod obci...
a aký rozpočet?
Príjem z predaja tovaru a služieb.
gzihlavnikova
01.10.08,11:48
Ale mohli by ste mi napísať celý predpis? Aj akú rozpočtovú skladbu?
katkatn
13.10.08,11:48
áno, my po usmernení metodičky z mesta účtujeme príjem z poist. udalosti: predpis 318/648 s anal.
príjem 223 292006/318
katkatn
13.10.08,11:54
Ahojte,
chcem sa opýtať niekoho na účtovanie príjmu za poškodené učebnice v škole.
Príjem do pokladne ....
odvod na príjmový účet...
odvod obci...
a aký rozpočet?
nám bolo z mesta doručené usmerneniek účtovaniu príjmov za poškodené učebnice: keďže sú to príjmy štátu a patria na odoslanie KŠÚ, treba ich účtovať, nie do príjmov na položku, ale len 223/379 - v nalytike ako mylná platba aj pri prijatí aj pri odoslaní na mesto.
RO-pokladňa-211/379-príjem
379/211-odvod na p.ú.
- príj. účet-223/379-príjem
379/223-odvod na mesto
mesto-príjem 221/379
-odvod na KŠÚ 379/221
janasiv
17.10.08,07:03
Ahojte,
chcem sa opýtať, ako sa účtuje príjem - náhrada od zodpovednej osoby za zmiznuté veci z kabinetu (aj RK). Majú byť tieto príjmy uhradené na príjmový účet a odtiaľ zriaďovateľovi?