Lenka1979
30.05.08,15:28
Ahojte,
ja sa len stále pýtam, ale verím,že to tiež niekomu pomôže.
Ide mi o správne zaúčtovanie rozdelenia HV z min.roku. Čistý zisk po zdanení sme mali 236.797,40 SKK. Podľa spoločenskej zmluvy máme prispievať do rez.fondu 5% z čistého zisku vyčísleného pri riadnej účt.závierke. Zvyšok sa má rozdeliť medzi spoločníkov v pomere 50%:50%, spoločníci sú dvaja: konateľ-spoločník a jeho manželka-spoločník
Spoločnosť je založená v roku 2006, kde pri založení už vytvorila rez.fond vo výške 10% ZI-t.j.20000 SKK, (ZI je 200000). Čiže ja by som už ďalej neprispievala do RF keďže je vytvorený v plnej výške? Len by so HV rozdelila medzi spoločníkov (samozrejme podľa rozhodnutia konateľa a valnej hromady) a to:
112.478,50 - konateľ 431AÚ/364AÚ
112.478,50 - spoločník 431AÚ/364AÚ

Ja by som však potrebovala prispieť aj do soc.fondu, lebo podľa účtovníctva vidím,že tam mám málo a chceme viac prispievať na stravu. Podľa spoloč.zmluvy máme použitie zisku spoločnosti rozdelené:
- na prídel do iných fondov spoločnosti,ak budú zriadené (môžem tomu chápať aj soc.fond)
- na iné účely stanovené valným zhromaždením
- na rozdelenie medzi spoločníkov v pomere 50:50
- na prídel do rez.fondu

A keby som mohla prispieť do SF, účtovanie by bolo 431/421?
Čo s nerozdeleným ziskom z roku 2006 vo výške 7339,--Sk? môžem ho použiť tiež na niektorý z týchto možností využitia HV?
Kedy sami vyrovná 431? Keďže teraz mám nulovú, ale týmto účtovaním už nebude nulová, či áno? Som z toho blbá.
Ďakujem za vyčerpávajúce odpovede.
Lenka
KEJKA
30.05.08,13:40
vyčerpávajúco si si odpovedala sama. Takže potvrdzujem všetko, čo píšeš.
Nič nebráni tvorbe SF, pokiaľ to schváli VZ.
Delenie zisku 2007 tak, ako píšeš - aj účtovanie na 431 je správne.
Uznesením VZ môže byť zvyšok zisku 2006 použitý na prídel do SF, je to v súlade so SZ. Kedže ten už máš na 428, nepoužiješ 431, ale zápis 428/472.
421 má správnu výšku, takže netreba. Jedine, ak SZ striktne stanovuje tú tvorbu bez obmedzenia. Podľa tvojej citácie to tak aj je....teda tvorba je potrebná. Asi by mali upraviť SZ.
Lenka1979
30.05.08,13:50
Vďaka KEJKA, a kedy sa mi vyrovná tá 431 keď teraz ju mám nulovu?:(
KEJKA
30.05.08,14:08
Vďaka KEJKA, a kedy sa mi vyrovná tá 431 keď teraz ju mám nulovu?:(
tak to som nepochopila pri zadaní.
431 pri otvorení účto-kníh 2008 nemôžeš mať nulovú, musíš tam mať účtovný HV 2007. Ak nie je, tak si zle preklopila rok 2007 do 2008.
Pozri sa, odkiaľ berieš údaj o výške zisku 2007.
TIP......... zvykne zostávať na 702, 710 - ale to nie je správne. Treba prenastaviť závierku tak, aby 702 preklopilo na 701 a odtiaľ na 431.
deni27
21.08.08,11:12
Ahojte poraďáci, za rok 2007 sme mali zisk, ale ešte sa nerozhodlo na čo sa použije, môžem ho v roku 2008 zaúčtovať na 431/428. A dokedy musí VZ rozhodnúť na čo sa použije a v akej výške? Ďakujem za všetky odpovede.
Zoltán Kovács
21.08.08,11:16
Ahojte poraďáci, za rok 2007 sme mali zisk, ale ešte sa nerozhodlo na čo sa použije, môžem ho v roku 2008 zaúčtovať na 431/428. A dokedy musí VZ rozhodnúť na čo sa použije a v akej výške? Ďakujem za všetky odpovede.

Kým nemáš rozhodnutie VZ, tak zisk by mal ostať na 431. Práve preto, že nevieš čo s ním bude.
deni27
21.08.08,11:52
Tak budem čakať, len či sa dočkám, kedže máme v s.r.o. jedného konateľa a ten na toto asi vôbec nemyslí, že treba rozdeľovať zisk. Nemá niekto z Vás vzor zo zápisnice z VZ o rozdelení zisku?
Skúsim to sama napísať, ukážem mu to a potom sa uvidí.
Zoltán Kovács
21.08.08,11:54
Tak budem čakať, len či sa dočkám, kedže máme v s.r.o. jedného konateľa a ten na toto asi vôbec nemyslí, že treba rozdeľovať zisk. Nemá niekto z Vás vzor zo zápisnice z VZ o rozdelení zisku?
Skúsim to sama napísať, ukážem mu to a potom sa uvidí.

Pri jedinom majiteľovi sa nekoná VZ. Nemá s kým zhromaždovať sa :D. Nahrádza to rozhodnutie jediného spoločníka o nakladaní so ziskom.

