Olívia
06.04.05,17:11
Dobrý deň!

Vie mi niekto poradiť ako sa účtuje postúpenie pohľadávky v MRP podvojnom
účtovníctve vizuálnej verzii? Ďakujem!
lenkak
08.04.05,19:07
Napíš konkrétnejšie, pre všeobecnosť:
Podľa § 19 ods. 3 písm. h) zákona o dani z príjmov sa za daňový výdavok uznáva hodnota pohľadávky pri jej postúpení do výšky príjmu z prijatých úhrad plynúcich z jej postúpenia a obstarávacia cena pohľadávky do výšky príjmu z prijatej úhrady plynúcej z jej ďalšieho postúpenia. Ak ide o postúpenie pohľadávky, ktorá spĺňa podmienky na tvorbu opravnej položky k pohľadávkam voči dlžníkom v konkurznom konaní alebo vyrovnacom konaní, k pochybným a stratovým pohľadávkam v bankách podľa §20 ods.4 zákona o dani z príjmov a k pohľadávkam podľa §20 ods.14 písm.d) tohto zákona, do daňových výdavkov sa zahŕňa výška pohľadávky účtovaná v nákladoch do výšky menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva.
zuzana
17.10.05,08:32
Čo všetko zaúčtujem v MRP pod Win pri postúpení pohľadávky napr.
Mám pohľadávku za 1500Sk Ofa 153/04 1500Sk.
Predám ju za 1000Sk.
Ako to mám všetko zaúčtovať?
Uhradím si pohľadávky cez vydané faktúry 1500Sk-úhrada na zákl.čoho?Interného dokladu(zmluva)? 546/311 zaúčtujem?Budem rozúčtovávať aj to , že 1000Sk 546/311 daň.uznané a 500Sk 546AE daňovo neuznané/311???Alebo len 546/311 a v daň.priznaní za r.2005 to dám tých 500Sk ako pripočít.položku?
Potom na zákld.ID-zmluva príloha zaúčtujem 1000Sk 315/646 a na zákl.PD úhrada 211/315 1000Sk?
Prosím poraďte.Ďakujem.
zuzana
18.10.05,04:35
Nikto neporadí? :confused:
ESTER
18.10.05,05:03
Čo všetko zaúčtujem v MRP pod Win pri postúpení pohľadávky napr.
Mám pohľadávku za 1500Sk Ofa 153/04 1500Sk.
Predám ju za 1000Sk.
Ako to mám všetko zaúčtovať?
Uhradím si pohľadávky cez vydané faktúry 1500Sk-úhrada na zákl.čoho?Interného dokladu(zmluva)? 546/311 zaúčtujem?Budem rozúčtovávať aj to , že 1000Sk 546/311 daň.uznané a 500Sk 546AE daňovo neuznané/311???Alebo len 546/311 a v daň.priznaní za r.2005 to dám tých 500Sk ako pripočít.položku?
Potom na zákld.ID-zmluva príloha zaúčtujem 1000Sk 315/646 a na zákl.PD úhrada 211/315 1000Sk?
Prosím poraďte.Ďakujem.Zuzana, tak ako píšeš uvažuješ správne. T.j. účet 546 analyticky rozčleň a na konci účtovného obdobia 546AE daňovo neuznané je pripočitateľnou položkou k základu dane. Odpis pohľadávky účtuješ tak ako píšeš cez ID odvolávajúc sa na zmluvu o postupení pohľadávky.
lenkak
18.10.05,17:26
Stačí Ti ID s priloženou zmluvou. Tak ako píše Ester.
zuzana
26.10.05,11:21
Potrebujem súrne a naisto vedieť či ten účet 546 sa má analyticky rozčleniť na daňovo uzn.náklad a na nedaňový alebo sa to zaúčtuje tých 1500Sk na 546/311 a neúčtovne sa to uvedie v daň.priznaní ako pripočítateľná položka?Prosím kto s týmto robí, poraďte.. :(
Torhorc
28.10.05,08:05
Nakoľko na účte 546 môžeš účtovať aj daňovo uznané aj daňovo neuznané výdavky, tak by som si tu analitiku urobil. Je v tom väčší prehľad. Potom už účtuješ na príslušný AÚ to čo potrebuješ podľa zákona o dani z príjmov. Na konci roka v tom máš jasno, nie je potebné si to ešte niekde značiť a potom rozmýšľať že čo je daňové a čo nedaňové.