olba
29.05.08,13:24
Konateľ pri založení podnik.účtu a pokladne vložil svoje osobné peniaze kedže ešte nemal logicky žiadne príjmy. Ako to mám zaúčtovať? 211,221/325 a potom mu tie peniaze vrátiť alebo na účet 365? Dakujem
milagros208
29.05.08,11:41
Predpokladám, že konateľ je aj majiteľom. Ide o s.r.o.? Ak áno, máte vysporiadané základné imanie? Ak áno, tak by som to riešila cez 365, ak nie tak potom cez 353 ako poníženie pohľadávky spoločníka za upísané ZI.
azla
29.05.08,11:43
Konateľ pri založení podnik.účtu a pokladne vložil svoje osobné peniaze kedže ešte nemal logicky žiadne príjmy. Ako to mám zaúčtovať? 211,221/325 a potom mu tie peniaze vrátiť alebo na účet 365? Dakujem

Ak je konateľ spoločník, účtovala by som záväzok na účet 365; ak nie je - použila by som účet 379.
olba
29.05.08,11:57
Podnikateľ si založil s.r.o. sám čiže je aj jediným konateľom, takže to mám dať na 365? A potom aj cestovný príkaz mám dať na 512/365? Môže vôbec používať vlastné osobné auto nezaradené do majetku a účtovať si spotrebu PHL + náhradu aj právnická osoba?
milagros208
29.05.08,11:58
Má už splatené ZI?
olba
29.05.08,12:02
áno, hned dátumom vzniku s.r.o. ho zaplatil v hotovosti a vložil do pokladne. Takže tam peniaze mal a nemusel vkladať vlastné, čiže mohol to uhradiť z pokladne, je to tak? Ale ak by nastala taká situácia, tak byto išlo na aký účet?
milagros208
29.05.08,12:08
áno, hned dátumom vzniku s.r.o. ho zaplatil v hotovosti a vložil do pokladne. Takže tam peniaze mal a nemusel vkladať vlastné, čiže mohol to uhradiť z pokladne, je to tak? Ale ak by nastala taká situácia, tak byto išlo na aký účet?
Ak má peniaze v pokladni, tak by som to zaúčtovala ako odvod peňazí na účet z pokladne cez 261. Ak nie, a naozaj "požičal" vlastné peniaze, tak účet 365, teda 221/365.
olba
29.05.08,12:27
A cestovné príkazy mám potom tiež dať na 512/365 kedže použil vlastné auto?
milagros208
30.05.08,06:12
Ja by som to riešila asi takto. Ak firma nemá žiadne peniaze, tak by som urobila pôžičku od spoločníka na vyššiu sumu ako vklad do pokladne 211/365. Potom tú čiastku,ktorú vložil na účet preúčtovať z pokladne na účet cez 261. A v pokladni by mu ešte ostali nejaké peniažky na rôzne výdavky, napr. aj na tie cesťáky. Takže cesťáky by som účtovala ako 512/211.
olba
03.06.08,12:10
Dobre, ale ak ja mu vyplatím cestovné napr. až o týžden neskôr, nemala by som evidovať voči nemu záväzok? 512/365 a až ked vyplatím tak 365/211?
olba
03.06.08,12:12
dobre, ale ked mu vyplatím cesťáky o týžden neskôr, nemala by som voči nemu evidovať závazok 512/365 a po vyplatení 365/211?