Vzor prikladám.
deni27
21.08.08,12:31
Veľká vďaka, prajem pekný deň.
vilob
28.07.11,15:34
Prosím vás o radu. Na účte 428 sa nám hromadí nerozdelený zisk minulých rokov. Môžu si ho spoločníci (na základe uznesenia VZ) prerozdeliť? účtovať budem 428/364 a následne napr. 428/221?? ďakujem pekne. Prelúskala som už nejaké témy ohľadom tohto problému, už potrebujem naozaj len potvrdenie, že som to pochopila správne.
KEJKA
28.07.11,16:14
pochopila, ale pravdepodobne máš preklep.
428/364
a vyplatenie 364/221
a ešte treba vedieť, z ktorých rokov je ten nahromadený zisk.
vilob
28.07.11,16:20
áno bol to preklep :-). Ďakujem za opravu. Je potrebné viesť analytiku podľa toho z ktorých rokov prerozdeľujem zisk? Jedná sa spolu za roky 2006-2009.
vilob
28.07.11,17:09
alebo si sa pýtala z ešte nejakých iných dôvodov na to, či viem o zisk z ktorých rokov sa jedná?
vilob
28.07.11,17:09
... mimochodom - ospravedlňujem sa za tykanie.. nejako mi to "ušlo"
KEJKA
28.07.11,17:57
na Porade si tykáme, to je OK, som za tykanie.
2006-2009 je v pohode, podiel na zisku sa nezdaňuje.
problém by bol nabalený zisk z roku 2003 a skôr...........
vilob
28.07.11,18:02
v tých rokoch sa dodaňoval? ďakujem.
Tweety
28.07.11,18:18
v tých rokoch sa dodaňoval? ďakujem.
Áno, zisky vytvorené do roku 2003 podliehali a stále podliehajú zdaneniu. Od roku 2004 už nie.
vilob
28.07.11,18:23
Ďakujem krásne!
pandorasbox
28.07.11,21:36
Prosím vás o radu. Na účte 428 sa nám hromadí nerozdelený zisk minulých rokov. Môžu si ho spoločníci (na základe uznesenia VZ) prerozdeliť? účtovať budem 428/364 a následne napr. 428/221?? ďakujem pekne. Prelúskala som už nejaké témy ohľadom tohto problému, už potrebujem naozaj len potvrdenie, že som to pochopila správne.

...a chcú takto majitelia vysporiadať straty? alebo to im chceš Ty navrhnúť
KEJKA
28.07.11,21:37
aké straty?, ved si chcú deliť zisky.
pandorasbox
29.07.11,06:37
chjo, pardon, to je samozrejmé, že si chcú deliť zisky:) idem k očnému:D
denisocka
03.08.11,14:03
pekný deň prajem!

Chcela som sa spýtať , či nerozdelený zisk z minulých rokov môžem použiť najskôr na splatenie pôžičky voči spoločníkom?

Ďakujem
KEJKA
03.08.11,14:08
ty ak nie si spoločník, nemôžeš nič.
Ako rozhodne spoločník alebo VZ, tak bude.
Zisk sa najskôr rozdelí a potom sa môže započítať na pôžičky, presnejšie, vyplatí sa a spoločníci z týchto peňazí uhradia svoje záväzky......
denisocka
03.08.11,14:59
Neviem, či sme sa rozumeli . Spoločníci poskytli pôžičku sro a teraz si nechcú rozdeliť zisk , ale zisk použiť priamo na splatenie tejto pôžičky
Čiže aj účtovne
- 365/428

Už neviem či je to správne ! Stále mi tvrdia , že by to nemal byť pre nich podiel na zisku ale len splatenie pôžičky! Neviem si s tým pomôcť . Môžem to zaúčtovať takto 365/428?
Stefan2005
03.08.11,15:40
...Už neviem či je to správne ! Stále mi tvrdia , že by to nemal byť pre nich podiel na zisku ale len splatenie pôžičky! .... Môžem to zaúčtovať takto 365/428?

a majú pravdu - záväzok sa nedá vyrovnať druhým záväzkom! Majú nárok aj na vrátenie pôžičky, aj na podiel na zisku... Otázkou však je, či má spoločnosť na oboje dosť peniažkov...
KEJKA
03.08.11,16:13
Neviem, či sme sa rozumeli . Spoločníci poskytli pôžičku sro a teraz si nechcú rozdeliť zisk , ale zisk použiť priamo na splatenie tejto pôžičky
Čiže aj účtovne
- 365/428

Už neviem či je to správne ! Stále mi tvrdia , že by to nemal byť pre nich podiel na zisku ale len splatenie pôžičky! Neviem si s tým pomôcť . Môžem to zaúčtovať takto 365/428?
účtovne je to nezmysel.
Ak poskytli pôžičku, tak je 365 DAL
nerozdelený zisk je tiež 428 DAL.
zápis 365/428 síce vyrovná 365, ale zvýši zostatok na účte 428.
prijatú pôžičku nemôže nikto prehlásiť za nerozdelený zisk - za jeho navýšenie.
denisocka
05.08.11,14:52
No tiež som to napísala za blud!! Máš pravdu! Tak pekne sa im nerozdelený zisk vyplatí. Alebo im vysvetlím, aby sme nerozdeľovali zisk a najskôr vyplatili pôžičky.

Asi tak!

ďakujem zatiaľ ...